公司固定资产管理制度 固定资产管理规程.doc
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1、X X X X X X X 发展有限公司固定资产管理规程 根据X X X X X X X文件及集团发展需要,经监察部与财务部协商,现拟对其内容进行适当修订,具体如下: 一、总则1、为进一步加强公司固定资产的保管及使用管理,防止公司资产的流失,特制定本规程。2、本规程所称固定资产是指单位价值在2000元以上或使用年限在二年以上的物资设备。3、监察部、财务部为本公司固定资产的管理部门,负责统一编号和登记,执行调配、监督公司各部门对其固定资产的保管。监察部主要负责固定资产的实物等管理;财务部主要负责本公司固定资产账务等管理。二、编号固定资产编号目录由财务部负责编印,分发至各部门。三、请购1、固定资产
2、的请购由请购部门填写请购申单报公司办公室,办公室会同监察部查核并协商调配,无法调配时,报请总经理批准后,按有关程序交采购中心实施采购。2、各部门除依年度经营计划编列扩充预算外,因特殊需要的添购,应说明其添购的理由。3、请购单上应详细填写请购物资的中英文名称、品牌、厂牌、规格、型号、性能、质量、需要日期,并注明用途等,以作采购及验收依据。4、对自制设备,请购部门应先与制造部门议定价格,按权责规定呈核后制造,制造按议定价格结算转账。四、验收、领(借)用1、请购的固定资产,经验收后由财务部编号建账。同时到监察部进行固定资产登记、备案,财务部根据监察部的签字确认办理后续报账流程。2、各部门领(借)用固
3、定资产,必须手续齐全,写明名称、品牌、厂牌、规格、型号,并注明用途等。3、原始凭证必须经总经理或分管总经理,经手人、验收人签字,并附上设备清单(以保管、领用人员签字为准),方可报账。五、调拨1、各部门固定资产的调拨,应填写“固定资产调拨单”2、未经总经理或分管总经理批准,固定资产不得私自外借。六、出售、报损、报废固定资产损耗无法修理,以致废弃不用,由各部门书面报处理意见到公司办公室,经批准后,由监察部按有关手续实施报损或报废。七、清产核资1、由监察部定期组织对固定资产盘点,查对编号和数量,如有错误,立即更正。2、发现固定资产丢失或人为损坏,按设备当时实际价值由相关人员承担赔偿责任。3、财务部在
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