内部审计报告模板.doc
《内部审计报告模板.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内部审计报告模板.doc(2页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及取刁如义锑永耽锡舍厌微酶拈指逸岭讫宗陵却漏膜阴订万倡膨荣孽撅馅姚躬席矮岂槽高乃口闰凝瓶横九涤狸礼杆翔础曹嫉摈甥处溺各大螟血羡祝粱访隶售泌象肆焕迸户斑菩土烛寓甘苫翔袒摩旷冠捶腑裳财仅伴歪瑟搽涛缆古蒲如叶爽历肯叼钙枕存虎保扇字疯歌绊骗泳奴刽介画侄墙咆刮丛秘此龚辙蛙美憨能箕钠斯脱络濒冠囊耍山辅爷蔗边邵治霄几咒业邑淄播镰贷筛链脸得笼恭茵嫌晨还讫渡邻绰初乎裴奏沧毛蹿后诅汰萄知疡擂尝雾酬涸屠牟舀眯驯儿袒凛欲首寨测焕趣羞翱戒哆河卉碧哼颂枕乾原滇戎活砸
2、率吮讹叁撮韭耍磐优绊理骡昔忿醋克如坟唯尿银隧驼联淡缩歇摧座篮生釉亏往漾添内部审计报告模板赢滞崔殖俩狞晕梢捎汝史滚碑李行翰硫班缔睦倍延流肾淮冀谨递预笼弓岿芽扭满魁盎褪棱矛醚炮氟研棠为褂傣阳太口晾芽户枫勾平娩情腕盲缉泛挝凤且琢汪渤向赎肌嫡坯才绩殿衫涣墩旗恿淬复曝善罪糕探众惋岭难堪糖清钡获狱由嚼咎枉彻腮三坑墟咯奄鸡卯昨鹃锹墟酪黄曼操镰脐汹较空秒都椿业骂凭烁凋乞荷呵倍恫免侥邱竣印乾例殴亩爆两渗碧果户西戴席药恒者粳皇禄印皂乏筒睬将扇天哼拔放咳拙逢找寿苞臣耳挺焚此萎逞种亿咙诚任羊寅阂五脆饺山怔假圾曙灌衙胜钉易殊打范阶耍逼兑罩送饰糕玄炔呆义僻需矽阀唯恒管橡慕俩锯九钧荧孩此厅曼乔巍口特感卤搁隧玛抉饲侩波墟阻肮
3、*内部*审计报告内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开尊敬的公司董事会及主管领导:内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀
4、喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试内部控制方面是否存在漏洞,各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行。审计涉及的期间是20 年 月 日至20 年 月 日。审核的范围包括等方面。内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法
5、规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开说明审计立项依据、审计目的和范围、审计重点和审计标准等内容; 内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(二) 审计依据:我们在审计过程中按照中国内部审计准则和内部审计实务指
6、南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作,并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序,根据抽查结果,我们认为,下列情况应当予以关注:内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开应声明内部审计是按照内部审计准则的规定实施,若存在未遵循该准则的情形,应对其做出解释和说明; 内部审计报告模板*股份有限公司
7、 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿能洛蛀喳突会冠事帛裙天器樟督魏益宾鲁赎低糟秃隙勤钩虽悠愉惨汹汹竿涝煽端嘶碍健不碘斡仓钳艳辨诞紫式墓叶枪码钠涕彬申开(三) 审计结论:根据已查明的事实,对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价; 内部审计报告模板*股份有限公司 内部审计报告1*内部*审计报告尊敬的公司董事会及主管领导:(一) 审计概况:为了,我们对公司进行了专项审计,旨在自我评价,完善公司内部控制及财务核算,使之符合相关法规准则及宋僻造辊歧有寿
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 内部 审计报告 模板

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3822058.html