汽车销售服务有限责任公司文件控制程序.doc
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1、XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB01-2002A文件控制程序A 版编 制: 审 核: 批 准: 发布日期: 分 发 号: 04号1目的对与组织质量管理体系有关文件进行控制,确保各部门所使用文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关文件控制。3职责3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件。3.2管理者代表负责审核质量手册、程序文件。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4办公室负责组织对体系文件的管理。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件收集、整理和归档等。4程序4.1文件分类及保管4.1.1公司第一级文件质量手册、第二级程序文件,并由办公室备案保存;4.1
2、.2公司第三级文件包括质量记录和作业指导书及其他相关文件等,由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。4.2文件的编号GS: -公司代号;QA:-质量手册 如:GS-QA-2002A 为公司代号-质量手册-年号+版本号;QB:-程序文件 如:GS-QB-01-2002A 为公司代号-程序文件号-年号+版本号;QC:-作业文件/质量记录(第三级文件) 如:QC-4.2-01A为质量记录-标准章节号-序号版本号(A-第一版,B-第二版);质量手册和程序文件版本说明则直接注明在封面,如第A版;外来文件沿用原编号,方针目标文件以方针目标发布年份作为标识,不设编号。4.3文件的编写、审核、批准、发放a)公
3、司管理体系文件如:质量手册和程序文件由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布,由办公室负责登记、发放;b)各部门文件由各部门组织编写、汇总,管理者代表审核,报总经理批准,办公室负责登记、发放。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件首页加盖“受控”印章,非受控文件则无“受控”印章。4.5文件的更改a)质量手册由办公室组织更改,填写文件更改申请,经管理代表审核,上报总经理批准后更改,由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录;b)其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申
4、请单,经原审批部门审批,再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。c)少许修改可采用划改和加上更改内容。d)具有较多更改的原文件必须由相应主管部门收回,以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用文件使用者应填写文件登记表,经相应主管部门负责人审批方可领用。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a)质量管理体系文件由办公室保管b)各部门文件由本部门保管。c)对受控文件,各部门应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单。d)任何人不得在受控文件上乱涂乱改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2文件的作废和销毁a)所有失效或作废文件,加盖“作废”印章,确保防止作废文件的
5、非预期使用;b)为某种原因需保留的任何已作废的文件,加盖“保留”印章 .c)对要销毁的作废文件,经管理者代表批准后销毁。4.7.3文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件,应填写文件登记表,向资料管理员借阅、复制。4.8外来文件的控制4.8.1办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本,统一编号、加盖受控印章。4.8.2各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入“部门受控文件清单”,并报办公室备案。4.9每年由办公室组织对现有质量体系文件进行定期评审,各部门结合平时使用情况进行适时评审。5相关文件质量记录控制程序6质量记录6.1文件登记表6.2受控文件清单6.3文
6、件更改申请6.4文件销毁申请XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB02-2002A质量记录控制程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 05号1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责3.1办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3办公室负责保管超过一年的质量记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。4程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。4.2质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得
7、随意涂改;不能填写的项目,将该项用单杠划去;要修改原错误,在其上方写上更改后的内容,加盖“受控”或更改人的印章。4.3质量记录的保存、保护4.3.1各部门按规定的期限保存记录,对于保存一年以上的记录交档案室保存。4.3.2办公室编制质量记录清单,将公司所有于质量管理体系运行有关的记录汇总。4.3.3办公室要检查各部门资料记录的使用、管理情况。4.4质量记录如超过保存期或其他特殊需要销毁时,报管理者代表批准,执行销毁。.4.5记录格式4.5.1各部门的资料记录格式,由各部门负责组织编制,交办公室备案。4.5.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改。5相关文件文件控制程序。6相关质量记录质
8、量记录清单。XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB03-2002A管理评审控制程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 06号1目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2范围适用于对公司质量管理体系的评审。3职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责管
9、理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4程序4.1管理评审4.1.1每年至少进行一次,可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。并于每次管理评审前一个月编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:a)评审时间;b)评审目的;c)评审范围及评审重点;d)参加评审部门(人员);e)评审依据;f)评审内容。4.1.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次:a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;b)发生重大质量事故或用户关于质量有严重抱怨或抱怨连续发生时;c)当法律、法规标准及其他要求有变化时;d)市场需求发生重大变化时;e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审
10、核时;f)质量审核中发现严重不合格时。 4.2管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:a)第一方、第二方第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果;b)顾客的反馈,包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等;c)过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果等;d)改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的结果;e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f)可能影响质量管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。g)质量管理体系运行状况,包括质量方针和
11、质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天,办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段资料管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。4.3.2办公室负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件、评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知单,及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议a)总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;b)总经理对所涉及的评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审输出4.5.1管理评
12、审的输出应包括以下方面的有关措施:a)质量管理体系及其过程的改进,包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价;b)与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;c)资源需求等。4.5.2会议结束后,由办公室根据管理评审输出的要求进行总结,编写管理评审报告,经管理者代表审核,交总经理批准,并发至相应部门并监控执行,本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据纠正/预防措施控制程序的规定,对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改,应执行文件控制
13、程序4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室按质量记录的控制程序保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理审核报告等。相关文件5.1内部审核程序5.2纠正/预防措施控制程序5.3质量记录控制程序相关质量记录6.1管理评审计划6.2管理评审通知单6.3管理评审记录表6.4管理评审报告6.5纠正和预防措施处理单6.6会议签到表XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB04-2002A人力资源管理程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 07号目的对承担质量管理体系职责的-人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以满足规定的要求
14、。范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员,包括临时雇用的人员,必要时还包括供方的人员。职责3.1办公室:)负责编制各部门负责人的各级负责人任职要求;)负责公司年度培训计划的制定及监督实施;)负责员工培训和考核;)负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门:负责本部门员工的培训和考核。3.3总经理:批准公司年度培训计划,批准部门负责人的岗位职责和任职要求。程序4.1人员安排办公室编制各部门负责人各级负责人任职要求,报总经理审批。部门负责人应至少满足下列条件之一:)具备相关专业的技术职称;)大专以上学历,并已工作二年以上;)受过相关的职业培训;)具备三年以上相关工作经历。4.2培训4.2.1根
15、据岗位责任指定并实施培训需求。4.2.2新员工培训:包括公司基础教育和岗位技能培训,应考核、建立档案。4.2.3在岗人员培训:按培训计划,每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.4特殊工作人员培训)特殊工序、关键工序人员,应进行培训和考核;)电气焊工、计量员、电工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书;)质量管理体系内审员应由有质量认证咨询机构培训、考核后持证上岗。4.2.5工程技术人员培训各类工程技术人员,由办公室安排老师组织培训或外送培训。4.2.6通过教育和培训,使员工意识到:)满足顾客和法律法规要求的重要性;)违反这些要求所造成的后果;)自己从事的
16、活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出贡献。4.2.7办公室加强对员工日常工作业绩的评价,可随时对各部门员工进行现场抽查,对不能胜任本职工作的员工,应及时暂停工作,安排培训、考核或转岗,使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施4.3.1办公室办填报培训申请单,经总经理批准后实施。4.3.2每次培训应填写培训签到表及培训记录表并存档。5相关文件5.1公司文件及相关的法律法规 5.2各级负责人任职要求6质量记录6.1培训申请表 6.2培训记录表 6.3年度培训计划 6.4员工培训存档XX省XX汽车销售服务有限责
17、任公司GS-QB05-2002A生产设备和基础设施管理程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 08号1目的对生产设备和基础设施予以确定、提供并维护,以实现产品符合性。2范围适用于本公司生产设备和基础设施的管理。3职责3.1维修部是生产设备和基础设施的归口管理部门,负责生产设备的管理。3.2办公室负责基础设施的维护管理。3.3生产车间负责生产设备和基础设施使用中的维护。4工作程序4.1生产设备的管理4.1.1根据产品特性的实现要求,配备适宜的生产设备。当现有的设备不能满足生产要求时,由维修部提出申请报总经理批准后由供应科组织采购。4.1.2维修部组织对新
18、购置的设备进行安装、调试与验收,并保存验收记录。4.1.3维修部负责建立生产设备档案。4.1.4对关键设备进行预防保养,包括日保养和定期保养。日保养由操作人员负责,保养内容包括:设备环境、电路检查、气密性检查等。定期保养一般两个月一次,由生产车间组织有关人员进行,保养内容包括:设备易损、易动部件检查,润滑检查,气密性检查等,并保存保养记录。4.1.5维修部于每年年初制定设备检修计划,报生产主管审批,并按计划要求组织生产车间进行设备检修,保存检修记录。4.1.6设备在使用或保养过程中发现问题,由生产车间负责维修,必要时报请维修部组织维修,保存维修记录。4.1.7生产设备达不到生产能力或超过使用期
19、限需作报废处置时,由维修部组织有关人员鉴定,填写设备报废申请,报总经理批准后实施。4.2基础设施的管理4.2.1基础设施的配备必须满足产品实现的要求。4.2.2各使用部门负责基础设备使用中的维护,当出现 问题时通知办公室,由办公室组织维修。5质量记录5.1生产设施一览表。5.2设施管理卡。5.3设施检修计划5.4设施检修单XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB06-2002A合同评审控制程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 16号1目的通过对顾客要求的确定与评审,使其规定得合理、明确,确保本厂有能力满足顾客要求。2范围适用于本厂与顾客签订的销售
20、、维修合同,协议或口头订单的评审。3职责3.1销售部和维修部负责合同评审的归口管理。4工作程序4.1本厂的产品销售有订货销售和现货销售两种方式。4.2对于订货销售,由销售部业务员负责,将顾客要求记录在订货单上,顾客在订货单上签字或以文件形式对顾客要求予以确认。对于大宗用户的订货销售由销售部组织评审,评审结果由销售部负责,填写定单确认表,评审通过后由授权业务人员与顾客签订合同或协议;对于维修合同,由维修部业务员评审,维修部经理在合同上签字批准。4.3对于现货销售,业务员与顾客对有关产品质量、数量和价格等方面沟通的过程视为评审过程,顾客在销售任务单上签字视为合同评审完成。4.4合同修订:在合同执行
21、过程中,无论是顾客提出更改还是本厂提出更改,销售部和维修部均应对变更内容重新评审,并将结果正确传递到有关部门。4.5销售部和维修部负责保存有关合同评审记录。5相关记录51定单确认表52销售情况反馈表53顾客满意程度调查表54不合格品报告55信息联络处理单56改进计划XX省XX汽车销售服务有限责任公司GS-QB08-2002A采购控制程序A 版编 制: XX审 核: XX批 准: XX发布日期: XX分 发 号: 18号1目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1供应
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