某某上市公司供应生产销售内部控制制度【精品专业管理资料】.doc
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1、某某上市公司供应生产销售内部控制制度第一章 供应内部控制制度第一节 内控概述一、定义与范围本章所述供应循环涵盖了从物资及服务的购置、储存到传递至生产经营各部门的全过程,主要包括物料(采购)、仓储两个主要业务环节。供应循环的内部控制指对供应计划、采购作业、存货流转、仓储等供应业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、控制目标确保采购业务集中归集采购供应部运作,并纳入公司的全面经营预算和计划控制范围,避免重复采购和盲目采购;确保采购业务在预先设定的规范的参数体系和分级授权的审核体系下进行,以实现采购业务发生的合理性、计划性、有效性;确保存货仓储业务的发生在预先设定的规范的参数体系和标准化操作流程
2、指引下进行,以实现存货资产高效率周转,减少资金占压和资产沉滞。三、主要控制节点l 各营运部门的需求和请购l 进货渠道建设l 采购计划制定l 采购定价l 合同形成l 自行采购l 仓库实物流转l 仓库信息报告四、控制政策与方法l 归口各部门采购权,实施统一采购政策管理层定期设定和调整个别特定自采权限和特定采购模式,其他物资、服务等采购权限归口采购供应部,实现集中操作、统一调度;采购供应部统一采购管理模式、管理政策、货源管理和业务控制标准及流程,统筹规划批量物资需求,尽量形成批量采购,提高供应链整体的协同能力和反应能力。l 采购作业计划性控制在经营预算目标指导下,根据销售计划和各营运部门物资需求,形
3、成中短期供应业务计划,直接规范采购作业指令和进度安排,保证充分及时、灵活调整的供应能力,并提供详尽的资金使用依据。l 采购业务分级权限监控采购业务程序中的各重要环节根据业务特点和金额大小等,分别接受不同级别的授权控制,减少业务运作的任意性和盲目性,强化权限决策和权限责任。l 进货成本有效性控制采用供应市场分析、供应商管理、实施特殊采购程序规范、定价权的授权控制等多种方法,实现综合供应成本的不断改进,促进优化成本管理之财务目标的实现。l 库存物资多级帐务管理建立仓储管理部和财务会计部多层次帐务体系:根据业务操作部门和财务职能部门的特点及需求,形成基层帐务体系和财务一级帐务体系各自物流、资产和业务
4、等反映信息地重点和形式,在多层次帐务体系之间建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的勾稽关系,实现多层次的信息记录、沟通和反馈机制。l 仓储物资数据分析与报告制度按多种具体营运目标和物资特性定义库存和库存参数标准,定期形成基础数据的分析和相关报表、报告的传递和反馈,在向营运部门提供及时、充分供应的同时,实现库存规模、结构和周转率有效性控制。l 存货帐实准确性控制通过贯彻基层帐务建设的一般控制标准和实施在库物资的定期抽查和循环盘点,保证库存物资帐实一致,提高资产规模、资产价值及资产减损等财务信息的准确性和真实性。l 在库物资清查处理制度和存货非生产损耗控制按物资流转和经营特性,明确不确定
5、性和潜在风险较大、物流费用较高的库存物资,划定重点控制存量、流量和周转的物资范围,制定有针对性的,特殊的物资交接、在库存储和清理政策,减少滞料和废料,控制生产环节之外的物料消耗。 第二节 组织机构及岗位职责一、 部门及部门职责 1、供应循环管理组织机构 采购供应部:1 直接参与制定公司在既定会计期间内整体供应政策和预算安排,规划采购供应部内部具体业务的管理模式;1 采购供应部设一个统筹采购员。与财务会计部在采购计划和进货成本控制方面形成主要工作接口,负责物资采购流程与进度的全面计划和控制,监督本部门预算指标的执行并汇总分析和报告预算完成情况;1 制定和调整采购业务的操作标准以及特殊采购行为的管
6、理模式,设定仓库管理的标准参数,实施材料市场行情调研和主要供应商调研,制定进货成本控制目标和控制方法,组织对采购业务执行过程、执行结果和供应商交易、供应商合作的考评,提交供应商汰换和新供应商引进的建议;1 对采购作业、进货渠道选择、进货价格确定和其他采购费用进行规范性指导、监督,并负责采集、汇总、加工和提供采购业务相关的基础数据资料,包括供应商资料、材料市场行情、采购业务历史数据等,向采购供应部部长提出改进采购业务的建议;1 按有关责任部门设定的技术型号标准组织招标采购; 采购员:1 分解采购计划,按相关规程、指标要求及授权范围操作执行具体采购业务,包括业务洽谈、询比价、下单、催单、查单、退货
7、补货执行、差异记录等,形成自我监督和接受外部监督;1 具体协调与供应商的合作关系,落实采购供应部与供应商的交易合作策略,收集供应商和材料市场的基础信息,向档案管理汇总,直接参与供应商交易考核;1 汇总、归集、建档、维护、更新所有采购业务的相关信息及文档,包括供应商档案、合同订单档案、材料市场价格信息库、招标采购工作档案等;1 按权限级别控制档案资料的调用;1 定期对原始信息数据进行分类汇总,充实基本数据库,提交相应报表,为部门内和其他管理部门提供多层次的决策信息支持; 仓储管理部:1 实施归口物资的仓储、配送运输,相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、基础帐务管理、物料流转帐表和报告、物
8、流信息管理、物流成本控制;1 库区、仓位和运输配送的具体安排调度;1 仓库物料的收料、发料、退料、转调、存储、清查、盘核、外验、销毁等实物管理,在库物资仓储保管。1 实施物料编码、仓储货位编码、实施物料仓储标准参数、仓库基础帐务记录冲销、制单和单据传递、定期库存分析、相关帐表汇总和报告等信息监管,在帐务管理和库存信息分析管理上与财务会计部形成工作接口;1 仓储管理部内岗位包括原料仓储管理员、成品仓储管理员。2、供应循环涉及部门及职责 财务会计部:按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等供应循环控制,主要职权包括供应计划和资金计划的审定、重要合同会签、参予和监督招标议标采购、以及相
9、关控制评价工作。定期获得和汇总相关票据和明细帐表,负责重点环节审核、票据审核、对帐、核算。对采购合同进行法律条款审定,并负责最后合同签章。 各职能部门(生产管理部、设备管理部及其他):提出物资等项目请购需求,传递需求计划或请购需求,参与特定采购程序。 质量管理部:负责材料物资到货、退库等环节的质量检验和验收工作。 内控审计部:对采购作业和自采过程进行定期稽核,提交稽核报告。二、岗位职责 采购供应部部长:1 协调和规划部门内具体工作,落实采购供应部相关预算任务,并根据预算限额控制本部门的业务运作;1 审定采购库存业务参数指标的设定结果;1 制订和调整供应商管理与合作的原则和政策;1 审定进货价格
10、成本控制目标并指导具体推进措施,审定存货流转的改进目标并指导具体推进措施;1 审核和提交存货资产损溢的定期处理报告;1 审核超预算采购支出和费用支出。 采购员:1 制订采购业务控制参数,汇总和提交采购方面的预算分析报告;1 汇总、审核、修订和提交物资供应计划,根据计划审定结果实行采购指令;1 组织供应商规划和管理工作,制订进货价格成本控制目标和推进具体控制措施;1 制订并根据实际物料需求的变动调整生产性原辅料月度供应计划,制订五金、配件、劳保、办公用品等物资的季度供应计划;1 收集供应商基本信息,参加供应商考核和评审;1 按采购指令和操作规范的要求完成具体采购作业,对供应商实施询比价程序,跟催
11、供应商备货,记录和回馈采购业务的基本情况和异常情况,负责收集、汇总和上报供应市场行业信息,提出供应商规划建议;1 负责合同、订单,采购数据、价格数据供应商文件的归档、维护、更新,进行重要信息汇总统计,每月出据分类汇总报表;1 按权限管理资料调用,对采购供应部内部主管以上级别管理人员调用资料提供全部权限,主管以下级别管理人员调用须经各主管授权,采购供应部外部人员调用资料经采购供应部部长确定权限。 成本会计:1 负责企业内关联供应商的年度、半年度利润成本分析,定期进行外部重点供应商季度询价,控制采购员的询比价程序,收集主要物料的市场行情资料;1 根据基本进货成本信息和财务会计部传递的成本变动数据,
12、提交重点物料进价成本管理改进目标的建议。 招标管理:1 负责按照设备管理部及使用部门共同制订的设备购置质量、型号、技术规格标准和进货渠道限制标准,制作标书,组织具体招标活动,并与设备管理部和使用部门共同确认招标结果,向采购员传递采购指令;1 归集所有招标工作档案并在档案管理存档。 仓储管理部部长:1 负责库存物资动态信息的跟踪、汇总,监控库房控制指标的达成情况;1 与仓储管理员进行数据交流,定期分析库存规模、结构和周转情况,向财务会计部提交库存分析相关报表和报告;1 定期按库存参数标准提出补货需求。1 指导和监督物资日常进出库作业,制订和调整库存参数;1 组织进行定期存货流转状况分析,审定并提
13、交分析报告;1 制订库存管理改进目标和推进具体控制措施,组织监控存货资产非生产性损耗,提交存货异常状态解决方案;1 负责提交盘赢盘亏处理报告,报废存货、滞存物资处理报告;1 物资进出票据汇总,建立并具体负责库房明细帐核算统计工作;1 对仓库月进销存报表,向财务会计部报月报表和汇总出入库单据。1 参与入库交接环节和原辅料不定期抽检,外包装初检和质检抽样,填写请验单,协助质量管理部质监员进行检验工作。 仓储管理员:1 物资正常入库、退料入库、盘盈入库等收料环节交接,物料入库数量清点和制单,日常在库物资仓储作业。1 物资正常出库、毁损出库、盘亏出库、退货出库等发料环节交接,物料出库数量清点和制单,日
14、常在库物资仓储作业。1 物资进出票据汇总,各仓库的台账和每日进销存报表核算统计工作,当月进销存报表。 第三节 授权体系供应循环业务授权,是指在公司内部各级管理人员和业务操作人员在其职权范围内,根据既定的权限级别及对应的有关职责,执行采购供应及仓储管理的项业务的发起、协商、审核和审批。供应循环业务授权详见下表。项目发起部门协商会签部门审核部门审批部门物料供应计划计划员成本会计采购供应部部长、生产副总计划超预算说明成本会计采购供应部部长生产副总总经理物资请购各部门仓库主管采购供应部长生产副总预算外请购各部门仓库主管、物料部部长采购供应部长、生产副总总经理大宗采购标准制定成本会计财务会计部采购供应部
15、长、生产副总总经理符合标准但不实行大宗采购使用部门成本会计生产副总大宗采购合同期限标准制定成本会计财务会计部生产副总实际采购合同超期限标准招标管理使用部门生产副总大宗采购程序成本会计采购供应部部长招标失败或无效的处理使用部门采购供应部、财务会计部成本会计生产副总固定资产和工程等项目大宗采购合同招标管理财务会计部生产副总总经理定点采购标准制定成本会计、采购员采购供应部部长定点供应商名单确定成本会计各使用部门采购供应部部长生产副总物资定点采购年度合同采购员生产管理部、使用部门、质量管理部、财务会计部生产副总总经理定点供应商汰换和取消定点资格采购员采购供应部部长分管副总物资停止定点采购使用部门采购员
16、采购供应部部长分管副总固定资产请购使用部门分管副总总经理生产性设备采购合同采购员采购供应部部长总经理使用部门与物料部共同采购固定资产使用部门分管副总总经理采购作业控制参数设定成本会计采购供应部部长生产副总询比价申报单采购员成本会计生产副总新供应商开发采购员质量管理部、成本会计采购供应部部长生产副总供应商考评体系成本会计采购员采购供应部部长生产副总供应商汰换采购员采购供应部部长生产副总年度供货或服务协议采购员生产管理部、其他使用部门、质量管理部、财务会计部采购供应部部长生产副总、总经理非年度供货或服务合同(关联供应商)采购员采购供应部部长、生产副总总经理变更和解除合同采购员采购供应部部部长生产副
17、总采购超指导价格采购员采购供应部部部长生产副总物资采购合同定价权采购员成本会计采购供应部、财务会计部财务副总总经理安全库存量设定仓储管理员成本会计、采购员仓储管理部部长标准周转率制订仓储管理员成本会计仓储管理部部长生产管理部门退料生产车间车间主任质量管理部盘赢盘亏账务处理仓储管理员仓储管理部部长、财务会计部部长总经理不合格退料销毁仓储管理员质量管理部、采购供应部仓储管理部部长滞料销毁仓储管理员仓储管理部部长、财务会计部部长总经理 第四节 管理制度物资供应计划一、目的本管理文件明确了物料供应计划编制和采购计划分解、执行及反馈的管理要求与操作规范,以制定满足公司日常生产运营需要的物资供应计划,指导
18、具体采购工作。二 、范围本管理文件适用于生产性物料(中西药原辅料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料(办公劳保用品)的定期供应计划编制及审核。三、相关程序及制度 预算管理制度 资金管理制度四、业务流程1、计划制订与调整步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1上月末销售管理部生产管理部生产管理部获得销售管理部的季度滚动销售预测、本月订货计划调整月度生产性物资需求数据。2上月末采购供应部生产管理部设备管理部仓储管理部采购供应部采购员获得生产管理部、销售管理部和仓储管理部的书面月度生产性物资需求数据和库存物资补货需求资料,分别是:生产管理部月度生产计划和生产管理部物料需求表设备管理部五金备件
19、需求表、仓储管理部的月度库存补货需求表和月末存货状态明细表2上季末采购供应部采购员各职能部门各职能部门按季度以书面计划表的形式向采购供应部采购员传递非生产性物资需求数据3当月中以前销售管理部生产管理部生产管理部获得销售销售管理部的追加订货需求调整月度生产性物资需求数据。当月中以前采购供应部采购员生产管理部设备管理部采购供应部采购员获得生产管理部当月生产性物资需求调整数据是:生产管理部的生产调整计划、生产管理部物料需求调整表、4上月末当月中采购员采购员制定和调整生产性物资月度供应计划5上季末采购员采购员制定非生产性物资季度供应计划6上月末上季末成本会计成本会计核定或修订物资供应计划,保证物资供应
20、计划合理性,充分满足各生产经营部门的需求,并符合采购作业参数标准7上月末采购员采购供应部部长采购员按未结款情况提交当月预计付款需求8采购员采购供应部部长采购员的付款需求,经采购供应部部长审批后,传递至成本会计9上月末成本会计成本会计根据采购供应部采购员付款需求和当月供应计划统一形成采购供应部月度资金用款计划2、 计划审批和报备步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1上月末成本会计成本会计分别对材料物资供应计划和非生产性物资供应计划中超预算部分形成说明报告2财务会计部部长总经理成本会计将该说明报告交财务会计部部长和总经理审批,并将审批后的报告转至财务会计部备案3月末成本会计财务会计部部部长财务副总成
21、本会计将材料物料月度供应计划和月度调整计划、非生产性物资季度供应计划、月度资金用款计划报财务会计部部长和财务副总审批4月末成本会计财务会计部成本会计将材料物资月度供应计划、月度调整计划和非生产性物料季度供应计划、月度资金用款计划各一份报财务会计部备案,另一份在成本会计留存3、计划分解和执行步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1上月末本月中生产管理部采购供应部采购员采购供应部采购员获得生产管理部月度生产排程表和排程调整表2上月末本月中采购供应部采购员采购供应部采购员根据月供应计划和生产排成分解月供应计划至周采购作业清单并执行采购指令3当月初本月初采购供应部采购员仓储管理部仓储管理员采购员制订周到货
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