质量管理手册(一整套)【八大章节、25道质量管理控制程序既经典又实用】.doc
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1、 文件编号:版 本:C版受控状态:受 控 号: 发布 实施目 录章节号0.1版 本第C版,第0次修订页 次1/2标 题ISO9001:2008标准条款对照0.1 目录0.2 颁布令0.3 任命书0.4 公司概况1.0 质量手册说明2.0 公司组织机构图2.1 公司质量管理体系结构图3.0 质量管理体系过程职责分配表4.0 质量管理体系4.1、4.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 记录控制程序4.2.45.0 管理职责5.1、5.25.3 质量方针5.35.4 管理策划控制程序5.45.5 职责、权限和沟通5.55.6 管理评审控制程序5.66.0 资源管理6.16.2 人力资源控
2、制程序6.26.3 基础设施控制程序6.4 工作环境控制程序 6.46.36.47.0 产品实现7.1 产品实现的策划程序7.17.2 与顾客有关的过程控制程序7.27.3 设计和开发控制程序7.37.4 采购控制程序7.47.5 生产过程控制程序7.57.5.3 标识和可追溯性控制程序 7.5.37.5.4 顾客财产控制程序 7.5.47.5.5 产品防护控制程序 7.5.57.6 监视和测量设备的控制程序7.68.0 测量、分析和改进8.18.2.1 信息反馈控制程序8.2.18.2.2 内部审核程序8.2.28.2.4 过程和产品的监视和测量程序8.2.3、8.2.48.3 不合格品控制
3、程序8.38.4 数据分析控制程序8.48.5 纠正与预防措施控制程序 8.5附录1:质量手册修改记录颁 布 令章节号0.2版 本第C版,第0次修订页 次1/1颁 布 令本质量手册根据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求并结合公司实际制定。手册规定了公司的质量方针和质量目标,描述了质量管理体系,是公司质量管理的法规性、纲领性文件。公司发布的程序和规定都必须符合本手册的要求。所有从事影响产品质量工作的人员都必须贯彻本手册和其他质量管理体系文件,保持质量管理体系的有效运转,时刻关注顾客需求的变化,持续改进质量管理体系和业绩,确保公司提供的产品达到顾客的满
4、意。本手册也是顾客和认证机构评价审核公司质量管理体系的依据。本质量手册第C版,于2009年5月31日发布,2O09年6月1日实施。 本质量手册自2009年6月1日起正式实施,公司全体人员自本手册实施之日起,必须遵照执行。 总经理: 年 月 日任 命 书章节号0.3版 本第C版,第0次修订页 次1/1任 命 书 为了对我公司质量管理体系进行有效管理,贯彻执行ISO9001:2008质量管理体系 要求和公司质量管理体系运行的需要,加强对质量管理体系运作的领导,特任命XXX为我公司的管理者代表。其职责是:1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持;2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求
5、;3.确保在整个公司内提高满足法规要求和顾客要求的意识;4.就质量管理体系有关事宜对外部各方进行联络。 望公司各部门和全体员工团结协作、共同履行质量职责,以保证质量管理体系的有效实施与不断改进。总经理: 年 月 日质量手册说明章节号1. 0版 本第C版,第0次修订页 次1/1 一、手册内容 本手册依据ISO9001:2008质量管理体系 要求,结合本公司实际编制。它包括了:1本质量手册描述了公司质量管理体系覆盖的范围包括:a) 过程:管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的四大过程;b) 产品:石油配件生产及销售:c) 部门:生产计划部(含生产车间)、办公室、技术质量部、供销业务部2.删减的细
6、节与合理性石油配件均按照国家标准或顾客要求组织生产。不存在设计和开发,故删减7.3。产品均可以“由后续的监视和测量过程加以验证”,故删减7.5.2。以上删减不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品、施工和服务的能力或责任的要求。 3.ISO9001:2008质量管理体系 要求的所有程序文件。 二、术语和定义 本手册采用ISO9001:2008质量管理体系 基础和术语的术语和定义。 三、本手册为公司的受控文件,手册管理的所有相关事宜未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时,应将手册交还技术质量部,办理核收登记。 四、手册持有者应使其妥善保管,不得损
7、坏、丢失、随意涂抹。 五、在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到技术质量部;技术质量部应根据需要对手册的适宜性、有效性和充分性进行评审;必要时应对手册予以修改,执行文件控制程序的有关规定。公司组织机构图章节号2.0版 本第C版,第0次修订页 次1/1公司组织机构图总经理 副总经理(生产车间)生产计划部技术质量部财务部 办公室供销业务部质量管理体系结构图章节号2.1版 本第C版,第0次修订页 次1/1质量管理体系结构图技术质量部 总经理管理者代表供销业务部 生产计划部 (车间主任)办公室 库房采购销售检验岗位设备管理人力资源体系管理组装岗位生产岗位技术岗位质量管理体系过
8、程职责分配表章节号3.0版 本第C版,第0次修订页 次1/1质量管理体系过程职责分配表 领导及部门标准条款总经理管理者代表生产计划部(生产车间)办公室技术质量部供销业务部4 质量管理体系4.1总要求4.2 文件要求 5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发(删减)7.4 采购7.5 生产和服务提供(删减7.5.2)7.6 监视和测量设备的控制8 测量、分析和改进8.
9、1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 总则8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施主管领导主管部门配合部门质量管理体系章节号4.0版 本第C版,第0次修订页 次1/41 目的 根据ISO9001:2008质量管理体系 要求,建立实施和保持公司的质量管理体系,使之最大程度满足相关法律法规和顾客的要求;说明对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围 适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1
10、总经理3.1.1负责领导公司建立,实施和保持质量管理体系。3.1.2制定质量方针、质量目标,批准和发布质量手册。3.1.3进行质量策划,主持管理评审。3.2管理者代表3.2.1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持并正常运行。3.2.2向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3.2.3确保在整个组织内提高满足法规要求和顾客要求的意识。3.3技术质量部3.3.1负责组织编制和宣贯公司内与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。3.4各部门3.4.1在管理者代表的领导下,组织开展质量改善活动,确保公司质量管理体系正常运行;3.4.2负责组织编制并实施本部门的质量目标及与质量方针
11、和目标相一致的质量管理体系文件。4 要求4.1质量管理体系的总要求4.1.1公司按照ISO9001:2008质量管理体系 要求标准建立质量管理体系,形成文件,实施运行,并予以保持和持续改进并保持其有效性。为此应做到下述要求:a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用;b) 确定这些过程的顺序和相互作用;c) 确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d) 确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;e) 监视、测量(适用时)和分析这些过程; f)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果并保持这些过程的有效性。为此,必须确定过程模式图中所需的过程
12、和资源(包括所需外包过程)、过程的相互关系及运行、指导和控制过程的准则和方法,并确保在过程运作期间,能够对其进行测量和监控,获得必要的信息进而通过充分的定性定量分析,寻找持续改进的机会。质量管理体系章节号4.0版 本第C版,第0次修订页 次2/3管理职责资源管理测量、分析和改进满意质量管理体系的持续改进顾客顾客产品实现产品要求 输入 输出 图释: 增值活动 信息流 4.1.2本公司质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程,从而确保质量管理体系运行的有效性和在满足相关法律法规的条件下进行改进。4.1.3当公司内外部环境发生变化时,对公司质量管理体系引
13、起的相应变更,进行策划和实施,保证质量管理体系的完整性。针对任何影响产品符合要求的外包过程,应加以识别,应确保对此过程的控制。本公司的外包过程是部件的热处理加工。 对此类外包过程控制要考虑:外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;对外包过程控制的分担程度;要通过应用7.4实现所需控制的能力。4.2 质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照ISO9001:2008的要求及公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图:质量管理体系章节号4.0版 本第C版,第0次修订页 次3/3 质量手册 第一级文件(包括程序文件)
14、管理标准、工作标准、技 术标准,记录文件、表格及其它 第二级文件 质量文件等。4.2.3质量管理体系文件应包括:a) 形成文件的质量方针和质量目标;b) 质量手册;c) 标准所要求的形成文件的程序和记录;d) 企业确定的为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件,包括记录; e) 国家或地区法规规定的其他文件要求;4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致,公司针对市场变化、顾客要求、产品涉及的法规变化,进行质量方针、质量目标及质量管理体系的持续改进等,应及时进行评审,修订质量管理体系文件,确保有效性、充分性和适宜性,执行文件控制程序的有关规定。4.2.4文件的详略程度应取决于公司规模、产品类
15、型、过程复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。4.2.5文件可采用任何形式或类型的媒介,如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等,本公司的质量管理体系文件以文字为主,并都应按照文件控制程序进行管理。4.3 质量手册4.3.1 本质量手册是根据ISO9001:2008标准的要求编制的,其中规定了公司质量方针、目标、适用范围和主要职责,包括了形成文件的程序。4.3.2 规定了质量管理的范围,ISO 9001:2008标准中7.3、7.5.2条款不适用于本公司。4.3.3 质量手册是本公司质量管理体系文件的重要组成部分,必须按文件控制程序的要求予以控制;4.3.4 由总经理批准发布,公司所有员
16、工都必须遵照执行,以实现公司所确立的质量目标。4.4 为实施上述要求,本章编制了下述程序文件:章节号 标 题 4.2.3 文件控制程序 4.2.34.2.4 记录控制程序 4.2.4文件控制程序章节号4.2.3版 本第C版,第0次修订页 次1/31 目的 对公司质量管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用的文件为适用版本。2 范围 适用于与质量管理体系有关的所有文件控制。3 职责3.1总经理负责批准、发布质量手册(包括程序文件)。3.2管理者代表负责审核质量手册(包括程序文件)。3.3办公室是文件控制程序的主管部门3.3.1负责现有体系文件的定期评审,并负责体系文件的编制、更改、管理工
17、作;3.3.2技术质量部负责技术文件(技术文档)的编制、使用和保管、更改、收集工作。3.4各部门负责相关文件的编制和保管并对本部门与质量管理体系有关文件的收集、整理等。4 程序4.1 文件分类:4.1.1公司质量手册(包含了所有过程控制的程序文件)。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为:a)包括管理文件 (含岗位责任制和任职/能力要求等)、技术文件(工艺文件、检验规范等)、国家标准、行业标准、产品标准、部门质量文件等文件;部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档。b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划等有关技术资料,文件的组成应适合于其特有的活动方式。
18、c)外来文件包括:国家、行业标准、法律法规、规范等。4.2文件的编号4.2.1质量管理体系文件的编号 a)质量手册(含程序文件): Q/MSP012009(表示公司名称代号质量手册发布实施的年限),手册中各章以章节号区分; b)二层文件MSPGL(JS)A/O (表示公司文件代号管理文件(技术文件)文件的版本文件序号);c)记录JL-.-(记录标准条款号序号)。4.3文件的编写、审核、批准、发放为使文件是充分与适宜的,文件发布前得到批准。a)质量手册由技术质量部负责组织编写,管理者代表审核,上报总经理批准,由技术文件控制程序章节号4.2.3版 本第C版,第0次修订页 次2/34.3文件的编写、
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