供应商管控《供应商调查表》《供货商调查评估表》《供.doc
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1、表2-1 供应商调查表致:发出:调查编号:表格编号:公司名称:调查人员及职位:地址:邮编:电话:传真:创立时间:厂房面积:总人数:管理人员数:技术人员数:品管人员数:主要客户:生产能力计量或仪器较正情况:新产品开发能力: 能自动设计开发 只能开发简单产品 没有自行开发能力品质系统已建立如下条件: 品质手册、程序书 指导书 检验标准 工程图纸采用并已认证的国际安全标准:采用的工艺标准:员工培训情况: 经常正规地进行 不经常开展培训交货品质出现异常时联系人: 品质最高管理负责人:公司其他优点:可以提供的文件: ISO认证书 安规证书 品质手册 程序书 指导书 检验标准 组织架构图 检验设备汇总 检
2、验指导书调查方式: 现场检验 电话查询 检验指导书公司负责人签名: 评估结果:合格 不合格 填写人签名:日期: PU签名: 日期:表2-2 供货商调查评估表初评复评 编号:供货商名称:电话传真地址负责人营业/生产项目调查项目调 查 内 容劣13分可46分佳710分评分设备设备是否自动化、合理化是否建立保养设备制度产能能否配合公司需求的潜在能力每日产量如何,生产管理是否适当交货期达标率是否符合要求对公司质量要求及品管程序指导是否接受协调性对公司质量要求及品管程序指导是否接受对公司质量异常反馈是否接受质量第统性是否有进料、制程、成品检验是否有仪器检样制度及文件管制(测量系统分折)总评:合格 不合格
3、 试行交货三个月及辅导改善三个月再复评评审小组: 资料: 品管: 品管审核: 工程核定: 工程:表2-3 供应商条件比较表 批准审核报告材料名称: 规格: 单位: 日期: 供应商项目单价交货期发货地点付款方式包装方式不良品处理品质保能力工艺水平服务质量财务质量财务状况技术水平总评 采用 列入考虑 不予采用 采用 列入考虑 不予采用 采用 列入考虑 不予采用备注表24 供应商资料卡 年 月 日公 司工 厂名称中文英文地址电话传真传真负责人公司概况工厂概况设立年 月 日工厂规模土地 平方米 厂房 平房米经营许可证主要产品品名日(月)产量比率%税务登记证所属协会或团体资本额组织方式独资 合资 民营往
4、来银行生产设备名称台数主要客户公司名称采购产品比率%主要材料来源材料名称供应商仪器设备公司及负责人印鉴统一发票使用章员工状况管理者人数人员工人数人部门负责人主办人技术品管营销经营方针将来计划表2-5 合格供应商名册项次厂商供应明细联络人电话传真核准人符合原因登录日期备注数据日期: 制表:原材料零部件采购合同兹同买方 企业和卖方 企业于 年 月 日签订合同,各方同意买卖有关商品并遵守如下各项知件。1 商品商品代码:说明: 备注: 2 原产地原产地: 生产厂商: 3.1卖方应按照买方认可的产品供货,未经买方事先当面同意,不得对产品本身或生产场有任何改变 。3.2卖方应严格按照经买方认可的,体现于相
5、应的图纸、胶卷、样本、CAD软件及品质协议等当中的质量和技术规格要求生产或供应货品。如有任何改变,买方负责告知卖方更新有关图纸或胶卷等,卖方应严格跟相关的变化。3.3卖方应不断改进其品质,愿意配合买方不断提高各自的质量体第,达到品质目标。3.4买方提出的任何质量投诉,卖方应立即采取更正行动予以改进并在24小时内反馈给买方。3.5卖方应主动、积极地参与买方发起的质量改进活动,如质量免检等,以利于共同进步。3.6卖方应保持所有生产或代应的货品均符合有关环保法规要求。4 订单安排4.1买方向卖方发出订单(PO)purchase order采购货品,卖方应严格按其时间和数量交货。实际购销的货品数量,由
6、买卖双方定期依据实际收货数量核对确定。4.2卖方对买方提供的订单应在24小时内予以确认,并通过传真或电子邮件反馈给买方。4.3卖方不断改进其企划措施,确保100%的供应可靠性,缩短供应时间,提高供货或订单变化的灵活性,愿意配合买方一起通过引入计算机系统等不断提高其企划系统。4.4卖方应主动、积极地参加买方发起的有关企划改进活动,如即时供应等,以利于共同进步。5 价格及条款5.1买卖双方应不断改时,通过提高质量与效率等来降低产品成本及价格,并让利给对方。双方确认努力保持这种降低成本的趋势,每年至少重新审视一次价格。5.2买卖双方同意在5.4节和8.2节所明确的交货与付款条件下遵循:代码说明 单价
7、 币种 数量范围 总计 以上单位含税 %。5.3任何价格变化必须经买卖双方同意,确定生效日期。有关的订单或销售通知(如有的话),应与最新的双方同意价格一致。5.4付款条件:在收到卖方开具的正本发票后 天内,买方用电汇或信汇的方式付款。此条件等同于 天结算。6 支持与合作6.1买卖确认采购商的采购方针,通过共同努力,向合作伙伴的方向发展目前的 型关系。6.2卖方确认配合买方发起的供应商考核、供应商质量体系审核及供应商改进会议等不断保持进步,达到有关质量、企划及价格等目标。6.3买方将每季度评估一次卖方(供应商)的表现,更新其认可供应商名册及供应商关系(商业型、优先型、合作伙伴型),如卖方表现不符
8、合求,买方将会反馈给卖方督促其改进。6.4为发展新业务,买方鼓励合作伙伴型供应商早期介入买方的产品开发过程,卖方不得因此合作商收取费用。6.5如买方提供了有关的设备、工具、测试仪器、模具等给卖方,卖方应妥善保管,正确使用维护。如有任何严重损坏,应在24小时以内用传真或电子邮件正式确知买方,并经买方同意立即采取正确措施予以修复。7 包装7.1所有货品应按标准或买方认可的包装规格,用强度足够的卡箍、塑料袋或桶、瓶等容器包装,适应长途海运、邮寄、空运或汽车运输以及气候变化的要求,防潮、防震。7.2包装说明:包括代码说明,每件数量,包装方法。7.3交运货品时应同时随货提供一份完整的装箱单或发货票,标明
9、订单号、商品代码、数量及货品说明等。7.4货品说明、代码及数量应清楚地标注在每件外包装及必须的内包装外面。8 发运及交货8.1所有货品发运应严格符合买方发出的订单中明确的要求。8.2 交货条款:(1)卖方必须在装船/运送完毕后24小时以内,以传真等方向买方通知货物名称、数量、毛重、船名、航班号及起运日期、预计到达目的港时间等。(2)对于交货的情况,买方应通过订单提前通知卖方提货时间,卖方按要求做好发货准备。(3)对于买方提供的需循环使用的包装,运输材料、工具或设备等,卖方应予妥善保管,正确使用维修。9 保险9.1在FOE条件下,货品装运后由买方投保。9.2在CIF条件下,由卖方出资按110%发
10、票金额投保。10 检验10.1卖方应随货或提前将有关的出货检验报告或证明提供给买方以备检查。10.2卖方按上面所述各方同决的质量、技术规格、定货量及包装要求等进行收货并时行来货检验。10.3若交货不符合要求并确定退货,退货需按要求由卖方拉走或买方退出,本地货品一周内、国外货品一个月内退定。10.4若交货不符合要求,使用紧急而被确定挑选,则卖方应立即组织挑选或由买方直接组织挑选 ,因此发生的费用由卖方承担。11 索赔11.1除应由保险企业或货运企业承担的赔偿外,对任何涉及质量、技术规格或数量等不符合双方同意的有关条款要求的情况,买方有权要求给予赔偿。因此而发生的如检验、退货运输、补货、保险、仓储
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