不合格品控制程序0106.doc
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1、1 目的 通过对不符合产品要求的产品加以识别和管理防止不合格产品非预期使用或交付。2 范围 适用于本公司采购、生产、服务及销售过程中出现的不合格品管理。3 职责3.1 质管部是不合格品评审、处理的归口管理部门,负责跟踪验证不合格品的处理结果。3.2 不合格品审理小组负责组织不合格品的评审和处理。3.3 不合格品审理人员负责不合格品的鉴别、判定,并记录结果。3.4 不合格品发生部门负责对不合格品采取纠正措施。4 工作程序4.1 质管部为公司不合格品审理的常设机构。设立不合格品审理小组,由公司总工程师担任不合格品审理小组组长,明确规定各级别审理的职责和权限。各级别独立行使职权,其成员由具备资格并经
2、经理授权的工艺、技术人员或检验人员担任。不合格品审理人员应该具备较强的工作能力,具有判断不合格品适用性的专业技术知识、质量意识和高度的工作责任心,坚持原则,不殉私情。4.2 不合格品审理组织独立行使职权,任何人不得干预。若要改变不合格品审理组织审理意见,必须由经理签署书面决定并存档备查。4.3 不合格品的分类 4.3.1 严重不合格:生产过程中经检验判定的批量不合格,或造成较大经济损失,直接影响产品质量,主要功能性能技术指标等的不合格。4.3.2 一般不合格:个别或少量不会影响产品质量的不合格。4.4 不合格品的判断、标识与隔离4.4.1 采购产品不合格品的识别和处理a) 检验人员对外购件、外
3、协件检验时出现的不合格品应及时进行标识、隔离。 b) 对出现的不合格品,检验人员填写不合格品审理单,交不合格品审理人员进行审理。对批量不合格或需退换货的外购件、外协件,由生产供应部按审理意见执行,将产品质量情况如实地记入分供方产品质量档案。同时还必须将质量问题通知分供方,采取必要的措施。c) 在生产、调试、维修过程中出现的一般不合格采购产品,操作者填写元器件损坏及不合格报废单,写明报废原因,经部门领导批准签字,质管部检验人员复验核实后,凭报废单据到生产供应部重新开具领料单,换取新件。对关键件、重要件报废,应由不合格品审理人员进行审理确认,经不合格品审理组织负责人批准后凭报废单据换取新件。同时应
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- 合格品 控制程序 0106
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