WQZ7414供应商分级管理制度B1.doc
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1、体系文件 WQZ7414 2010供应商分级管理制度 编写部门:供应链管理部批准人:黄庆版本号:B12010年07月16日发布 2010年07月16日实施目 录目 录- 1 -前 言- 2 -文件修订记录- 3 -1目的和范围- 4 -2定义与术语- 4 -3管理职责- 4 -3.1供应链管理部- 4 -3.2采购部- 4 -3.3供应商质量部- 4 -4供应商的分级评分- 4 -4.1评价项目及分值分配原则- 4 -4.1.1国外器件代理商评价项目及分值分配- 4 -4.1.2关重件生产商评价项目及分值分配- 5 -4.1.3一般件生产商评价项目及分值分配- 5 -4.2评价内容评分标准-
2、5 -4.2.1评价内容1来料质量情况- 5 -4.2.2评价内容2制程使用批次合格率- 5 -4.2.3评价内容3飞线稽查情况- 6 -4.2.4评价内容服务态度(及时性、配合度)- 6 -4.2.5评价内容持续改进能力(有效性、能力度)- 6 -4.2.6评价内容交货周期- 6 -4.2.7评价内容成本- 7 -4.3供应商的等级划分及管理- 7 -4.4供应商分级结果应用- 7 -1)供应商供货调整- 7 -2)供应商资格调整- 8 -4.4.1供应商资格定期调整- 8 -4.4.2供应商资格不定期调整- 8 -5相关文件- 8 -6记录- 8 -6.1WJL7414-01-01代理类供
3、应商分级评分表- 8 -6.2WJL7414-02-01关重件生产类供应商分级评分表- 8 -6.3WJL7414-03-01一般件生产类供应商分级评分表- 8 -7附件- 8 -前 言本文件规定了集团对合格供应商分级管理制度,通过定期对供应商进行量化考核,确定供应商不同的等级,按照量化考核标准将供应商分级管理,从而加强对供应商的控制,实现科学管理,保证供应商长期稳定地提供满足公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类物料,并确保公司所用物料品质的稳定与提升。本文件主要涉及国内采购部、国际采购部、供应链管理部和供应商质量部等部门。本文件由舒磊编制,文中艳审核,黄庆批准。文件修订记录版本状
4、态修订内容实施日期编制审核批准A0新建2009.05.08舒磊 文中晏 黄庆B0修改1.供应商质量部品质评价部分内容增加飞线稽查情况评价项目;2.关重件和一般件的品质评分占比3.应集团组织架构调整,文件统一修订和换版2010.03.22熊强陶纯丽黄庆B1修改“对公司现有的供应商以季度(3个月)为周期”更改为“以半年(6个月)为周期”2010.07.16彭琳陶纯丽黄庆1 目的和范围本文件适用于集团所有合格供应商,新引进供应商在批量供货前不纳入本制度的评价考核。2 定义与术语分级周期:对于本公司现有的供应商以半年(即6个月)为周期,进行2次/年的供应商等级划分。一般是在每6个月的最后一周内完成供应
5、商分级评分以及相应等级划分。3 管理职责3.1 供应链管理部1) 供应商等级商务(价格)评价;2) 供应商等级评价在SAP系统中动态维护。3.2 采购部供应商等级商务(交期)及服务评价3.3 供应商质量部供应商等级品质评价4 供应商的分级评分4.1 评价项目及分值分配原则供应商分级标准的评价总分为100分,主要评价项目分为供应商的品质和商务两方面。 根据供应商性质和所供物料重要性,供应商评价的分值分配分为国外器件代理商、关重件生产商和一般件生产商三种。注:a)关重件生产商:模块类、电池、IC类、塑胶件类、面板类、天线、继电器、晶振、印制板、电感、互感器、端子排、二极管、背光板、变压器、计度器、
6、锰铜分流器等元器件生产商。b)一般件生产商:除关重件生产商之外的其他生产商。4.1.1 国外器件代理商评价项目及分值分配项目评价部门总分值评价内容具体分值比例评分标准品质评价供应商质量部20分1. 来料质量情况5%详见4.2.12. 制程使用批次合格率10%详见4.2.23. 持续改进能力5%详见4.2.5商务评价采购部20分4. 交货周期20%详见4.2.6采购部10分5. 服务态度10%详见4.2.4供应链管理部50分6. 成本50%详见4.2.74.1.2 关重件生产商评价项目及分值分配项目评价部门总分值评价内容具体分值比例评分标准品质评价供应商质量部50分1. 来料质量情况15%详见4
7、.2.12. 制程使用批次合格率20%详见4.2.23. 飞线稽查情况5%详见4.2.34. 持续改进能力10%详见4.2.5商务评价采购部10分5. 交货周期10%详见4.2.6采购部10分6.服务态度10%详见4.2.4供应链管理部30分7. 成本30%详见4.2.74.1.3 一般件生产商评价项目及分值分配项目评价部门总分值评价内容具体分值比例评分标准品质评价供应商质量部30分1. 来料质量情况10%详见4.2.12. 制程使用批次合格率10%详见4.2.23. 飞线稽查情况5%详见4.2.34.持续改进能力5%详见4.2.5商务评价采购部10分5.交货周期10%详见4.2.6采购部20
8、分6.服务态度20%详见4.2.4供应链管理部40分7.成本40%详见4.2.74.2 评价内容评分标准4.2.1 评价内容1来料质量情况分值标准=(允收批数*1+特采批数*0.6+拒收批数*0)/总批数*100*K其中K为加工难易度指数,各类物料或零件的K值如下表:塑胶外壳类包装类五金类PVC及面膜类字钮胶电子组件LCDPCB电源类芯片类其他10.960.9610.96111110.964.2.2 评价内容2制程使用批次合格率评价期间物料生产使用合格批次数评价期间物料使用总批数定义:物料生产使用批合格率 = 100%本公司要求生产过程物料使用批合格率目标为:结构件不小于96%,电子件不小于9
9、9%,其具体分值标准如下:生产使用批不合格率100%99.60%99.40%99%98.50%98%97%96%95%94%93%分值标准 结构件100908060504030200- 电子件100100959085807060402004.2.3 评价内容3飞线稽查情况现场确认供应商需改善问题数前期提出符项要求改善数 分值标准100注:1)不定期安排的在供应商端进行稽查,现场确认前期反馈问题点改善措施的执行状况和效果;对于现场稽查发现的新的问题要求在规定的日期内提供改善措施,以便下次稽查时验证。4.2.4 评价内容服务态度(及时性、配合度)规定日期内供应商回复改善对策数向供应商反馈质量异常件
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