质量管理体系内部评审计划.doc
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1、质量管理体系内部评审计划评审目的:在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。评审范围:质量体系内审的范围:涉及到药品经营质量管理规范(2012 年修订)批发条款的所有部门及环节,包括:质量管理体系、公司组织机构与质量管理职责、人员与培训、质量管理体系文件、设施与设备、校准与验证、计算机系统、药品采购、收货与验收、储存与养护、药品销售、出库、运输与配送、售后管理等。评审依据:药品管理法及药品管理法实施条例、药品经营质量管理规范及其附录、安徽省实施药品经营质量管理规范(2012年修订)批发企业
2、检查要点、药品经营质量管理规范现场检查指导原则、公司的质量管理体系文件。评审方法:检查采取查文件、查现场、查记录、现场提问的方式进行,并将检查结果记录在GSP内部评审检查表中。 接受审核部门:质量部、财务部、人事行政部、采购事业部、销售事业部、物流仓储部质量体系内审工作职责:1 公司管理层的职责:批准质量体系内审计划;任命质量体系内审小组组长,并给与授权; 对在质量体系内审过程中出现的争议,进行仲裁;提供条件,保证质量体系内审工作正常 进行。2 质量部的质量体系内审职责:编制质量体系内审计划并通知相关部门和人员;组织质量 体系内审工作;准备质量体系内审文件,收集质量体系内审记录,分析质量体系内
3、审结果; 组织跟踪质量体系内审缺陷项目的纠正整改措施的确认。3 接受质量体系内审部门的职责:确认质量体系内审规定的检查时间;将质量体系内审的目 的和范围通知有关员工;应质量体系内审人员的要求,提供有关资料和文件;指定陪同质 量体系内审小组的联络人员;在质量体系内审缺陷项目的不合格报告签字确认;制定实施 质量体系内审纠正整改措施;负责整改质量体系内审缺陷项目。内审时间安排首次会议时间:2014年03月20日实施内审时间: 2014.03.20-2014.03.22 形成评审报告时间:2014年03月22日形成纠正(预防)措施及验证报告时间: 2014年03月22日末次会议时间:2014年 03月
4、22日参加内审小组人员组长:周雪峰组员:张永东、郑光发、王琦、娄长宏、刘雅平、汤运、周荣伟、李强、张大产、徐本天计划编制人:刘雅平 编制日期:2014年03月17日计划审批人:周雪峰 审批日期:2014年03月18 日附表1:质量管理内部评审实施方案附表2:质量管理内部评审通知 附表3:质量管理内部评审检查记录表 质量管理体系内部评审方案评审目的:在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现及纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并能持续改进。评审范围:质量体系内审的范围:涉及到药品经营质量管理规范(2012 年修订)(批发)条款的所有部门及
5、环节,包括:质量管理体系、公司组织机构与质量管理职责、人员与培训、质量管理体系文件、设施与设备、校准与验证、计算机系统、药品采购、收货与验收、储存与养护、药品销售、出库、运输与配送、售后管理等。 评审方法:检查采取查文件、查现场、查记录、现场提问的方式进行,并将检查结果记录在GSP内部评审检查记录中。 审核时间审核内容 评审员3.201.质量管理体系文件的合法性、适宜性、充分性、有效性 周雪峰、娄长宏、汤运、郑光发3.202.组织机构设置的合理性 刘雅平、张永东、王琦3.203.人员资质的合法性与培训的有效性 徐本天、李强、张大产3.214.设施与设备配置的合理性、有效性 刘雅平、郑光发、王琦
6、3.215.校准与验证的真实性、有效性 刘雅平、郑光发、王琦3.216.计算机系统质量控制的有效性,流程设置的合理性、信息资源的不间断管理和历史信息的可追溯性 娄长宏、徐本天、张大产3.217.采购的合法性 周荣伟、徐本天、张大产3.218.收货与验收的合法性周雪峰、汤运、郑光发3.219.储存与养护合法性、有效性刘雅平、李强、张大产3.2110.销售的合法性刘雅平、李强、周荣伟3.2111.出库的合法性徐本天、张大产、李强3.2112.运输与配送的合法性、及时性徐本天、张大产、李强3.2113.售后管理的及时性、合理性、周雪峰、李强、娄长宏评审报告分发部门:质量部、财务部、人事行政部、采购事
7、业部、销售事业部、物流仓储部 评审报告发布日期: 2014年03月19日编制人:刘雅平 编制日期: 2014 年03月17日 审核人:周雪峰批准日期: 2014 年03月18日 质量管理体系内部审核通知本公司为新开办药品经营企业,为评价审核企业质量管理体系的有效性,及时纠正并改进不符合GSP要求的现象,促使企业质量管理体系持续有效的运行,现组织质量管理内部审核工作,具体要求如下:一 成立内部审核小组 组长:周雪峰 组员:张永东、郑光发、王琦、娄长宏、刘雅平、汤运、周荣伟、李强、张大产、徐本天主要负责组织部门:质量部二 召开内部审核会议具体时间及内容安排见质量管理体系内部评审计划质量管理内部评审
8、实施方案; 质量部 2014年03月17日质量管理体系内部审核记录1 审核目的在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。审核依据药品经营质量管理规范审核项目质量管理体系文件的合法性、适宜性、充分性、有效性审核方式查看资料审核时间2014年03月20日审核组长周雪峰审核员周雪峰、娄长宏、汤运、郑光发受审部门: 质量部、财务部、人事行政部、采购事业部、销售事业部、物流仓储部审核过程综述:1 质量管理文件是质量管理体系运行的依据,公司现已制定符合GSP要求的、切实可行的质量管理文 件。公司现有质
9、量管理文件包括质量管理制度、部门及岗位职职责、质量管理操作规程及质量记 录、档案、报告、记录和凭证等。2 公司按有关法规要求及企业实际以需设岗,以岗定责,设立了与经营规模相适应的组织机构和企 业质量领导小组,企业质量领导小组的负责人由质量副总经理担任,成员由总经理及各部门负责 人组成。3 公司制定了完善的质量管理制度,质量部长进行审核,质量副总经理进行批准执行,涵盖了药品 从购进到收货验收、从药品入库储存到养护、从销售到运输配送,以及质量查询,质量投诉处理, 不合格品确认及销毁等药品经营全过程的质量控制,保证所有制度既符合法律法规的要求,也符 合公司实际的工作需要。4 公司制定了各项操作规程对
10、应相关质量记录,规范了药品从采购、收货、验收、储存、养护、销 售、出库、运输等每项具体操作,使每一项工作有章可循、有记录可查,连续性强、操作性强。5 质量部组织各部门对质量管理制度进行培训,培训结果列入员工的培训教育档案,确保质量管理 制度的执行要落到实处。不合格项统计分析:未发现不合格项目结论:质量管理体系文件完整有效,能确保质量管理体系的正常运行。纠正措施要求及审核报告分发对象:无审核人签字:质量管理体系内部审核记录2审核目的在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。审核依据1、药品经
11、营质量管理规范2、 公司质量管理体系文件审核范围组织机构设置的合理性审核方式查看资料审核时间2014年03月20日审核组长周雪峰审核员刘雅平、张永东、王琦受审部门:质量部、财务部、人事行政部、采购事业部、销售事业部、物流仓储部审核过程综述:1 公司根据拟经营药品的范围,设置质量部、财务部、人事行政部、采购事业部、销售事业部、物流 仓储部6个部门,能保证公司的正常运营和质量管理体系的有效运行。2 质量部负责药品整个流通过程中的质量控制,负责药品的验收、维护质量管理体系的有效运行。质 量部充分行使质量管理职能,在企业内部对药品质量具有否决权。3 采购事业部负责公司从合法的渠道采购合法的药品,确保购
12、进药品的合法性。4 销售事业部负责依法销售药品,配合质量部完成客户征询,客户投诉受理、药品召回及不良反应信 息的收集等工作,确保公司销售目标的实现。5 物流仓储部负责药品的到货接收、入库储存、在库养护、出库和运输等工作,保证在药品的储存、 运输过程中的药品质量。6 人事行政部负责人员招聘、培训、绩效考核等工作,完成人事档案、健康档案、培训档案的建立、 负责公司计算机ERP系统硬件和软件的维护管理及后勤服务保障工作。7 财务部负责规范公司各项财务管理,行使财务监督管理权,管理公司的日常经营业务,保证公司财 务管理的合法性。不合格项统计分析:未发现不合格项目结论:组织机构完整健全,可以保证整个公司
13、整体经营的正常运转和质量管理体系的有效运行。纠正措施要求及审核报告分发对象:无审核人签字:质量管理体系内部审核记录3审核目的在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。审核依据1、药品经营质量管理规范2、公司质量管理体系文件审核范围人员资质的合法性与培训的有效性审核方式查看资料审核时间2014年03月20日审核组长周雪峰审核员徐本天、李强、张大产受审部门:人事行政部审核过程综述:人员资质管理1 公司负责人张永东,具有中药学本科学历,具备中药学专业基本知识,熟悉有关药品管理的 法律法规及药品经
14、营质量管理规范;2 公司质量负责人周雪峰,具有药学本科学历, 执业药师资格和3年以上药品经营质量管理工 作经历,在质量管理工作中具备正确判断和保障实施的能力。熟悉国家有关药品管理的法律、 法规、规章和经营药品的知识;3 公司质量管理机构负责人刘雅平,具有生药学硕士学历,执业中药师资格。能坚持原则,有 三年实践经验,可独立解决经营过程中的质量问题;4 从事质量管理工作的人员共计2人,全部具有药学及相关专业大专以上学历;5 从事药品验收、养护工作的人员共计5人,具有药学中专以上学历;其中产地验收员具有主管 药师资格证书;6 公司从事质量管理、验收工作的人员应当在职在岗,未兼职其他业务工作;7 药品
15、采购事业部经理兼采购员具有药学专业专科学历;8 主管及从事药品销售、储存等工作的人员全部具有高中以上文化程度;9 公司全体员工均进行了健康体检(验收养护人员含辨色力检查),未发现身体健康不符合岗 位要求的人员。10 所有人员人事档案、健康档案均由人事行政部建立,人事档案有不全现象。人员培训管理11 人事行政部按照培训管理制度制定年度培训计划,培训计划包括包括相关法律法规、药品专 业知识及技能、质量管理制度、职责及岗位操作规程等 12 各岗位人员进行与其职责和工作内容相关的岗前培训各岗位相关人员能正确理解并履行职 责。13 人事行政部负责所有员工培训档案的建立与完善。不合格项统计分析:娄长宏的人
16、事档案中员工保密协议地址为空项。结论:娄长宏在签保密协议时出现差错,忘记填写,人事行政部未审核出来。纠正措施要求及审核报告分发对象:要求人事行政部完善人事档案,娄长宏补填空项。报告分发至人事行政部汤运。审核人签字: 质量管理体系内部审核记录4 审核目的在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。审核依据1、 安徽省实施药品经营质量管理规范(2012年修订)批发企业检查要点2、 药品经营质量管理规范现场检查指导原则审核范围设施与设备配备的合理性、有效性审核方式现场检查、现场提问,现场操作、逐项查
17、看资料审核时间2014年03月21日审核组长周雪峰审核员刘雅平、郑光发、王琦受审部门:物流仓储部、质量部审核过程综述:1 药品储存作业区、辅助作业区应当与办公区和生活区完全分开。公司营业场所面积 21 平 方米,宽敞、明亮、整洁,布局合理,设施先进。2 公司建有与经营品种相适应的仓库,仓库总面积达25363.5平方米,库区地面平整,无积 水和杂草,无污染源。库房内墙壁、顶棚和地面光洁、平整,门窗结构严密。设有不同类 型的仓库,仓库的温度依照阴凉库的标准在不超过20,相对湿度在35%75%之间。 库房安装有门禁系统能够对无关人员进入实行可控管理,防止药品被盗、替换或者混入假 药。3 仓库严格按照
18、药品的储存条件及性质实行分库、分区储存,实行色标管理。设有收货待验 区、退货库、阴凉库、常温库、标本室、养护库、原料药库、发货区及不合格品库。4 仓库设施设备先进、齐全:设有防尘、防潮、防霉、防污染、防虫、防鸟、防鼠、防火等 设施和防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的防雨平台。同时设有全自动高架立体库、手持终端。5 按照规定要求设有温湿度自动监测系统(探头)、空调系统以及防潮和避光、通风的设备。6 设有包装物料储存场所。7 所有的仪器设备均已建立档案,但是档案目录统计不全。不合格项统计分析:设施设备档案目录不全。仓库外环境较差。结论:各类设施设备配置合理,确保了储存药品的质量和
19、安全。但是档案需要完善。仓库外环境需要清洁和绿化。纠正措施要求及审核报告分发对象:要求设备维护员完善档案目录,报告分发至物流仓储部娄长宏。审核人签字:内部质量管理体系审核记录5审核目的在申报新版GSP认证之前,对公司质量管理体系进行全面内审,及时发现并纠正不符合GSP要求的现象,确保我公司质量管理体系符合新版GSP要求并持续改进。审核依据1、安徽省实施药品经营质量管理规范(2012年修订)批发企业检查要点2、药品经营质量管理规范现场检查指导原则审核范围校验与验证的真实性、有效性审核方式现场检查、现场提问,现场操作、逐项查看资料审核时间2014年03月21日审核组长周雪峰审核员刘雅平、郑光发、王
20、琦受审部门:物流仓储部、质量部审核过程综述:1 公司依照已制订的设施设备验证和校准管理制度,委托亳州市计量检查测试所对温湿度自动监测系统探头及计量器具等设备进行了校准或者检定,具有合格的检定证书。2 温湿度监测系统已进行使用前验证,包括:验证方案、报告、评价、偏差处理和预防措施 在内的验证报告归入质量部,冷藏库二验证正在进行中,冷藏车、冷藏箱尚未进行。3 质量部组织设备操作人员进行了操作培训,相关人员能够正确的掌握设备的使用方法。4 仓库智能温湿度监测终端的布点已经过测试,能够保证安装位置的合理性。不合格项统计分析:冷库二验证正在进行中,冷藏车、冷藏箱尚未进行。结论:计量器具、温湿度监测设备已
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