存货管理流程及制度[全文].doc
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1、 存货管理流程及制度 河南起重机器有限公司存货管理流程及制度目 录11管理目标 12适用范围 13相关职责 24原材料入库管理规范 243.1外购入库流程及规范: 54.2自制入库 64.3领用退回入库及换领其他材料 74.4委托加工入库 74.5盘盈入库 74.6调拨入库 84.7其他入库 85原材料出库管理规范 85.1销售出库 105.2生产领料 165.3退货流程 165.4委外加工出库 175.5盘亏损毁 176仓库管理规范 176.1账目的管理要求 186.2实物的管理要求 196.3期末盘点制度 206.4长期待用及积压物料的管理及上报 管理目标为了进一步规范公司材料仓库管理,明
2、确出入库手续办理程序,提高办事工作效率,防范和降低企业经营风险,确保公司财产安全与完整。适用范围豫飞重工集团河南起重机器有限公司存货仓库。相关职责物资采购处:负责和供应商洽谈、签订采购合同,录入金蝶采购合同及收料通知单,通知公司品质管理处对来料进行检验,同时通知仓库保管员办理收料入库手续。对不合格材料拿出退换等处理意见,及时处理不合格材料、积压材料、报废材料,减少库存占用资金。品质管理处:负责进厂物料的来料检验工作,及时出具来料检验报告单。仓储管理科:负责原材料仓库实物的摆放等管理工作。办理物料的出入库手续,登记各种出入库账目,认真做好日常管理和核算工作,定期盘点,按时编报各类报表。生产计划处
3、:根据销售订单生产情况计算仓库缺货情况,及时编制采购申请单申请购买所缺材料,保证生产进度。根据生产班组实际需求材料情况下达物料定额领用清单,仓库保管员根据物料定额领用清单办理限额发料。财务管理处:负责存货成本的结算工作。负责监督检查金蝶物流单据的执行情况。车间及班组:根据生产需求按规定编制生产领料单或红字领料单。严格按照物料定额领用制度领用物料。其他部门:根据实际需求按要求编制采购申请单及领料单。原材料入库管理规范外购入库流程及规范:外购入库流程:4.1.1采购申请单4.1.2采购合同(订单)4.1.3收料通知单4.1.4质检单4.1.5外购入库单4.1.6采购发票(费用发票)。采购申请。采购
4、申请分为三类(补货采购申请、生产需求申请、部门个别需求申请)。补货申请由仓库保管员根据日常材料结余情况申请采购。材料结余数量小于日常使用最低库存数量时,仓库保管员可手工编制采购申请单,由仓库管理科科长批准后,交物资采购处由物资采购处审核后根据采购要求及时安排相关采购事宜;生产需求申请由生产计划处根据实际生产需求手工编制采购申请单,有生产计划处处长批准,生产副总审批后,交物资采购处由物资采购处审核后根据采购要求及时安排相关采购事宜;部门个别需求根据部门实际需要手工编制河南起重机器有限公司请购单,部门主管批准后(大额采购需要主管副总或总经理审批),交物资采购处由物资采购处审核后根据采购要求及时安排
5、相关采购事宜。无审批完整的采购申请单物资采购处采购员不能擅自采购物品。采购合同(订单)。物资采购处根据审批完整的采购申请单和供应商洽谈订货并签订采购合同,由采购管理处主管领导签字审批,要求所有采购事项都必须签订采购合同(临时性的零星采购可使用简易合同,合同只需标注完整的采购内容即可)。然后根据采购合同录入金蝶采购合同(订单)。录入金蝶采购合同(订单)时采购合同内容要按照供货单位名称、物料名称、规格型号、数量单位和单价等单据项目逐一、完整填写,其中能够取得增值税发票的物料,单价应填开不含税单价,否则填写含税单价。将纸质采购合同按照金蝶电脑单据编号统一打号并按顺序按月装订存档。金蝶采购合同(订单)
6、录入要做到在签订合同之日起两个工作日内完成录入工作。收料通知单。需要质检的材料。物资采购处根据实际采购到货情况,在货物到时根据金蝶采购合同(订单)及实际到货名称、规格型号及数量在金蝶中编制金蝶收料通知单,并打印金蝶收料通知单一式三份(第一联交品质管理处、第二联交仓库保管员、第三联为存根联)。在卸货前将打印好的三联金蝶收料通知单送到品质管理处,有质检员签字确认(要注明签字日期及时间)后,再将第二联交给仓库保管员。质检员签字时间后8个工作小时内必须检验完成并编制检验单。质检单。质检员在收到金蝶收料通知单并签字确认后8个工作小时内必须检验完成手工编制检验单(一式三联:第一联存根联、第二联财务联、第三
7、联仓库联)并将检验单两联(仓库联和财务联)交给仓库保管员。合格材料入库流程。经品质管理处质检员检验合格并开具材料合格质检单的原材料仓库保管员按规定在当日办理入库手续。不合格材料处置办法。质检不合格的材料质检员开具材料不合格质检单,交给仓库保管员和物资采购处采购员。采购员接到不合格质检单后必须在两个工作日内拿出解决方案,并根据质检情况编制长期待用、积压、不合格、报废物品处置表,物资采购处部门负责人审批后上报主管副总进行审批并处置。不合格产品在待处置期间将实物放置在待检区,仓库不做正式入库手续,但是需要根据长期待用、积压、不合格、报废物品处置表上不合格产品数量建立手工待检区备查账登记待检区所放置的
8、材料数量。外购入库单。仓库保管员在签收质检单当日必须办理入库手续,确保及时更新库存。仓库保管员根据金蝶收料通知单和材料合格质检单自动生成金蝶外购入库单,并打印外购入库单(一式五联),将四联(财务联、物资采购处结算联、供应商联)外购入库单和质检单交给物资采购处采购员。仓库保管员必须妥善按顺序保存金蝶外购入库单存根联,月末装订成册存档备查。采购发票(费用发票)。物资采购处采购员根据合同要求向供应商索要发票,在办理完成入库手续30个工作日内将采购发票(费用发票)和质检单、金蝶外购入库单交给财务管理处材料会计,由材料会计签收,并作入库核算处理。外购入库其他注意事项集团子公司之间的正常购销业务可参照外购
9、入库流程及规范和豫重字201245号豫飞重工集团内部购销结算流程文件进行。自制入库自制材料或部件入库时,由各分厂统计或调度填开自制物料入库通知单,并由品质管理处质检员检验合格后在通知单上签字并交给仓库保管员,仓库保管员据以办理入库手续,在金蝶中按要求编制金蝶产品入库单,并将自制物料入库通知单按顺序保存,月末装订成册存档备查。期末由财务管理处成本会计计算自制材料或部件的实际成本,并填写物料价格(不含税成本价)。领用退回入库及换领其他材料合格品退回。车间及安装服务处因多领、改制等原因造成已经领用的合格材料需要退回仓库的,由退货班组将材料送到相应仓库,由仓库保管员根据退货实物名称编制红字领料单在单据
10、上注明退回原因,并将领料单录入金蝶系统。如果仓库保管员对退回物品的质量是否合格存在异议,可要求退回单位先请品质管理处检测。不合格品退回。车间在使用过程中发现物料不符合质量标准或安装服务处在售后服务过程中发现材料不符合质量标准需要退回仓库再处理的物料,由退货单位根据退货实物名称编制红字领料单并在单据上注明退回原因,经主管领导签字后,送品质管理处经过质检员检测,并注明不合格原因后签字确认。退回部门将退回材料和红字领料单送到相应仓库,仓库保管员收到完整材料和手续后办理退库,并在一个工作日内将红字领料单录入金蝶系统。退回的不符合质量标准的材料,不能和正常使用的材料放在一起,要放在仓库规划的待检区。仓库
11、保管还需要根据退回材料情况同时编制长期待用、积压、不合格、报废物品处置表,由仓储管理科科长批准后交给物资采购处相应业务员签收。物资采购处业务员签收后三个工作日拿出处置意见,物资采购处部门负责人审批后上报主管副总进行审批并处置。换领其他材料。需要换领其他材料的业务必须按照先退后领的原则进行。首先将不用的材料按照合格品退出的步骤将材料退回仓库及金蝶系统,然后按照生产领料的步骤再进行领料。不得实物直接交换,账面不做处理。委托加工入库委托加工材料或部件加工完成入库时,仓库保管员应根据委托加工合同(协议)规定的有关条款对入库材料或部件进行验收,无误后填开“委托加工物资入库单”。盘盈入库仓库保管员按照仓库
12、盘点制度对实物进行清点,出现实际盘盈情况应该编制存货盘点表由仓储管理科科长签字批准后再报主管副总批准,通过审批后再根据实际盘盈情况录入金蝶盘盈入库单进行调整账面数量及金额。调拨入库公司内部仓库之间物料的调拨:调出仓库保管员编制内部调拨单,填写清楚调拨物料的名称,规格型号及调拨数量。调出和调入仓库保管员同时在内部调拨单上签字,经过仓储管理科科长签字批准后,根据内部调拨单进行实物交割。集团内部子公司间的物料调拨:调入物料视同外购,按照外购入库流程及制度进行。调出物料视同销售,按销售出库流程及制度进行。其他入库业务经理暂存。因业务需要业务经理的材料在公司仓库暂存的需要主管副总批准仓库保管员才允许材料
13、实物放入仓库。在放置时应该和公司物品区分开,并制作标牌标示清楚代管材料名称、规格、数量及放置时间。此类物品不办理入库手续,不需要质检,只登记手工备查账记录其数量,不在金蝶系统做任何处理。供应商质量保障备补材料。对因物料质量原因,供应商提供的物料中包括“质量保障备补数量”时,原材料仓库应在填开待检物料暂收单上注明,备补数量不得办理正式入库,但需要建立待检物料备查账登记数量。如实收数量大于合同中采购数量时,以合同数量为准,多出数量(仍存放暂存区)通知物资采购处门将货物退回。原材料出库管理规范销售出库产成品发货管理市场处开发货单市场处领导财务处稽核财务处领导成品库发车门岗放行、公司严格按照合同规定时
14、间组织生产,按时交货,生产订单下达前购货方或业务经理必须按照原始合同约定的预付款足额(原始合同无预付款或预付款不足协议价30%的,由业务经理将差额补齐或打借款单)将预付款打到本公司账上,提请财务处审核,总经理签批后,方可投产。、发车时业务经理该合同账面金额应有足够发车款,市场处方可开具发货通知单(一式五联)经市场部领导签字后与财务处帐相核对,核对无误后,财务领导签字,方可盖章发货;如业务经理账面上余款不足且无资金垫付时,需根据发车金额与回款金额差额打借款单,借款单上要注明借款金额,当月利息金额及借款事由,还款计划,借款期限一个月,并按1.5%利率收取当月利息,逾期按5%月利率计息,由本人和经办
15、人签字,并提供相应担保人,借款单需由销售副总、财务副总、总经理、董事长签批后财务处盖章发货。、业务经理发货前有前笔借款到期不归还的原则上不允许再次发车,坚决杜绝老账不还再借新帐的情况发生。(可建立业务经理信用额度,超过借款额度不予借款)。、每月月底市场部人员要和合同组发货人员核对当月实际发车情况,提货单已开但实际未发货的,应及时开具红字提货单并由双方签字确认后交于财务部和市场部各一联冲减业务经理帐。、如发货时该合同协议价未定,经销售副总、财务总监、总经理签字后可先发货,该合同帐上应有一定量的余额作为协议价保证,核价室应于15日内核准协议价,核价后合同组应及时向市场部及财务部发通知以便准确核算业
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