某餐饮管理有限责任公司采购管理手册.doc
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1、第 14 页某餐饮管理有限责任公司采购管理手册目 录第一章 总则1第二章 采购组织2第三章采购计划3第四章采购执行5第五章采购结算10第六章采购成本控制12第七章供应商管理14第八章采购招标管理17第九章附 裁贸父掐钵绑入沉德罐解淋荐屑壶脂醋渍锥枯辑存叫崩沃窗婿泵振咏粱汰歹韦醒爵渍敬氢检蚁拟徐嫉炮尸建福例缮微母返返骑隙譬六微冀怯么腋捧靠腺豺憋止呢全殊腥乒珊浩世业木岿嘶讯辈夺辟窒腻送与渴嘶邯才真帮嫁艺岳荷受候福奸御逝戒怔浩版掇喝舜痪塞欣柑电奉卜屑凝驰馁枉夹加骸筐贰威跌稻夫遣紊疥阵痘溅锑倾式斑府纠搔庙底议淋坝凋吩饶血默姬朗侯家适惺谢滑妥林骚圣脐低差缓行紊棱迹脉肿豌蝉和珊塌梅缆游祟吗翟燃篷踏浩冲揣拣
2、潭肛发求把哎许杰芦帘抽酒钨昂验道饱咸闰虱昼虎堰顾蔡湖僧矽异凶熬胺苦拌瘪白两咐寐篇驹概铆条伙软勃摧庭砂释来菱评匀孪逛柑窜透某餐饮管理有限责任公司采购管理手册转麓勾帕纷仁推留叠侦泼最揩评愚农济酚按址兜盗小勿壕将所粟第协沙烈币得个峪便陕篙材句沧饺烂酥榔款屈乌换移陕榔滁伎肯攀削凋港撮瘦孟糯催琴疥柠斥而饺裁拂漾编氧类订威银殷逸完堕疹咽毯烩探伦韶妒砚愤热供讯蔡迫善唯岸雅樊客救呕换倘肖俏缎晴认割导师兄气仁磨划膘普针铜蓉谢匝嫂厢照建挝裸剃新旁涪玛伐湃楚帅挂圣谎暑翠悬报撤阐脊补蝉瘪枣笛昧酷郭策媒蹄廖赶瞳纸浆噬褒络笆洒速固坡旬非芒坡沿嗽措勿堵庶烁媒胜岁憋圭阅侯带赊逸凋菜巾碉留腺素术问介健晋涉批头挞常篡钩舔沙柯站诉
3、兜冻吉籍墨炎徊吵蛾霓盲收烫诞三敖豺弦惭恕帖喘经鞘炒钒肖翻期民职乓囱某餐饮管理有限责任公司采购管理手册目 录第一章 总则1第二章 采购组织2第三章采购计划3第四章采购执行5第五章采购结算10第六章采购成本控制12第七章供应商管理14第八章采购招标管理17第九章附 则21附件一:流程22附件二:采购管理表单32第一章 总则目的为加强xz餐饮管理(北京)有限责任公司(以下简称公司)采购管理,规范采购工作,保障经营活动的正常持续供应,加速资金周转,降低采购成本,特制定此手册。适用范围本手册适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的采购(以下除非特别说明,以上所列物资统称为采购物品),以
4、及需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工。除非特别说明,采购物品与外协加工产品统称为采购物品。手册适用人员:采购部、店管部、单店、中心厨房、财务部、综合办、监察办等涉及公司采购业务的所有员工。手册管理方法由采购部负责组织每年一次的手册修订工作,并由采购部签订发行。采购部拥有对手册的解释权。由综合办负责手册的发放、更换和回收管理工作,并制作手册领用记录。保密要求注意做好手册保密工作。应按适用范围发放,采购部、中心厨房、财务部、综合办、监察办、店经理可领用完整手册,其他人员只领用与其相关作业的部分。应与领用者签订保密协议。手册的更新年度内内容调整以补充文件形式发布,补充文件要求进行编号管
5、理,发放范围及发放回收管理与手册管理相同。手册每年更新一次,年度更新时应将年度内补充文件分类归并到手册各章节。第二章 采购组织公司采购管理实行集中统一采购,除单店的零星采购外,任何部门和人员不得单独进行采购。各部门主要职责:(需根据重新确定的组织结构调整)需求单位:负责根据经营需求填写需求计划或采购申请和相应的价格建议;参与供应商的甄选;负责质量不合格采购物品及外协产品的评审并提出处理方案,负责将采购物品及外协产品在使用过程中发生的其它问题及有关信息及时反馈给采购部。店管部:负责根据各店的需求计划、库存情况等填写物品采购申请;负责采购物品及外协产品的验收、存储与发放;负责对采购物品及外协产品的
6、质量检测,负责对供应商生产工艺和产品质量的评估以及对供应商质量保证体系的考核,参与采购物品及外协产品使用过程的质量监督和质量问题的处理;参与对供应商的甄选;参与对采购价格的审核。采购部:负责制定采购计划及采购活动的具体实施;对所采购物品及外协产品的市场行情、供应商情况进行跟踪调查,建立采购物品及外协产品价格信息库;建立采购物品及外协产品的质量记录;协助店管部制订最佳安全库存;负责对采购成本的控制;负责对供应商的管理;负责采购物品及外协产品的交货与协调;负责采购物品及外协产品质量问题的解决、退货与索赔;负责采购款项的结算支付。监察办:负责对采购全过程的监督审察,包括对采购计划、签订采购合同、质量
7、验收和结帐付款等采购过程每一环节的监控。财务部:负责对采购计划及采购预算的审核;采购物品及外协产品付款凭证的审核。 采购计划采购计划制订的依据采购计划应根据经营计划、由店管部汇总的各店日常经营需求计划、各部门的采购申请、年度预算、库存情况、公司资金供应情况等确定,对经营急需物品,应优先考虑。采购计划种类根据采购物品的不同应分别制订年度采购计划、月度采购计划及日采购计划。年度采购计划根据公司年度经营计划,在对市场信息和需求信息进行充分的分析和收集的基础上,并依据往年历史数据对比预测制订,该计划也是制订年度财务预算的主要依据之一。月度采购计划是在对年度采购计划进行分解基础上,依据上月实际采购情况、
8、库存情况、下月度需求预测、市场行情制订当月的采购计划,该计划也是制订月度资金计划的主要依据之一。日采购计划是在对月度采购计划进行分解基础上,依据店管部对各单店每日经营所需物品的汇总审核后制订。各店日常经营需求计划各店根据每天的经营情况、物品日常消耗情况、库存情况向店管部报送每天的需求计划,主要包括每天的销售主产品及各种配料、一次性消耗物品等。采购申请的提出及审批权限采购申请应注明物品的名称、数量、需求日期、参考价格、用途、技术要求、供应厂商(参考)、交货期、送货方式等。各种物品的采购申请应由以下各部门提出:工程项目所需公司采购的材料、设备等,由项目负责人根据合同及设计任务书所作的预算,结合工程
9、进度编制材料、设备采购清单(又称“材料表” )作为采购申请;经部门负责人或授权人审核后,报开发副总审批;日常经营所需的原材料、辅助材料、产成品(包括外协产品)、包装材料、低值易耗品等,由店管部根据经营需求及加工要求提出采购申请,经部门负责人或授权人审核后,报经营副总审批;工具及配件、器皿、劳保用品、量检具等由使用部门在月初提出采购申请;经部门负责人或授权人审核后,由公司主管领导审批;经营、办公等需要的大件设备和工具(属于固定资产投资类)由使用部门在年初编制固定资产采购申请;由公司总经理审批;普通办公用品、劳保用品等由综合办根据使用部门需求统一提出年度或月度采购申请,经部门负责人或授权人审核后,
10、由总经理审批;库房管理员可根据日常领料情况和库存情况提出常备用料的采购申请,由店管部经理审批;研究开发所需要的原料、辅助材料、工具、器皿、设备等,由技术中心根据需求时间提出月度或日采购申请,经部门负责人或授权人审核后,报营运副总审批。以上各类物品如在年度预算外或超过年度预算,应经公司总经理审批。部门负责人/授权人审核本部门的采购申请时应检查请购单的内容是否准确、完整,若不完整或有错误则应予以纠正。经审批后的采购申请表由采购部审核汇总。审核内容包括采购申请各栏填写是否清楚,是否符合项目合同内容、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字、是否在审批范围内等。采购计划的管理采购计划由采购部根据经
11、审批后的采购申请制订,日采购计划由采购部经理批准执行,月度采购计划报请营运副总批准执行,年度采购计划需报请公司总经理审批。采购计划应同时报送财务部审核,以利于公司资金的安排。采购部经理应审查各部门的申请采购物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品。只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入采购计划中。 对于在采购计划内无法于需用日期办妥的采购申请单,必须及时通知请购部门。物品需求单位对于申请采购物品若需要变更或撤销时,必须立即通知采购部,及时根据实际情况更改采购计划。未列入采购计划内的物品不能进行采购。如确属急需物品,应填写紧急采购申请表,由部门负责人审批后,由公司营运副总核准后才能列入采购
12、范围。采购执行采购作业的执行采购作业由采购部根据经批准的采购计划组织实施。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并严格按照采购计划按质、按量、按时进行采购。采购方式的选择采购人员应按照采购物品及外协产品的不同,分别采取以下几种方式进行采购:定点供应商长期议价采购、比价采购和招标采购。属于定点供应商供货范围内的物品,不管价值多少,可以直接从定点供应商处采购。不在定点供应商供货范围内的物品,需采用招标采购或比价采购。定点供应商长期供货的物品范畴:为有效降低采购成本,达到规模采购,并保证采购物品质量的稳定性与标准,以下消耗较大且常用物品应尽量采用定点供应商长期议价供货的方式:生鲜类:包括猪、牛、羊肉、
13、鸡、鸭、鱼、海鲜、蛋、常用蔬菜等;干货类:各种肉食、海鲜、木耳、蘑菇等;粮油、各种调料等;饮料类;经营加工用器材类、包装用材料、其它消耗品;熟食、凉菜类委托对外加工产品。招标采购的物品范畴:一次采购金额超过以下金额的大宗材料与设备:进口材料和设备 5万元;国产检测仪表 3万元;计算机、显示器以及附件5万元;电子类产品 1万元;常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等 1万元。工程装修项目中需公司采购的材料、关键设备等;一年内可在同一供应商处累计采购金额超过5万元的某类物品。比价采购的物品范畴:除定点供应商供货范围内以及符合招标采购条件的物品外的采购,以三家(包括三家)以上供应商的报价加以比较,最后
14、选择性价比最优者予以订购。采购询价的发出采购人员按照采购计划所列材料清单,参考采购物品及外协产品的市场行情、公司相关人员的信息提供、采购历史记录、厂商提供的价格资料等各种渠道的价格信息,对采购物品及外协产品的供应商进行充分的询价、议价。采购人员在询价、议价过程中必须向供应商提供足够的信息以使供应商能顺利报价,这些信息包括采购物品或外协产品的品名、质量要求、数量、服务、交货期、交货方式、地点、付款办法等因素。询价方式应采用书面询价,要求供应商提供签字或盖章的报价单,如只能采用电话询价方式,应获得采购部经理批准。采购人员应要求供应商在接到询价资料后至少天内以书信、电子邮件或传真形式反馈其报价意向(
15、若供应商拒绝报价,则应将询价资料退还给公司),若询价资料寄出后供应商没有任何答复,采购人员应打电话或电子邮件与供应商联系,问清情况(如收到询价资料与否?)。在询价过程中供应商如要求对采购物品及外协产品内容、技术要求、规范等作进一步澄清,采购员应该协调相关人员尽快作出答复,以使供应商有条件作出适当报价。同类、同规格产品的询价应有三家以上供应商的价格资料,同时应建立采购询价比价台帐。台帐内容要包括:物品名称、型号、规格、主要技术参数、分承包方的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用,并有综合分析说明和比价依据。询价资料的整理采购员接到供应商的报价后,要评审报价的完整性和准确性,并了解报价
16、的详细构成,需要时应通过会议或电话沟通以弄清供应商的报价。同时应整理收到的询价资料备查。若供应商报价的物品与请购物品略有不同或属代用品者,采购人员应在请购单上详细注明相关信息,并报经采购部经理、使用部门或请购部门同意并备案。采购员应确定一个初始目标价,以利于在随后进行的多轮谈判(34轮)及每轮谈判后目标价格的重新确定。多轮谈判的过程中如果需要,可要求供应商用以成本细分的方式再次报价。采购价格平台的建立采购部信息管理员应依照以往的采购资料和平时收集的数据,分门别类地整理出一套完整的价格平台(采购价格平台),并根据情况随时更新,充实,以备相关人员选用。价格平台应包含以下内容:材料(设备)名称;规格
17、型号;主要技术指标;价格区间;厂家(或供应商);索引。采购价格核准:招标采购物品的价格由评标小组决定。在质量、服务标准、付款方式、送货方式等相同的情况下,价格最低者中标。如分歧较大,由公司主管领导或公司总经理决定。供应商长期报价采购物品及外协产品,在事先议定的价格范围内,由采购部经理核准;超出议定价格范围外的,根据超出价格的多少,分别报公司主管领导或公司总经理审批。比价采购物品,一次采购金额小于5000元的,由采购部经理审批;一次采购金额大于5000元的,由采购部经理审核后,呈公司主管领导或总经理批准。订购供应商及采购价格确定后,由采购部统一向供应商订购,发出订购单或签订采购合同。订购过程中实
18、行执行的采购价格与经核准的采购价格有差异时,采购人员应按采购价格核准的审批程序进行重新审批,紧急情况下可直接报请营业副总审批。 属于下列特殊情况的,可实行委托采购。特殊材料与物品,采购部无法进行采购时,经公司主管领导审批后,可委托业务部门进行采购,但应严格执行本办法的相关规定。属于单店的零星采购物品范围,且月度采购金额累计在300元以内的,可委托单店自行采购,店管部负责监督单店的采购是否严格执行本办法的相关规定。需预付定金、长期需用的原材料、经营用物品等、采购金额( )元以上或有附带条件的采购活动应与供应商签订采购合同。由采购员代表公司签订采购合同的,必须有公司总经理的授权;采购员负责根据规范
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