某机械公司报销管理制度[修改].doc
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1、某机械公司报销管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,结合公司的具体情况,特制定本制度。第二条 本制度适用于公司所有员工。第二章 日常费用报销及程序第三条 日常费用主要包括业务招待费、差旅费、办公用品费、邮政电讯费、交通费、培训费、其它日常费用。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第四条 费用报销一般程序1、 报销人整理报销单据、资料并填写对应费用报销单。(1) 报销人必须提供相应的合法票据。发票必须有收款单位盖章,分接待地点按面额从小到大的顺序排列,用粘贴单粘贴整齐,若某些场所确实不能开具发票则需说明情况,附上
2、该场所收据并用同类同额发票补足。(2) 填写报销单应严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(3) 其它有关报销事宜的相关资料。2、 部门经理审核签字。3、 财务会计进行复核。4、 交费用审批权限的责任人批准。5、 出纳人员根据完整单据和审批完备的报销凭证付款。第五条 业务招待费指各部门因业务需要而进行公关、接待所开支的必要费用,包括招待用餐、赠送礼品和娱乐活动开支等。1、 由于工作需要必须进行业务招待,接待人员必须事先填写业务应酬费申请表申请招待费用,写明招待事由、招待人数、陪同人员、费用预算,经批准后,方可进行接待工作。2、 招待费用
3、的报销,严格按照公司招待费用报销程序、报销标准执行,超出部分不予报销。3、 外工地安装过程中的招待费用:(1)宴请费用根据相关制度的规定,所有发生的招待费用都要在招待费用清单上登记,超过金额部分必须进行申报,发生的招待费用原则上应有正式发票,如确实无法取得发票,也应提供收据,每次招待后填写外工地安装招待费报支清单,报销时同时应提供每次招待人数、职级、原因等招待费用清单及外工地安装各项费用申请表报财务部审核后报销。(2)需要购买礼品时,项目经理必须事前填写外工地安装各项费用申请表或礼品采购申请单后向项目部负责人申请,在申请表上说明原因,注明金额、交际对象、人数等,待批准后方可实施。项目经理回公司
4、报支时,附经批准的外工地安装各项费用申请表及外工地安装交际费用报支清单、礼品采购申请单进行审核报销。如果没有事先的申报,公司将不给予审核报支。 第六条 差旅费指各部门日常业务中出差所发生的长途交通费、住宿费、伙食费定额补助、市内交通定额补助以及境外出差定额补助等。1、拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理批准后,根据费用支付授权审批权限进行审批。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政管理部订票(原则上
5、费用超过2000元一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。4、出差人员应在回公司后七个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单。(1)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。(2)住宿费、交通费报销时必须提供发票,如住宿费还需附有旅馆盖章的结算清单,限额标准内据实报销;超出标准部分由员工自行承担。(3)伙食补贴实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。(4)
6、部门之间联合出差应该按部门分开报销,如果不能分开,必须列清各部门的费用,并由各相关部门出差人和负责人签字确认。(5)每次出差发生的费用只能一次报销,不能分次报销。员工出差期间发生的业务应酬费应另行张贴费用报销单,并与差旅费同时报销。(6)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(7)如有借款,必须写明借款金额以及超支补差或应交余款金额。(8)对长期驻外人员、项目现场安装作业人员的差旅费用标准按照公司相关外派人员管理办法执行:A 原则上工人上下班以自行乘坐公交车为主,无公交车的以包车接送的也应有包车合同。项目经理在签包车合同时应事先填写外工地安装各项费用申请表后向项目部
7、负责人请示,内容包括接送价格/每次,人员、车牌、保险等,经同意后方可包车,回公司报销时应提供包车合同及租用日期、车票及外工地安装交通费报支清单。B租住旅馆的工人住宿标准每人不超过40元/天,并由居住班组在住宿费报支清单上签字确认,项目经理住宿标准为6080元/天。旅馆发票至少附有旅馆盖章的住宿结算清单,租民房居住的要填写外工地安装各项费用申请表,经项目部负责人批准同意后与房主签订租住合同,报支时旅馆发票贴于差旅报支单后并附外工地安装住宿费用报支清单。租民房费用报支时凭租住合同、租房收据及外工地安装住宿费报支清单;对于超过旅馆住宿标准的,项目经理应事先填写外工地安装各项费用申请表,经项目部负责人
8、批准后住宿。回公司报支时如无批准同意的申请表,超过部分由个人自理。(9)新招聘的外地专业人员(非应届毕业生)报到时的单程路费(以硬卧费用标准为限,人力资源部批准的特聘人员除外)及行李托运费(按每人XX公斤)予以定额报销,其他费用不予报销。6、 国内差旅费报销标准一览表 单位:元/人、天出差人员类别出差地点住宿费用标准伙食补贴市内交通费标准长途交通凭票报销普通员工一类地区可乘坐汽车、普通火车硬座或硬卧、动车二等座或硬卧二类地区市外周边地区当日往返无锡市范围内中层所有地区 可乘坐飞机其他高层一类地区二类地区高层人员所有地区 实报实销(1) 一类地区:北京、上海、深圳三个城市;二类地区:其它城市和地
9、区;市外周边地区:距无锡50公里以内的地区,出差天数计算方法:出发当天和返回当天都计算在内,但住宿费按实际住宿天数计算。(2) 高层人员:公司总经理;其他高层:公司总经理以外聘用并任命高层。(3) 长途交通费包括往返外地的长途汽车费、火车费、机票费,以及往返机场与出差地或公司办公地的汽车费,实报实销。高铁、动车票除高层人员以外仅报销二等座位票。返目录返目录返目录返目录返目录(4) 飞机乘坐标准:中层以下人员因特殊情况乘坐飞机的,须经公司总经理书面批准,否则按乘机费用总额的60报销;特定情况下除外,如坐飞机比其它交通工具更经济时。飞机乘坐标准:公司总经理可乘坐商务舱,其他人员限乘经济舱,特殊情况
10、乘坐商务舱由公司总经理批准。(5) 住宿费在标准限额内凭住宿发票报销,按实际住宿天数计算,超出部分不予报销。对于多人一同出差,提倡同性合住,中层(含)以下人员多人(同性)一同出差,原则上应安排二人间或三人间住宿,且每人住宿费开支标准比单人住宿标准相应降30%。7、 国外差旅费开支一览表出差地点出国人员级别住宿费凭票报销出差定额补助适用地区一类地区普通职员、中层英国、巴黎、彼得堡、莫斯科、东京、大阪、迪拜(其中欧元标准适用欧盟国家)其他高层人员二类地区普通职员、中层其他国家和地区(其中欧元标准适用欧盟国家)其他高层人员三类地区普通职员、中层泰国、马来西亚、柬埔寨、越南、缅甸、印尼其他高层人员四类
11、地区普通职员、中层香港澳门地区其他高层人员所有地区高层人员凭票报销凭票报销(1) 出差欧盟国家(上列1-2类地区),住宿标准及出差补助按欧元标准计算,非欧盟国家,住宿标准及出差补助按美元标准结算。(2) 公司派往境外学习和培训并统一安排住宿者,每人按人民币xx元/天标准给予出差定额补助。(3) 受境外客商邀请出国,已由邀请方承担(支付)费用的、属于由国家、省、市外事外贸部门组团赴国外参观和贸易洽谈和受组织单位邀请派往境外参加属于旅游性质的观光考察的出国行为,不适用上述标准。(4) 境外出差借款报销必须折算成相应人民币金额,外币折算汇率以实际兑换汇率为准,经办人需提供相应的外币兑换凭据。若无凭据
12、证明,折算汇率以业务发生的当月1号中国银行外币卖出价为准。第七条 交通费指部门因日常业务需要在市内发生的交通费用。1、 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车;市内因公外出的出租车、公交车费用应根据实际发生并取得的相应车票据实报销。2、 公车出差发生的过路过桥费报销时,需注明往返时间及地点。第八条 邮政电讯费指公司或公司各部门因日常业务运作需要安装、使用、修理电话、传真、互联网、邮寄、快递等支出的一切费用。1、为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销
13、标准。 2、固定电话费、传真费、互联网费用:公司为员工提供工作必须的固定电话、传真、互联网,并由公司统一支付费用。不鼓励员工在上班期间打私人电话。3、邮寄、快递的收、发,由行政管理部统一管理。(1)各部门将需要邮寄、快递的信件、物品放到行政管理部指定地点,并在发送登记薄上登记、签字,明确邮寄地址、姓名、事由等相关信息。(2)门卫统一接收邮寄、快递至公司的信件、物品等,做好相应的登记后,通知各部门相关人员领取,并让领取人签字确认。4、除移动电话费外,其它所有的邮政电讯费用由行政管理部统一报销支付,行政管理部每月制作邮政电讯费用统计表交财务部,统计表必须将实际发生的费用按部门进行分摊。第九条 办公
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