工厂7S管理规定 规章制度7S活动体系.doc
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1、 XXXXXXXX 製 造 廠 7S活動體系 核 定 : 審 核 : 擬 定 : 目 錄一. 活 動 目 的二. 活 動 內 容三. 活 動 范 圍四. 活 動 方 針五. 活 動 組 織六. 工 作 職 責七. 活 動 內 容7.1 活 動 展 開 7.2 活 動 跟 進八. 附 表 一. 活動目的1. 深化、提升5S活動;2. 在5S之基礎上, 擴大活動范圍, 使專案活動能更進一步地為各項工作架橋鋪路;3. 規划、落實并維持一個整洁、有序、安全的工作環境;4. 提升效率、降低成本并增強員工團隊作戰精神與能力;5. 建构企業优良之企業文化。二. 活動內容在原有的5S內容中加入 “安全”和“服
2、務”,即:整理、整頓、清掃、清洁、素養、安全、服務。三.活動范圍新笙廠區內之一切工作區域。四.活動方針自主管理 人人參與五.活動組織:1. 組織結构圖:主任委員: 副主任委員: 執行干事:活動總干事:塑膠部生產總務部貨倉部QC部 部 門噴油部PE/工具部機電部沖壓部生產移印部 委 員 部 門 干 事 六. 工作職責: 1. 主任委員/副主任委員:A. 指定活動方向與目標。B. 督導7S推行小組活動之正常動作。 2. 活動總干事: A. 7S推行總體方案規划與落實。B.各部門7S活動推行輔導。C. 7S相關之康樂活動之規划。D. 7S相關教育訓練規划與教案組編。 3. 活動執行干事:A. 7S制
3、度的完善及宣傳的規划、執行。B. 7S狀況落後部門的現場輔導、協助。C. 7S活動的推動方式檢討及修正。D. 組織各部門干事執行聯合稽查作業。E. 7S稽查後各稽查人的稽查記錄整理及分數統計。F. 日常7S缺失圖片整理說明及缺失改善的效果追蹤。G. 各部門7S狀況投訴的及時處理及每月各部門違紀事件的收集。H. 7S各項活動的落實跟蹤及各部門7S排名的最終确定。I. 7S資料打印、歸檔、發行、整理。J. 征文、編輯、組稿。K. 協助標示、標語及壁報資料制作。L. 會議通知、會議記錄與政令傳達。M. 公司7S教育訓練執行與各部門教育訓練督導。N. 7S康樂活動組織與執行。 4 . 部門委員:A.
4、部門7S活動目標與努力方向确定。B. 部門7S活動展開督導。C. 7S每月檢討例會參與。D. 改善對策實施督導。 5. 部門干事:A. 部門7S活動規划與執行。B. 7S推委活動推動要求之配合。C. 部門教育訓練規划與落實。D. 聯合稽查之參與。E. 部門內缺失檢討與對策提出并執行。F. 參與公司康樂活動之部門內組織。七. 活動內容:7.1 活動展開A. 各部門制定部門平面布置圖(LAYOUT)。B. 制定需要與不需要的判別基准。C. 所在的工作場所(范圍)全面檢查,包括看得到和看不到的。D. 清除不需要的物品。E. 調查不需要的物品的使用頻度,決定日常用量。F. 依LAYOUT圖确定人流與物
5、流并确定置放場所。G. 規定放置方法划線定位并標示以落實“三定”原則, 即“定點、定品、定量” 。H. 依實際情況建立清掃責任區, 指定責任人, 執行清掃作業,徹底清除污染源。I. 規定例行清掃的對象, 每日、每周的清掃時間和內容。J. 落實執行清掃細則并導入班前班後5分鐘7S活動。K. 每月進行大規模保養活動一次, 對場地、設備進行徹底大掃除。L. 建立部門宣傳欄, 主要張貼專案報告記錄、部門會議記錄、缺失記錄、。M. 依(附後)檢查部門的所屬工作場所, 對缺失進行徹底解決。N. 制定內部稽查及評比獎懲方法, 定期稽查部門內各個區域。O. 每月召開內部會議, 檢討及改進7S的推進工作。P.
6、宣傳和學習, 提升思想認識。Q. 早會功能強化。(附後)。R. 各种與7S相結合的康樂活動之推展。7.2 活動跟進: 7.2.1 “高階領隊”制度A. 設立“高階領隊”制度, 每次“高階領隊”由各部門副主管級以上管理人員擔任。B. “高階領隊”為當次7S聯合稽查及缺失檢討之最高主管。C. “高階領隊”應推委會的要求率領相關干事對各單位實施突擊稽查。D. 每月有兩位“高階領隊”, 分別負責上、下旬。(附後) 7.2.2 稽查制度A. “高階領隊”率領稽查小組主導全廠聯合稽查活動(一次時間約3Hr), 每月兩次, 以确保全廠各個部門均能接受到至少一次的稽查 。B. 聯合稽查成員為各部門推動干事輪值
7、擔當, 由專案組在每次稽查前通知到人。C. 被通知的推動干事如無特殊情況不得尋找借口, 推諉或缺席, 違者從重處罰。D. 專案組人員每次會同“高階領隊”及稽查小組進行稽查, 負責行走路線、缺失拍照。E. 稽查成員在稽查過程中本著“公正、公平、公開”之立場, 認真地評定各部門之改善狀況并填寫評分表。F. 聯合稽查中各成員應以(附後)執行評定并打分; 有爭議的區域、項目及保養標准由總干事會同雙方共同判定。G. 聯合稽查時, 發現問題、缺失, 各稽查人員應在(附後)中相對應的欄目中, 作簡略的描述, 并中肯地給出分數, 作為成績評估的參考依据。H. 稽查完畢後, 由專案組進行最後匯總, 總結各部門缺
8、失和當次所得的分數一并發送到相關部門, 以資查對和及時地進行改善。I. 每月底由專案組統計分析全廠7S缺失狀況, 确定下月改善重點(附後)。J. 每季度末進行一次較大規模的各部門7S體系審核。審查是否建立了正規的文件化體系, 各類文件是否保存、完整, 文件的內容是否符合標准, 了解各部門的基本情況。(具體審核做法待定) 7.2.3 “整改通知書”制度:A. 除聯合稽查外, 專案組還將進行日常的巡查。B. 對發現的缺失知會現場管理人員, 以便即時予以改善。C. 不能即時改善的, 專案組會在當日將缺失統計, 制成(附後), 限期要求整改。D. 被通知部門必須在要求的限期內改善, 如有困難應書面回復
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