XX混凝土公司管理制度手册.doc
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1、(讨 论 稿)文件编号:GC/AM 文件版本:A/012010年08月01日发布 2010年08月01日实施 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 颁布令 文件页数 第1页 / 共20页 文件编号 GC/AM07 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准颁 布 令为适应公司发展的需要,使公司的管理更加规范化、制度化、程序化,特颁布该管理制度手册(A/01版)。本手册自总经理签字后生效,公司各员工必须遵照执行。本手册为内部文件,版权所有,未经同意不得翻印。手册的解释权归公司董事会,其发放及修改由办公室根据总经理意见进行,任何部门有修改意见,请知会办公
2、室。 东莞市XX混凝土有限公司 总经理:_ 日 期:_年_月_日 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 目 录 文件页数 第2页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00007 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准目 录1. 员工管理条例 3 - 52. 财务管理制度 6 - 103. 会议管理规定 11 - 144. 文件资料管理规定 15 - 175. 安全保卫制度 186. 运输车队管理制度 19 - 20 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第3页 / 共20页 文件编号 GC/A
3、M/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准员工管理条例1. 员工守则1.1 本公司员工均应遵守下列规定:1.1.1 按岗位责任制准时上、下班,对所负责的工作保证时效,不拖延、不积压;1.1.2 服从上级指挥,如有不同意见,应提出建设性建议或以书面陈述,一经上级主管决定,应立即遵照执行;1.1.3 遵守公司一切规章制度及工作守则;尽忠职守,保守公司商业秘密;1.1.4 维护公司信誉,不作任何有损公司信誉的行为;1.1.5 注意本身品德修养,切戒不良嗜好,不在禁烟区内吸烟。1.1.6 不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业;1.1.7 待人接物要态度谦和,
4、以争取同事及顾客的合作,创造良好和谐的工作环境;1.1.8 严谨操守,不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款项。爱护本公司财物,不浪费,不化公为私;1.1.9 全体员工必须了解:唯有努力工作,提高产品质量,增收节支,才能获得改善及增进福利,以达到互助合作、劳资两利之目的。1.2 本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时,应负赔偿责任。1.3本公司职员,每月全勤者可享受安排带薪休息二天(不得补休),在保证生产正常运作下,由部门经理统筹安排;不全勤者不得带薪休息。如有再请假经批准或旷工者,当月取消带薪假期。1.4 从事办公室工作人员,每月可安排休息四天。如因工作需要,要服从安排。1
5、.5 员工如有迟到、早退或旷工等现象,依下列规定处分:1.5.1 迟到、早退严格执行上下班管理制度,做到不迟到、不早退,如有迟到、早退现象,按各部门规定进行处理。1.5.2 旷工 未经请假而擅自离开工作岗位者视为放弃工作处理。 请假未批或假满未经续假而不到职者作旷工处理,每旷工一天罚三天工资,超过三天者作自 动辞退处理。1.6 严格执行请假制度,由个人书写请假单报部门主管审批,全年累计事假不超过14天。每次请假超过2天的,由部门主管呈报上级领导批准。请假者必须将所经办业务交代部门安排处理。2. 员工聘用2.1 所有员工均需填写真实正确的个人资料,同时提交身份证、职称证、上岗证、健康证复印件及近
6、期证件照片五张等相关资料给公司备案,公司需要时应提交原件,并保证不将有关证件借给其他单位或个人使用。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第4页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准2.1.1 健康状况:所有员工必须身体健康,无不良嗜好。凡有慢性病、传染病及吸毒等隐瞒不报,被公司发现后,公司有权将其辞退。2.2.2 试用期:所有员工从到职日计起,首三个月为试用期。试用期满后工作表现良好者,将被通知为正式雇用,正式签订劳务合同。2.2.3 公司需增聘人员时,提倡从社会公开招
7、聘。聘用人员首三个月为试用期,试用期仅享受试用期工资。试用期满不予录用者,不发任何补偿费,试用人员不得提出任何异议。2.2.4 终止员工合约 试用期间,双方可在一星期前通知或以一星期之薪金代替通知期的情况下终止约定。(因违反员工条例被解雇的员工除外) 聘用期间,双方需要十天书面通知或以相等于十天薪金代替通知期的情况下终止合约。(因违反员工条例被解雇的员工除外) 凡终止合约的员工,均须办好工作交接手续等相关事宜才能离开公司。3. 员工考核与晋升3.1 所有员工每隔半年,由其部门主管进行考核,考核结果作晋升和奖罚的依据。3.2 员工的晋升由其部门主管根据其工作业绩、表现报董事会批准。4. 禁止条例
8、4.1 员工在工作时间内,不准接受朋友及亲属的探访。未经主管部门同意,不准让亲友在厂内留宿过夜。4.2 不可擅自离开工作岗位。4.3 在厂内禁止任何人以任何形式进行赌博。4.4 员工凡在放例假后的第一天,再有请假,公司将不予考虑。如确因特殊情况者,须预先书面申请,按请假条例经批准方可。4.5 凡有对公司不利或蓄意对其他同事造成精神上或肉体上伤害者,公司将不会继续聘用,情节严重者交由当地公安机关处理。4.6 严格执行财务制度,超出工资范围借支或未到发工资日期提前支取,公司将不予考虑。5. 即时无条件解雇条例公司员工有下列行为者,即时无条件解雇:5.1 偷窃或诈骗等违法行为。5.2 工作时间参与任
9、何形式的赌博、酗酒或酗酒生事。5.3 侮辱、袭击上司或同事。5.4 无故拒绝部门主管的工作安排。5.5 恶意或随意损坏公司财物。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 员工管理条例 文件页数 第5页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00107 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准6. 奖罚凡对公司提出合理化建议被公司采用或有重大贡献,给公司带来实效的,公司可给予奖励;对违反公司员工管理条例的给予处罚。7. 本员工管理条例自公布之日起执行,其解释权和修改权属公司董事会。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务
10、管理制度 文件页数 第6页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次 制 审 核 批 准财务管理制度1. 目的为了进一步加强财务管理,规范公司财务管理制度,完善本单位的管理机制,增创最佳经济效益,提升公司市场竞争力。根据中华人民共和国会计法企业会计制度等法津法规文件,结合公司的实际情况,特制定本制度。2. 财务部门及财务人员2.1财务部负责公司的财务业务和财务管理工作,须及时、真实、准确地反映公司的经营活动情况,定期向国家税务机关等部门和董事会报送有关财务报表和财务报告,并依法计算和缴纳国家税收。2.3 财务人员要执行国家财经法规制度和本公司的财务管理
11、制度,对不符合手续的行为,财务人员有权拒绝执行,重大问题应向董事会报告。2.5 财务人员要遵守职业道德,做到遵纪守法,廉洁奉公,客观公正,事实求是,爱岗敬业,保守机密。3. 财会管理3.1 按财务和会计的基本规范建帐。会计、出纳要互相监督、定期对帐、日清月结,做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符、帐实相符。3.3 按照会计制度的规定帐目核算要真实、合法、准确、完整。3.4 财务人员要认真作好日常的会计财务处理工作,从原始凭证到登记会计凭证,登记总帐、明细帐,登记会计报表,一整套程序要符合规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。3.5 每月月末结帐一次,并需编制月度、年度的会计报表。月度会计报表于
12、下月10号、年终结算报表于下年1月20日上报国家税务机关等有关部门和公司董事会。3.6 财务人员要认真履行职责,严格执行审批制度,对不合规定要求的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理。3.7 严格执行内部控制制度,会计不能兼任出纳员,出纳员不能兼任稽核、会计档案保管和现金、银行日记帐以外的登记工作。每一张会计凭证都必须由两人或两人以上分工办理。每一笔财务收支必须有经办人和批准人。 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第7页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准 东莞市X
13、X混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第8页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准4. 费用的管理7.1 公司日常费用开支,要严格把关,实行费用一支笔,费用报销要有经手人、证明人签名,送总经理批准方能报销。报销单据要符合财务要求,内容要在公司允许的开支范围,不符合开支要求的,财务人员有权拒绝不予报销。7.2 各部门人员因公事需要借款时,应填制借款单,经部门主管签字后送总经理审批,方能在财务部借款。7.3 办公用品统一由办公室购买,统一管理专人发放,发放时需造册登记。7.4 接待用餐
14、是为了业务的发展,但必须坚持节约原则和减少陪同人员,并按审批权限办理报销 东莞市XX混凝土有限公司 手册名称 管理制度手册(讨论稿)文件名称 财务管理制度 文件页数 第9页 / 共20页 文件编号 GC/AM/00207 文件版本 A/01 修订状态 0次编 制 审 核 批 准手续,请款的宴请与报销不得跨月进行,报销单据要注明接待事由。5. 销售收入及应收帐款的管理11.1 产品销售原则上一手交钱,一手交货,必须签定有关的购销合同,明确双方责任。一般情况下不允许赊销。11.2 签订的合同销售部门应及时送财务部。财务要及时逐笔进行登记,准确反映各单位应收帐款的形成、回收及增减变化情况,便于对各项
15、应收帐款的发生事项严加管理。11.3 每笔销售收入原则上由会计开单,出纳签章并收款,每一销售业务的货款营销人员必须汇同财务人员一起收款,营销人员不能私自收款。11.4 对应收帐款,要经常核定,并按帐龄长短逐项进行登记,定期与对方进行核对。11.5 对于到期没有收回的货款,营销部门要积极进行催讨工作。在规定期限内仍无法达到催款目的,金额较大的应移交公司有关部门依法追诉。11.6 财务部、营销部应及时做好销售统计、应收账款统计和收款管理工作。6. 财务档案的管理12.1 凡是本公司的会计凭证(包括原始凭证)、账簿、报表、文件和其他有保存价值的资料,均应归档。12.2 会计凭证应按月按编号顺序每月装
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