信用社(银行)稽核审计部岗位责任制.doc
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1、信用社(银行)稽核审计部岗位责任制为了进一步打造XX联社依法合规文化,提升合规经营水平,有效增强稽核审计人员责任意识,提高稽核审计工作质量,充分发挥稽核审计工作对信用社业务经营活动的监督保障作用,为联社领导的正确决策提供参考依据,充分调动稽核审计人员的工作积极性和主动性,实现稽核工作的制度化、规范化和科学化,本着“统筹安排,合理分工,分片包干、各负其责、落实责任、严格问责”的原则,特制定稽核审计部工作职责和职工岗位责任制。稽核审计部工作职责:1、认真贯彻执行国家的金融法规政策和联社制定的各项管理制度;督办联社决定、决议的执行,并及时反馈信息,为领导决策提供依据。2、树立科学发展理念,切实加强内
2、控制度执行,坚持业务操作流程管理;加大对营业网点、机关管理部门稽核检查,认真组织实施序时稽核、专项稽核审计和省、市主管管部门安排的稽核审计工作。3、按照联社审议评价委员会有关要求,认真组织实施相关单位和事项的审议评价工作。4、制定稽核审计人员岗位责任制和考核奖惩管理办法;加强对稽核人员的培训和管理,不断提高稽核人员的综合素质。5、发挥内审职能作用,认真做好信用社主任(副主任)机关部门经理(副经理)的离岗经济责任审计、信用社基建审计、财务审计及各类专项审计工作。6、准确、及时、完整上报各项稽核工作报告、报表、监管报告和专项稽核审计报告。7、深入部门包抓社检查指导工作,指导帮助包抓社全面完成各项工
3、作任务。8、出色完成联社领导交办的其他工作任务。稽核员岗位职责1、按照稽核工作要求,认真负责开展序时稽核和专项稽核检查,保质保量完成稽核工作任务。2、严格执行稽核审计工作流程,认真、仔细查阅资料,完整、全面编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料。3、对稽核发现的可疑问题和重要线索应及时向部门经理或领导汇报,汇报的问题如实记录并签名。4、妥善保管调阅的资料,稽核事项结束后完整交给给稽核单位。5、及时汇总稽核情况,客观公正地作出稽核评价,提出初步整改、处理意见和建议。6、遵守稽核工作纪律和保密制度。7、完成领导交办的其他工作任务。 稽核审计部岗位工作职责稽核审计部经理岗位职责1、负责稽核审计
4、部全面工作。认真组织落实上级主管部门和联社的工作安排,科学合理制定稽核工作中长期规划,年度工作安排和总结,季度项目稽核进度计划等;按月对稽核人员工作开展情况进行总结评比考核兑现,认真做好周工作计划和组织落实。2、负责部门各项制度的制定、督促稽核审计检查工作的开展,加强部门员工管理,制定完善岗位责任制,做好岗位责任制的落实和考核工作。3、组织实施好序时稽核和各类专项稽核审计工作,审核稽核审计组完成的稽核审计报告,研究提出处理意见,及时总结信用社业务经营中的典型经验并在全县推广,促进全县信用社依法合规经营。4、深入基层搞好调查研究,经常深入信用社检查指导工作,督促包片稽核人员保质保量完成各类稽核审
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