如何开红字发票(图文45P).doc
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1、如何开红字发票第一章 系统简介1.1 业务背景为了进一步加强对纳税人开具红字增值税专用发票的管理,航天信息股份有限公司根据国家税务总局要求,在防伪税控系统中增加了对开具红字增值税专用发票申请单和通知单的信息化管理。针对红字增值税专用发票的管理,原防伪税控税务端系统需要通过升级增加红字票通知单管理系统。同时,只需将原防伪税控一机多票开票子系统上层软件升级为防伪税控一机多票开票子系统V6.13。升级后的开票子系统增加了对红字专用发票的管理,具体实现功能如下:1、升级后开具红字专用发票时,必须输入通知单编号。2、升级后的开票子系统提供了申请单管理功能,包括填开、修改查询和导出,打印出的申请单如图1-
2、1所示。图1-1 开具红字增值税专用发票申请单1.2开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票。根据实际业务需要,可以分为购买方申请开具和销售方申请开具两种情况,其处理流程不同,具体如下。1.2.1购买方申请开具1、开具情况当出现以下情况时,应由购买方申请开具红字专用发票:(1) 购买方获得的专用发票认证相符且已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出;(2) 购买方获得专用发票后因以下问题无法抵扣时:专用发票抵扣联、发票联均无法认证;专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符;专用发票认
3、证结果为专用发票代码、号码认证不符;所购货物不属于增值税扣税项目范围。2、开具流程购买方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-2所示。购买方提交申请单购买方税务机关审核后开具通知单 购买方将通知单交予销售方销售方开具红字专用发票图1-2 购买方申请开具流程(1)购买方提交申请单若购买方需要申请开具红字专用发票,购买方应向主管税务机关提交申请单。(2)购买方税务机关开具通知单购买方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单。(3)购买方向销售方发送通知单购方税务机关开具通知单后,将纸质通知单交给购买方,购买方即可以适当方式将纸质通知单传递给销售方。(4)销售方开具红
4、字专用发票销售方接收到由购买方传递的纸质通知单,根据通知单的内容在开票子系统中开具红字专用发票。1.2.2销售方申请开具1、开具情况当出现以下情况时,应由销售方申请开具红字专用发票:(1)因开票有误购买方拒收; (2)因开票有误等原因尚未交付。2、开具流程销售方申请开具红字专用发票的具体流程如图1-3所示。销售方提交申请单销售方税务机关审核后开具通知单销售方开具红字发票图1-3 销售方申请开具流程(1)销售方提交申请单若销售方需要申请开具红字专用发票,销售方应向主管税务机关提交申请单。 (2)销售方税务机关开具通知单销售方税务机关根据纳税人提交的申请单,审核后通过红字票通知单管理系统开具通知单
5、。(3)销售方开具红字专用发票销售方凭取得的通知单内容在开票子系统中开具红字专用发票。第二章 新增改进主要功能一机多票开票子系统V6.13中,利用直接开具功能开具红字专用发票时,必须输入通知单编号,同时提供了申请单开具功能,具体新增和改进的功能详述如下。2.1红字专用发票填开方式在一机多票开票子系统V6.13版软件中,在发票填开界面中,点击“负数”按钮时,新增两个选择菜单,一项为“直接开具”,另一项为“导入红字发票通知单”,界面如图2-1所示。企业可以通过直接开具或导入红字发票通知单两种方式填开红字专用发票。图2-1负数发票开具方式2.1.1直接开具方式操作步骤:【第一步】在一机多票开票软件V
6、6.13中的发票填开界面中,选择“负数”按钮下的“直接开具”菜单项,系统会弹出通知单编号输入窗口,如图2-2所示。图2-2 通知单编号输入窗口【第二步】在窗口中对应输入两遍通知单编号,若两遍号码相同则激活“下一步”按钮,点击“下一步”按钮后,系统会弹出销项正数发票代码号码填写、确认窗口,如图2-3所示。图2-3 销项正数发票代码号码填写、确认窗口【第三步】对于通知单上有对应蓝字专用发票代码、号码的,填写蓝字专用发票代码、号码,否则,不需要填写蓝字专用发票代码、号码,点击“下一步”按钮,显示出本张负数发票对应的正数发票票面信息,如图2-4所示。图2-4 对应的正数发票票面信息【第四步】如果对应正
7、数发票票面信息无误,点击“确定”按钮,进入负数发票填开界面,如图2-5所示;如果对应正数发票票面信息有误可以点击“上一步”按钮进行修改。图2-5 负数发票填开界面2 说明:1、通知单编号必须输入,否则无法开具红字专用发票,且需要输入两遍,输入后以密文显示。2、通知单编号是在税务端红字发票通知单管理系统开具通知单时自动生成,共16位,其编码规则为:第1-6位是主管税务机关代码,第7-10位是年份月份,第11-15位是通知单顺序号,第16位是校验位。3、一张通知单只能对应开具一张红字发票。如果输入的通知单编号已经开具过红字专用发票,则在输入编号后,点击“下一步”按钮后,系统提示“已使用过,不能重复
8、使用”。2.1.2导入填开方式对于销售方申请开具红字专用发票的情况,在开具红字专用发票时,可以使用导入红字发票通知单的功能。即销售方主管税务机关在为其开具红字专用发票通知单时,可以提供通知单电子文件的下载,销售方企业可利用介质拷贝,通过开票系统中的导入红字发票通知单功能就可以直接导入通知单电子文件并自动生成红字专用发票信息。操作步骤:【第一步】在一机多票开票软件V6.13中的发票填开界面中,选择“负数”按钮下的“导入红字发票通知单”菜单项,系统会弹出打开文件窗口,如图2-6所示。图2-6选择“通知单”文件的开具界面【第二步】在打开文件窗口中,选择对应的通知单电子信息文件,系统提示“正在进行数据
9、转换”,转换结束后,在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息,此信息包括票面上的所有信息,如图2-7所示。其中,备注栏中自动显示对应的通知单编号。图2-7 导入“通知单电子信息”文件后的发票填开界面【第三步】确认发票填开界面上的所有信息正确后,点击“打印”按钮开具红字专用发票。2 说明:1、通知单电子信息只能在销方所属税务机关下载获得, 购方所属税务机关不提供下载功能。通知单电子信息的文件类型是XML格式,其编码规则为:税号的前6位年月序号 校验位.XML。例如,4103050806000063.xml。 2、在使用导入红字发票通知单功能时,一次只能导入一个通知单电子文件。如果要开具多张红
10、字专用发票,只能逐个导入通知单电子文件后进行开具。3、如果导入的通知单电子信息已经开具过红字专用发票,在点击“打印”按钮时,开票系统会提示申请单重复,不能继续开具此张红字专用发票,具体提示信息如图2-8所示。图2-8 提示“申请单重复”界面4、废旧物资销售发票红字票的填开流程及方法与专用发票红字票相同。普通发票红字票的填开流程及方法与升级前的一机多票开票子系统V6.10中的填开方法完全一样。2.2红字发票申请单2.2.1申请单填开主要功能:在开票系统中填开红字发票申请单。操作步骤:【第一步】进入“发票管理”界面,点击“红字发票申请单申请单填开”菜单,弹出红字发票申请单信息选择界面,如图2-9所
11、示。图2-9 红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中,可以选择两种方式:购买方申请和销售方申请。1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:(1)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。(2)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面,如图2-10所示。图2-10 购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请由销售方申请开具红字专用发票,根据实际情况选择理由后,选择发
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