监察审计部职责.docx
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监察审计部职责监察审计部职责 1. 负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度; 2. 负责制定部门工作计划和费用预算; 3. 负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计; 4. 负责对公司固定资产投资项目审计; 5. 负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算; 6. 负责按公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计; 7. 负责对企业资产的安全和完整进行审查;对国有资产保值增值情况进行审计; 8. 负责对重大工程项目、自筹基建项目、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计; 9. 对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计; 10. 负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查;对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查;对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查; 11. 受理公司人员的举报,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为; 12. 负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作; 13. 完成公司交办的其他工作。
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