XX公司质量手册范本.doc
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1、质 量 手 册(GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949:2002)文件编号:_ 编制: 受控状态: 审核: 发放编号: 批准: 2008-01-18发布 2008-01-20实施目 录批准页-4授权书 -5第1章 企业简介- 6第2章 组织机构-72.1组织机构图- 72.1质量管理机构图-8第3章 质量手册的目的、范围及管理-93.1目的- - 93.2 范围- 93.3手册的管理- -9第4章 质量方针和目标- 104.1质量方针-104.2质量目标-10第5章 质量管理体系过程控制及过程方法-115.1过程的识别- -115.2过程之间的关系- -125.3过程的运作与
2、监控- -135.4外包过程- -13第6章 质量管理体系过程描述- -146.1顾客导向过程(COP)- -146.1.1“顾客要求”确认与评审过程(代号:C1)- -146.1.2“过程设计和开发”过程(代号:C2)- 146.1.3“产品生产及交付”过程(代号:C3)-166.1.4“服务/顾客反馈”过程(代号:C4)- -176.2管理过程(MOP)-176.2.1“经营策划”过程(代号:M1)-176.2.2“职责、权限管理”过程(代号:M2)- -186.2.3“管理评审”过程(代号:M3)-196.2.4“质量成本管理”过程(代号:M4)- -206.3支持过程(SOP)- -2
3、06.3.1“文件控制”过程(代号:S1)- -206.3.2“记录控制”过程(代号:S2)- -216.3.3“人力资源管理”过程(代号:S3)- -226.3.4设施、设备管理过程(代号:S4)- -226.3.5“5S管理”过程(代号:S5)- -236.3.6“采购管理”过程(代号:S6)- -246.3.7“供应商管理”过程(代号:S7)-246.3.8“工装管理”过程(代号:S8)- -256.3.9“标识和可追溯性管理”过程(代号:S9)-256.3.10“顾客财产管理”过程(代号:S10)- -266.3.11“产品防护”过程(代号:S11)- 266.3.12“库存管理”过程
4、(代号:S12)-276.3.13“监视和测量装置控制”过程(代号:S13)-276.3.15“内部审核”过程(代号:S14)- - 286.3.16“制造过程监视和测量”过程(代号:S15)- - -296.3.17“产品的监视和测量”过程(代号:S16)- -296.3.18“不合格品控制”过程(代号:S17)-306.3.19“数据统计与分析”过程(代号:S18)-306.3.20“持续改进”过程(代号:S19)-316.3.21“纠正和预防措施”过程(代号:S20)-31修改履历- -32附录一:过程网络图- -33附录二:过程、条款和体系文件对照表-34附录三:过程指标监控表-36附
5、录四:质量职能分配表-38批 准 页本手册依据GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949:2002质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求编制,符合本公司实际状况和战略发展需要,是我公司实施质量体系有效运行的法规性文件,现予以批准颁布实施。本手册阐述了质量方针,确定了公司的质量管理体系和体系运行所需的过程及过程间的相互关系。本手册所描述的质量管理体系以及手册所引用的标准和相关文件是公司质量管理体系的法规性文件,公司全体人员必须遵照执行,以确保质量管理体系运行的持续性、有效性和适宜性。总经理:二OXX年XX月XX日授 权 书本质量手册及其
6、实施的程序文件都是本公司的法规性文件,因而具有指令性,公司全体员工均须严格遵照和执行。为确保质量手册和程序文件的内容充分实施,现对本公司的管理者代表和顾客代表作出如下授权:一、授权副总经理XXX为管理者代表,其职责为:1、负责建立、健全质量管理体系,组织、协调和监督质量管理体系的实施,直接向总经理报告质量体系的运行状况和来自顾客的信息,以供管理评审和作为质量体系改进的基础,并由此推进质量改进计划,并确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。2、领导本企业的内审工作。3、报告质量情况,监控战略质量目标,协调控制质量管理任务,推动质量改进计划,当出现重大质量问题,需进行纠正整改时有权停止生产。4、负
7、责本企业质量体系事宜的对外联络工作。5、在总经理领导下,负责协调、检查、考核公司的质量方针、目标实施情况。二、授权市场部经理-XXX为顾客代表,其职责为:识别及确定顾客对产品的要求提交本公司的APQP项目小组,参与APQP先期产品质量策划,将顾客的信息反馈相关部门,并代表顾客提出要求,具体职责如下:1、传达顾客的要求和信息,并及时通知相关部门;2、参与新产品的开发和产品特殊特性的选择和确定;3、参与质量目标的制定和实施;4、提出相关培训要求;5、了解并督促顾客反馈信息的纠正和预防措施。 总经理: XXXX年XX月XX日企业简介公司联系地址:厂址: 邮编:电话: 传真: 2组织机构2.1组织机构
8、图董事长总经理工厂外贸部市场部技术部制造部品管部工程部行政部财务部2.2质量管理机构图总经理管理者代表市场部技术部制造部品管部工程部行政部财务部总台事务市场开发采购顾客订单管理体系运行工艺标准化配方开发和管理新品开发开发资料管理体系运行模具管理生产调度生产制造体系运行品质保证品质控制体系推进设备管理工厂事务管理体系运行行政后勤行政内勤人力资源公共关系体系运行日常经营财务管理成本核算财务管理体系运行第3章质量手册的目的、范围及管理3.1目的编制和发布本质量手册的目的是描述上海路赛达特种橡塑制品有限公司的质量管理体系,确保该体系符合GB/T 18305-2003/ISO/TS 16949:2002
9、质量管理体系 汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T 19001-2000的特别要求、以及法律法规和顾客的要求。本手册所描述的质量管理体系以及手册所引用的标准和相关文件是公司质量管理体系的法规性文件,是指导本公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的依据和行动准则,也是向顾客提供质量保证的承诺。3.2范围本手册及依据本手册建立的质量管理体系适用于上海路赛达特种橡塑制品有限公司汽车零件的生产及服务的全过程,本公司生产的汽车橡胶零件由本公司根据顾客对产品材料和性能的要求,对橡胶材料的配方自行设计,形状尺寸符合顾客图纸要求,按本质量管理体系进行设计开发。3.3手册的管理3.3.1本手册由品管部编制、
10、经管理者代表审核,总经理审批后颁布实施。3.3.2由总经理在管理评审会议上对质量体系的适宜性、充分性和有效性进行评审,如需修订,由品管部修订,经管理者代表审核,总经理批准后颁布实施。修订记录详见本手册的“修订履历表”。3.3.3本手册以电子版本和书面文件形式发布,分受控和非受控两种。受控本持有者为公司全体中层正职以上领导、主要技术管理人员、主要质量管理人员(含内审员)。非受控文件持有者为重点客户及认证机构。3.3.4本手册受控本持有者应妥善保管,不得丢失、损坏、外借,在工作调动时及时移交。3.3.5本手册由品管部按照文件控制程序进行管理,包括发放、更改、回收、换版,确保所有部门持有的均为有效版
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