食品企业程序控制等文件汇编.doc
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1、山东六和集团有限公司3程序控制文件3记录控制程序基础设施控制程序10采购控制程序12基础设施控制程序14不合格品和潜在不安全品控制程序16监视和测量装置施控制程序18产品召回控制程序20突发事件准备和响应控制程序22前提方案控制程序24危害分析控制程序27HACCP计划控制程序30食品安全验证控制程序33纠正/预防措施控制程序35内部审核控制程序38管理评审控制程序40山东六和集团有限公司43食品安全手册430.2前言460.3食品安全手册更改页470.4食品安全管理手册491食品安全管理体系适用范围512引用标准523术语和定义534食品安全管理体系555管理职责586资源管理687安全产品
2、的策划和实现718食品安全管理体系的验证、确认和改进84山东六和有限公司89肉鸭生产加工良好操作规范89(GMP)89目 录901主题内容与适用范围91一、初级生产的要求95二、产品安全方针和安全目标103三、组织机构及其职责104四、生产、质量管理人员的要求111五、环境卫生的要求112六、车间及设施卫生的要求116七、原料、辅料卫生的要求120八、生产、加工卫生的要求121九、包装、贮存、运输卫生的要求128十、有毒化学物品的控制130十一、品质管理131十二、保证卫生质量体系有效运行的要求136十三、产品召回程序137十四、人员培训139山东六和集团有限公司泰安六和经纬农牧有限公司141
3、肉鸭加工HACCP实施计划1411.目 录1422颁布令1433组织机构图、HACCP小组成员及其职责144HACCP计划166HACCP计划1679、验证程序16910HACCP计划的培训17211验证报告174CCP2予冷177CCP3 金属探测178山东六和集团有限公司181泰安六和经纬农牧有限公司181肉鸭加工卫生标准操作规范181目录182一、水(冰、蒸汽)的安全183二、食品接触面的状况和清洁186三、防止交叉污染190四、手的清洗消毒、卫生间、更衣室的清洗消毒195五、防止食品被污染物污染197六、有毒化学物的标识、贮存和使用200七、人员的健康与卫生控制204八、害虫、害鼠的控
4、制206后 勤 管 理 制 度212数据收集分析管理规定216山东六和集团有限公司程序控制文件版本/更改:A/0受控状态:实施日期:编制: 审核: 批准:山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX01版本更改A/0版本状态受控文件名称文件控制程序1 目的 为对本公司质量、食品安全管理体系涉及的文件进行有效管理,保证其有效性、适用性、协调性和完整性,确保现行使用文件为有效版本,防止误用失效或作废文件,同时为FSM体系的有效运行提供依据,制定本程序。2 适用范围 本程序适用于本公司食品安全管理体系(FSM)所涵盖的体系文件及其相关支持性文件的管理。3 职责31事业部总经理负责食品安全管理体系方
5、针、目标文件、FSM手册、程序文件的批准,分公司总经理负责卫生标准操作规程、作业文件(含良好操作规范)、HACCP计划、外来文件的批准。32管理者代表负责组织编写和审核FSM手册、程序文件,分公司HACCP小组组长负责组织编写和审核卫生标准操作规程、HACCP计划、作业文件(含良好操作规范);33各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编写,并负责本部门文件的存档和管理;34品管部是文件的归口管理部门,具体负责汇总、审编、定稿各部门编制的文件,以及体系文件的标识、发放与回收、存档与管理。4工作程序4.1受控文件定义受控文件:指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有食品安全活动均以
6、受控文件为依据,严禁使用非受控文件(原始批准备案文件、递交第三方外审文件除外)。42文件类型、编号和版本标识4.2.1食品安全管理体系由食品安全手册、程序文件、作业文件、HACCP体系文件(HACCP计划、GMP文件、SSOP文件)、外来文件和记录组成。编号规则如下:a)食品安全手册:集团代码/代号发布年号(生效日期) 如:LH/FSM2006)(六和集团,食品安全手册,2006年发布实施)b)程序文件:集团代码/代号顺序编号 如:LH/CX01(六和集团,程序文件,文件顺序编号01)c)作业文件:集团代码/工厂代码-代号顺序编号 如:LH/LY-ZY01(六和集团临沂分公司,作业文件,文件顺
7、序编号01)d)HACCP体系文件:集团代码/工厂代码代号发布年号(生效日期) 如:LH/LYHACCP2006(六和集团临沂分公司,HACCP计划,2006年发布实施) LH/LYGMP2006(六和集团临沂分公司,GMP文件,2006年发布实施)LH/LYSSOP2006(六和集团临沂分公司,SSOP文件,2006年发布实施)e)外来文件:集团代码/工厂代码代号处理代码 如:LH/LYWL01(六和集团临沂分公司,外来文件,接收处理编号01)f)记录的编号:集团代码/工厂代码代号顺序编号 如:LH/LYQR02(六和集团临沂分公司,体系记录,顺序编号02)4.2.2文件版本与状态:体系文件
8、应标明文件的现行使用版本、状态(受控状态、标识状态)。规则为:于文件的封面“版本/更改”处标明文件的现行版本和修订次数。文件正式发布实施时,版本以A为起始数,更改次数以0为起始。4.3文件受控状态4.3.1公司内部流通食品安全管理体系文件均为受控文件(原始批准备案文件、递交第三方外审文件除外)。受控文件于文件封面“受控类别”处加盖受控章,并注明受控发放号,文件其他部分逐页加盖红色“有效版本”印章。4.3.2公司文件应建立受控食品安全体系文件清单,各部门编制本部门受控体系文件清单。4.4文件编制、审核和批准4.4.1管理者代表负责组织编写和审核FSM手册、程序文件,分公司HACCP小组组长负责组
9、织编写和审核卫生标准操作规程、HACCP计划、作业文件(含良好操作规范);4.4.2各部门参与本部门工作范围内与食品安全管理体系有关文件的编写;4.4.3品管部是文件的归口管理部门,具体负责汇总、审编、定稿各部门编制的文件,以及体系文件的标识、发放与回收、存档与管理。4.4.4事业部总经理负责食品安全管理体系方针、目标文件、FSM手册、程序文件的批准,分公司总经理负责卫生标准操作规程、作业文件(含良好操作规范)、HACCP计划、外来文件的批准。4.5文件发放、保存和管理4.5.1文件经总经理批准正式发布后,原版批准文件由品管部负责保存,不得私自外借。4.5.2文件的发放范围由管理者代表和HAC
10、CP小组组长确定,保证在文件的使用处有相应的对应文件。品管部统一复印体系文件,于文件封面“受控类别”处加盖红色受控印章、添注发放受控号,并逐页加盖红色“有效版本”印章。由品管部建立文件发放/回收记录,各部门文件使用人或部门主管签收确认。4.5.3非本部门人员借阅文件,征得管理者代表同意后,填写文件借阅登记表,由文件管理员负责借阅文件的追还工作。4.5.4受控体系文件清单应适时更新以反映实际。4.5.5文件应分门别类标识,由文件使用人保存于通风干燥、防蛀、安全的适宜地方(现场使用文件应置于现场),确保文件不受到损坏。任何人不得在受控文件上随意涂写乱画,不得私自外借、复印,严禁非本部门人员未经批准
11、接触体系文件。应确保文件清晰,以便于识别和检索。4.5.6文件管理员应定期对体系文件的保管、使用状况进行检查。每次内部审核前应对各部门体系文件进行检查,确保文件使用的有效性。4.5.7因破损或陈旧需要更换新的文件,原分发号不变,并收回旧文件,加盖蓝色“失效版本”印章。因丢失而补发的文件,应设立新的分发号,并注明原有分发号文件失效,由文件管理员负责文件发放手续的办理。4.6文件更改4.6.1文件更改由文件更改申请人/部门填写文件更改申请单,履行原文件的审核、批准手续。4.6.2更改文件的标识:文件更改范围和程度较小,仅限于几行文件且涉及面较窄的,可采用换页方式更改,只更改文件状态,版本不变动;对
12、多次更改或涉及范围较大时,应升级版本号,修订状况归0。4.6.3只需要修订的文件更改,由提出人/部门填写文件更改申请单,并将修改情况作描述。对需要换版的文件更改,执行4.4和4.5的规定,发放换版文件后应收回原文件,并在文件发放/回收记录中注明原文件回收情况。4.7文件回收、作废和销毁 当文件不适用(文件修订、更新换版等)时,由品管部负责将相应的文件回收,在原文件发放/回收记录栏中注明。回收的文件,需要作废的,由品管部填写文件销毁记录,经总经理批准后集中销毁。体系文件换版时,保留一份作为历史资料,并逐页加盖蓝色“失效版本”印章。4.8外来文件4.8.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整
13、体作业的外来文件,由HACCP小组组长组织各职能部门识别、收集、获取,并作外来资料接收记录。经分公司总经理批准后,进行编号和受控标识,并按工作需要进行分发,填写文件分发/回收记录表。外来文件应编入单独列表受控文件清单,并在表头注明“外来文件”。4.8.2HACCP小组组长和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的发展,当外来文件有更新版时,应进行换版更改,执行4.6规定,并更新受控文件清单。4.8.3公司内部不对外来文件进行修订。4.9文件使用和评审文件是活动的依据,应得到完全执行。文件发布后(包括更改)应有很必要的培训,以确保人员对文件的理解。文件管理和使用部门都在内部审核和管理评审会议上提出对现
14、有食品安全管理体系文件进行评审,必要时则予以修改。每次内部审核,应包括审核所有受控文件的有效性,必要时进行修改。4.10 记录的管理记录是一种特殊的文件,除遵守本程序的适用规定外,还应依据记录控制程序有关规定执行(如受控分发、修改等)。5 相关文件 记录控制程序6 相关记录记录名称 文件发放/回收记录 文件更改申请单 受控文件清单 文件销毁记录 记录清单 文件借阅登记表 外来资料接收记录 山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX02版本更改A/0版本状态受控文件名称记录控制程序1目的为确保对食品安全管理体系运行的有效性提供真实、准确的客观证据,制定执行体系记录的标识、收集、编目、查阅、归
15、档和防护处理的控制程序。2 适用范围适用于与食品安全管理体系所有相关的记录管理控制。3 职责3.1HACCP小组组长负责体系所有记录销毁的审核工作。3.2各部门负责本部门食品安全管理体系所涵盖记录的日常整理、收集工作。3.3品管部负责体系记录检查、督办和定期汇总、标识、保管工作。4 工作程序4.1记录定义记 录:阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。记录保存期限:最短的保存期限要求,法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求的,也应该得到满足。4.2记录格式和标识4.2.1各部门参与本部门体系记录的编制工作,记录的设计应符合体系文件要求。4.2.2记录编制完成,应报管理者代表批准,由品管部备
16、案后使用。4.2.3记录格式的设计、更改,按文件控制程序有关文件更改的规定执行。4.2.4记录的标识,包括记录名称、记录表格编号(按文件控制程序执行)、记录的时间、有关责任人的签名,必要时可标明部门或范围。4.3记录的填写4.3.1记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改,填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上用单杠划去。不得用铅笔或红色笔(除非文件规定)做记录。4.3.2如因笔误或填写错误要修改,应采用单杠划去,在其上方写上更改后的内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期。修改后的记录应能识别,不得用涂改的方式修改记录。4.3.3记录应得到部门负责人或相关主管的审核。审核应
17、关注内容是否正确无误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,是否易认。4.3.4文件有规定时,记录应得到有相应职权的人的批准方为有效。4.3.5记录的填写、审核、批准人均应手写签名,并签署日期。4.4记录的管理和销毁4.4.1品管部负责编制公司记录清单,各部门负责编制本部门记录清单,清单应列明所有格式的记录,并规定记录的保存部门和保存期限(具体见记录清单)。4.4.2在记录使用期内,各部门必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,所有的记录保持清洁、字迹清晰,各部门按规定的期限保存记录。4.4.3外来资料的接收应作好外来资料接收记录,具体内容见文件控制程序。4.4.3超过保存
18、期或无参考价值的记录应清点登记,编写报告,经分公司总经理同意后销毁。4.4.4记录是一种特殊的文件,应遵守文件控制程序中的要求,包括使用、借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等。记录无发放要求。4.4.5记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行。与记录无关的人员查阅记录应得到管理者代表批准。5 相关文件文件控制程序6 相关记录文件销毁记录记录清单 外来资料接收记录山东六和集团有限公司程序文件文件编号LH/CX03版本更改A/0版本状态受控文件名称基础设施控制程序1 目的保证公司的基础设施充分,并得到管理与维护,状态良好,以确保食品生产实施过程顺利,食品符合要求。2 适用范围适用于与食品安全管理
19、体系有关的影响到产品质量的场所、设施、设备的提供和管理。3 职责3.1事业部和分公司总经理共同负责基础设施的提供。3.2设备部负责生产、办公基础设施的管理和维护。3.3 各部门负责正确使用并保护其使用的基础设施。4 工作程序4.1 基础设施的提供:总经理根据生产的需要,确定并提供了足够的基础设施,包括:a)必要的生产设备和检测仪器;b)足够生产和储存的场所;c)必要的支持性服务,如运输、通讯等。4.2 基础设施的采购:有需求,欲申购设备时,按采购控制程序要求进行,最后需经总经理批准。4.3基础设施的管理:4.3.1基础设施管理部门应对设备进行编号并制作设备台帐予以标识。4.3.2基础设施管理部
20、门将生产设备资料记录入设施设备清单;4.3.3基础设施管理部门为设备建立设施设备检修记录表,机存表存,机废表销。4.3.4基础设施的使用人应严格按其使用规范使用并进行良好的防护。必要时,使用部门主管制订相应的设施设备操作和保养指导书以指导设备的正确使用和维护。4.5 设备的维护:4.5.1 日常保养:操作人员依据设备安全操作规范或相关基础设施说明书要求,在使用中对设备进行日常的基本保养,并与使用情况一起填写于工作记录中。 4.5.2 年度检修:a)设备部会同使用部门,针对各设备的使用环境,使用频率与日常保养状况于每年末编制设施设备年度检修计划,呈分公司总经理核准执行。b)年度设施设备维修保养进
21、行前,设备部主管应制订更详细的计划,报分公司总经理审核后呈送事业部总经理批准,由集团总部给予必要的支持。c)每次检修执行完毕均应试机确认,填写设备维修记录,记录更换的机件材料名称和检修结果。4.6 设备异常处理:4.6.1 操作人员在日常操作中,发现设施设备产生异常时应立即报告现场主管,由设备部许可的有资格的人员进行故障检修,并填写设备维修记录。4.6.2 如需外部力量才能排除故障,由设备部主管填写签呈表,交公司总经理批准后,联络原厂家或相关技术之厂家,予以检查修护。4.6.3每次检修执行完毕均应试机确认,并填写设备维修记录记录更换的机件材料名称和检修结果。4.6.4 对不能使用的设备,应在设
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