房地产公司组织架构.docx
《房地产公司组织架构.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产公司组织架构.docx(15页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、房地产公司组织架构房地产公司组织架构 董事会 总经理 1 市场总监 1 副总经理 1 投资发展部 1 营销策划部 1 工程部 1 预算部 1 人事行政部 1 财务部 1 总经理办 1 市调主管 1 投资主管 1 储备项目经理 * 策划主管 1 销售主管 1 结构工程师 2 电气工程师 1 给排水工程师 1 暖通工程师 1 设备造价工程师 1 土建造价工程师 1 人力资源主管 1 行政主管 1 后勤主管 1 财务主管 1 融资主管 1 总经理秘书 1 报建员 1 法律顾问 1 平 方 面 1 案 1 销售员 * 会 出 计 1 纳 1 1. 本图附有相关岗位说明书。 2. “ ,“ * ”表示视
2、项目具体操作情况而定。 1 ”中数字表示岗位定编人数3. 各级办事专员视各级主管实际工作情况需要。物品比价采购制度 一、目的 加强物品采购环节的监控管理,按照公平、公开、择优和信用的原则,在满足质量要求的前提下货比三家,实现低成本采购,明确责任,堵塞漏洞,防止公司经济利益及声誉受损。 二、适用范围 适用于公司各种物品、设备的采购管理。三、管理方式 成立由总经理、副总经理及工程部、开发部、财务部经理及有关专业技术人员组成的评审小组,确定产品、供货商及对合同内容、条款的审查、会签。四、采购程序 1、采购计划:见计划管理制度,特殊情况采购须由总经理书面批准。 2、物品询价:采购部门根据每月批准下达的
3、物资采购计划,根据质优价廉和同样商品比价格,同样价格比质量,同样质量比信誉的“货比三家”原则,进行市场询价和联系货源,对材料供应商施行“入围”制度,对每一个要求入围的供货商进行严格的实地考察,然后根据掌握的情况填写评审小组成员,并根据电话或到实地调查监控报审批小组审批。保证到货与样品相符。 3、合同签署:审批小组根据采购物资比价报告,结合信誉良好的供货商同价优先供货的原则,审批确定供应商及产品、价格后,开发部签订采购合同进行采购,同时将样品由工程部封存并标明样品。项目材料累计采购总额2万元以下直接由总经理审批办理。 4、采购实施:工程用的土建类材料由开发部牵头与工程部共同根据工程要求采购,工程
4、用的水暖电类设备材料由工程部提出计划,开发部采购,工程部配合。大宗材料采购实行招标制度。 5、物品验收:物品到货,工程部会同有关人员要严格按照合同约定内容、标准抽样进行检验,有样品的必须以样品为依据,根据检验结果填写检验报告和入库单。经检验不合格的要求退货,没有检验报告的,以及没有采购计划的,不予办理入库手续,坚决杜绝“以次充好”和“缺斤少尺”现象。 6、结算付款:经办人按程序到财务部进行结算对外付款,财务部根据采购计划、合同、检验报告、入库单等审查付款手续是否齐全,然后安排付款计划,并根据检验报告填写标有质量检验结果及检验责任人的质量台帐。 五、资料备案 有经办人签字、评审小组签字的月度采购
5、计划、材料采购比价报告、材料验收报告原件交财务部存档备查。 六、台帐及信息管理 1、开发部要建立供货单位的“货比三家”商品信息资料分类比较台帐上网公开,随时进行信息反馈和备查。 2、财务部建立主要材料采购价格台帐;办公室、物业部建立消耗品台帐。 3、开发部负责对主要材料价格进行市场跟踪,建立价格信息网络和台帐即采购信息平台,以备后续工程再开发时共享资源。信息每月至少序时更新一次,显示价格走向,开展价格信息服务工作,掌握采购谈价的主动权。对大宗材料的采购价格输入电脑进行序时管理。七、合同必要条款 1、品名、单位、规格、型号、性能、质量等级、单价、数量、合同价款 2、付款条件及交货日期、方式、地点
6、、费用承担、保修期限、质保金 3、违约责任、其他要求及补充条款八、纪律要求 1、采购要有计划、有合同,严禁先斩后奏。 2、严格执行优质、低价的原则,严禁出现少付款、多报帐的现象出现。 3、严禁经办部门、人员以不合理的条件限制、排斥供应商和对供应商进行卡、拿、吃、要、收取回扣。 4、采购经办人、检验人员要廉洁自律,秉公办事,不徇私情,不谋私利,严把质量关。 5、有违反上述四条之一者即为违规,一经查实,公司将视其情节予以罚款、降薪、除名直至追究法律责任。九、销售策划及办公用品采购参照此制度执行 本制度自发布之日起执行 公司 年 月 日 资金管理制度 一、目的 加强对资金收支的监督和管理,保证经营运
7、作对资金的需求,降低资金成本,提高资金利润率,保证资金安全。 二、管理方式 资金实行计划管理,每月末28日编制下月资金来源、运用计划,内容包括收入计划、支出计划。收入计划包括现销收入、贷款回收、欠款回收、对外融资、学校收费资金流入及其他收入;支出计划包括工程进度款、材料款、工资、期间费用以及资本性支出、归还借款、向外借款、投资等,其中资本性支出要报集团批准。资金计划每月由财务部初审汇总并经总经理审核平衡后报集团审批。三、收款管理 1、收取任何款项必须开具收款收据,收取房款时要审核成交价格及审批单。 2、收据和发票实行登记和销号制度,控制收据和发票的数量和编号,定期查对已盖章未使用的收据、发票,
8、防止短缺、遗失,保证所有收入的及时入帐,已使用过的收据和发票要清点、登记、保存。四、付款管理 1、付款内容:主要包括工程款、材料款、办公用具、固定资产购置、税款、借款、工资和日常开支。 2、付款办理:财务根据集团审批的资金计划筹措调度,安排付款。付款的必须手续齐全,收款方名称必须与合同签约方、资金实收方、发票开具方四相符;特殊情况下有不相符的,必须由合同签约方即合同收款方出具付款委托书,写清原因及责任归属。付款时不得开具空白支票和空头支票;需要开具限额支票的,限额不得高于借款额。付款后附件单据要加盖付讫章,避免重复报销。 3、合同签订要考虑采购量及付款时间的控制问题,延缓资金的支出,最大限度利
9、用现有资金,减少融资成本。 4、公司对学校借款、拨款依据学期经营费用计划下拨,预算外部分需报经学校董事会和集团批准。 5、总经理及财务部经理必须认真履行审核签字手续,了解资金的来龙去脉。 五、对外借款、担保管理 对外借款及担保要经集团批准,必要时签有关协议,视情况要求提供有效的抵押物件。公司原则上不向员工提供非公借款及向本单位以外人员借款。财务部负责对借款的跟踪及催收。 六、投资管理 公司可根据发展需要结合资金情况向董事会提出对外进行短期或长期投资建议,经董事会书面批准后才可实施。七、备用金 公司根据业务需要,确实备用金的使用人及标准,备用金若发生丢失由使用人偿还。八、日报管理 每天下午5点填
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产公司 组织 架构
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3534631.html