中国大唐集团公司企业标准物资仓储管理标准.doc
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1、Q/CDT 中国大唐集团公司企业标准中国大唐集团公司 发布 2007-06-10 实施2007-05-10 发布物资仓储管理标准Q/CDT 204 00012007 目 次 前言II1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义14 职责15 管理内容与方法26 检查与考核3附录A (规范性附录) 物资仓储管理细则4A.1 货位编号管理4A.2 物资保管账管理4A.3 物资入库管理4A.4 物资移库管理6A.5 物资存储管理6A.6 物资出库管理6A.7 物资退库管理7A.8 物资拆件管理7A.9 物资盘点管理7A.10 物资ABC分析管理8A.11 积压物资管理8A.12 闲置物资管理8A.1
2、3 寄售物资管理9A.14 报废物资管理9A.15 账外物资管理9A.16 退货回供应商管理9A.17 专用工具管理10A.18 仓库设施管理10A.19 仓库安全管理10前 言 本标准是按照中国大唐集团公司(以下简称集团公司)标准化管理的工作任务安排制定的。本标准的附录为规范性附录。本标准由中国水利电力物资有限公司(以下简称物资公司)提出。本标准由物资公司归口。本标准由物资公司物流管理部负责编写,天津大唐盘山发电有限责任公司、大唐珲春发电有限公司、大唐南京下关发电厂、湖南湘潭发电有限责任公司、大唐淮北发电厂、大唐户县第二发电厂等参与起草。本标准主要起草人:吴岩 鲁治淮本标准主要审核人:吕庭彦
3、 叶河云本标准批准人:刘顺达本标准由物资公司负责解释。 本标准是首次发布。物资仓储管理标准1 范围本标准规定了物资仓储管理的管理内容、管理目标、管理方法、主管部门及岗位、管理流程。本标准适用于集团公司各基层企业投产后的物资仓储管理工作。新建、扩建工程可参照执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。大唐集团制20055号 中国大唐集团公司备品配件管理办法Q/CDT
4、 104 00012006 中国大唐集团公司物资统一代码编制规则3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准: 物资:本标准所用的物资一词与Q/CDT 104 00012006中国大唐集团公司物资统一代码编制规则中第3.1条含义相同。指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单种物品,包含电力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。 备品配件、事故备品:本标准所指的备品配件及事故备品等名词与大唐集团制20055号 中国大唐集团公司备品配件管理办法中“第二章 定义及分类”含义相同。 物资仓库:本标准中的“仓库”,均指各基层企业为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库
5、、备品配件库、原材料库等。 寄售库存:指供应商存放在基层企业仓库的物资,基层企业在需要时可以直接使用,用后与供应商结算。这部分物资不占用库存资金。 四号定位:指存放物资的库(场、棚)、架(区)、层(排)、位四者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。 五五码放:指在仓库管理中,以五为基本计数单位,将库存物资码放成各种总数为五的倍数的货垛,以便于及时准确地发放和清点物资。 盘点:指对库存物资的实际数量与账面数量进行核对、调整,并进行账务处理的过程,以保证物资的原有使用价值和账、卡、物相符。盘点一般分为永续盘点、现货盘点(定期盘点)。永续盘点又称为“账面盘点”,就是把每天出入库物资的数量及
6、单价等信息记录在计算机或账簿的特定记录内,并连续地计算汇总出账面上的库存结余数量及库存金额;现货盘点又称为“实地盘点”或“实盘”,也就是定期去库内查清数量,再依物资单价计算出实际库存金额。 ABC分类管理:ABC分类法,又称重点管理法,即根据某类物资占用总库存金额的比例来排序,A类即库存资金占用量最大(70%)的物资排在最前面,是最需要重视的物资;C类是库存资金占用量最少(10%)的物资,排在最后;B类介于A类和C类之间(20%)。 MMIS(Material Management Information System):指包含在本企业的EAM或REP系统中或独立的物资管理信息系统。 4 职责
7、4.1 集团公司授权物资公司对各基层企业的物资仓储工作进行指导、检查与评价。4.2 各分、子公司设专职或兼职物资管理岗位负责对所属(管理)基层企业的物资仓储工作进行指导与监督管理。4.3 各基层企业设物资管理部门负责物资仓储管理。物资仓储管理由物资仓储部门主要领导总体协调。4.4 各基层企业物资仓储管理由物资部门仓库主管、保管、计划、采购、统计人员及企业消防、保卫负责人协助完成。5 管理内容与方法5.1 管理目标采用先进管理手段,正确验收、保管、发放物资,合理利用仓储空间,降低储存成本,科学合理储备,保证仓库和物资安全,使仓储管理达到标准化,准确及时地为生产经营活动提供物资保障。5.2 管理内
8、容物资仓储管理业务的内容,主要包括收货、保管和出库这三个工作环节。具体管理内容如下:5.2.1 货位编号管理5.2.2 物资保管账管理5.2.3 物资入库管理5.2.4 物资移库管理5.2.5 物资存储管理5.2.6 物资出库管理5.2.7 物资退库管理5.2.8 物资拆件管理5.2.9 物资盘点管理5.2.10 ABC分析管理5.2.11 积压物资管理5.2.12 闲置物资管理5.2.13 寄售物资管理5.2.14 报废物资管理5.2.15 账外物资管理5.2.16 退货回供应商管理5.2.17 专用工具管理5.2.18 仓库设施管理5.2.19 安全消防管理5.3 管理要求5.3.1 库存
9、物资应采用功能完备的MMIS进行管理,并根据集团公司物流信息化数据整合要求,建立与集团公司物流管理信息系统的信息交换接口,保证信息实时传输。物资应实行代码管理,物资代码宜采用Q/CDT 104 00012006 中国大唐集团公司物资统一代码编制规则。使用本企业制定的规则编码时,必须保证代码的唯一性和规范性,代码包含的信息应完整准确,满足集团公司统一管理的要求。5.3.2 库存物资实行仓库分区、物资分类和定位保管。应按照物资类别、品名、规格序列规划货位或固定货架的位置,按四号定位的原则确定货位编号。5.3.3 根据物资管理需要,企业内部仓库或货位间转移物资,按物资移库程序管理。5.3.4 物资仓
10、库主管应随时对物资的存储、保养、卫生情况进行检查,各类图表、标志、资料、台账应与实际相符。5.3.5 物资出库时,可根据物资储备特点按不同的审批流程办理,各基层企业可根据具体情况做相应的规定。领用事故备品时,应增加生产(检修)管理部门专业主管或该岗位以上的负责人审批,动用集团公司统筹分工储备的备品时,应由基层企业主管领导审批。仓库保管员根据已批准的工单卡或领料单办理物资出库手续。5.3.6 积极推行物资仓储一级库管理模式,严格控制分厂(车间)及班组库存,实行限额管理,物资部门定期检查。5.3.7 物资管理部门及设备检修管理部门应加强对出库物资的跟踪管理。由于工程剩余、质量问题、误领错发的物资,
11、应及时退库,避免账外物资发生。5.3.8 库存中没有所需零部件,需从库存其他设备上拆件时,按物资拆件管理。5.3.9 仓库保管员应随时对库存物资进行永续盘点,同时还要进行月度或季度和年度定期盘点,以及必要的重点盘点。5.3.10 物资部门负责人确定ABC分类标准,仓库主管和仓库保管员对库存物资进行ABC分类管理。5.3.11 仓库保管员对库存中消耗比较缓慢的物资进行跟踪管理,定期进行监视,及时提醒有关人员,防止物资长期积压。5.3.12 因技术变更、国家明令禁用或生产设备淘汰不再使用的物资,经物资部门、生产(检修)管理部门、财务部门、企业主管物资领导批准后,作为闲置物资管理。5.3.13 供应
12、商存放在仓库的物资,在需要时可以直接领用,用后结算。这些物资作为寄售物资管理。5.3.14 仓库保管员提出拟报废的库存物资清单,按规定程序批准后,作为报废物资管理。5.3.15 对历史形成的、已经摊入成本的“账外”物资,在MMIS中设置独立账目,由物资部门按账外物资管理程序统一管理。5.3.16 当采购物资入库后,由于产品质量等原因,需要退货的,按退货回供应商管理。5.3.17 检修部门在机组检修维护时,借用由物资部门保管的专用工具应严格履行借用及归还审批手续。5.3.18 仓库主管负责做好仓库设施的管理,定期报送维修计划。5.3.19 基层企业消防人员及仓库保管员在消防及安全监察部门的指导下
13、做好仓库安全消防管理。5.3.20 以上各管理流程内容见附录A物资仓储管理细则。6 检查与考核物资公司组织采取互查、抽查及定期普查等方式对本标准的执行情况进行检查与评价。附录A (规范性附录)物资仓储管理细则A.1 货位编号管理A.1.1 确定货位及编号方案为了使库存物资管理井然有序,便于查找,仓库主管在确定各库房、货场储存方案后,要结合存储物资的具体情况,指导保管员按照物资类别、名称、规格序列规划货位或固定货架的位置,确定货位编号方案。A.1.2 货位编号A.1.2.1 物资储存货位编号,统一规定采用“四号定位”方案。A.1.2.2 货位编号含义如下:第一层数字表示库房或货场的编号;第二层数
14、字表示库房内货架编号或货场区段的编号;第三层数字或第四层数字表示货物存放的具体位置。A.1.2.3 为了防止数字混淆,可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分“库”、“ 场”、“棚”,规定在第一位数字后用“K”、“C”、“P”字母加以区分。例如货位编号“10K11-2-24”,即该种货物存放在10号仓库内第11号货架的第2层第24号货位。又例如货位编号“4C8-2-3”, 即该种货物存放在4号货场第8区段2排第3号货位。A.1.3 货物码放在规定的位置后,仓库保管员应及时将货位编号登记在MMIS及物资卡片内,做到账、卡、物编号相符,以备日后查找。A.2 物资保管账管理A.2.1 物资保管账是
15、指在MMIS内记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况,是仓库盘点的主要依据。A.2.2 建立保管账A.2.2.1 物资部门按照物资分类在MMIS系统上设立物资保管账,财务部门指导账目设置,保证保管账与财务核算科目相适应。A.2.2.2 在分类物资保管账内,应按照货位编号设立账户,一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量,并计算出结存数。将该种货物收、发、存等情况动态地集中在一个账户内反映。A.2.2.3 在分类物资保管账内,应同时准确地记录该种物资的代码。A.2.3 账务处理程序A.2.3.1 应以MMIS系统上规范的物资入库、出库、
16、退库、移库流程等进行账务操作,严格禁止以非正规流程的操作改变账务信息。A.2.3.2 实行“先入库后记账、先发货后记账”的原则。记录数据应依相应单证记录数据为准,一张工单卡或领料单分几次提货的,可以在最后一次提清的当天入账。账面上应能随时动态反映入库、出库、结存等真实数据。A.2.3.3 财务部门在每月末完成账务稽核工作,仓库保管员应给予积极配合,并且按照财务稽核人员的要求更改错误数据。A.2.4 账务处理要求A.2.4.1 应及时、准确登记保管账,确保日记日清,杜绝突击记账。A.2.4.2 库存记录反映库存物资的动态信息,未经规定的手续批准,任何人不得随意改动。A.3 物资入库管理A.3.1
17、 接货准备A.3.1.1 根据已批准的采购订单,仓库保管员应及时作好接货的准备。在相应的仓库待验区内准备好空间,并按物资货位编号确定码放位置,并及时通知有关人员做好验收准备。A.3.2 到货接收A.3.2.1 所有货物运输抵达仓库区域后,仓库保管员应及时协调卸车,并将到达的货物送达指定的待验收区域。A.3.2.2 供应商现场交货并送达指定待验收区后,仓库保管员与供应商办理交接手续,签署“到货交接单”。A.3.3 开箱验收A.3.3.1 仓库保管员组织开箱验收工作。一般物资由物资部门计划(采购)员参加验收。验收专业性强、技术要求高的重要物资时,物资部门负责人、生产(检修)管理部门相关的专业主管及
18、使用部门技术人员参加,必要时要求供应商参加。验收后履行会签手续。A.3.3.2 单证核对A.3.3.2.1 计划(采购)员负责核对采购订单所列的标的物与供应商提交的“送货清单”的差异。主要核对品名、数量、规格型号、等级、品牌、制造厂等是否相符。核对“送货清单”与采购订单相符后,在“送货清单”上注明采购订单号并署名后,送达仓库保管员。A.3.3.2.2 仓库保管员根据计划(采购)员送达的“送货清单”,对实际到货的物资进行核对。核对过程中,应严格遵循“以单为主、以单核货、逐项对照、件件过目”原则。A.3.3.3 数量验收A.3.3.3.1 属于数量验收的物资或对与所列项目完全相符的货物,由仓库保管
19、员直接进行数量的查点。A.3.3.3.2 属于重量验收的物资,仓库保管员应亲自到场组织相应的衡器称重。称重过程中无法卸车的物资,车辆回空后再计算净重。A.3.3.3.3 仓库应配备一定数量的计量器具,包括地磅、台秤、电子秤等,并由计量器具检定部门按规定周期检测,出具检定报告,存档备查。A.3.3.3.4 账、卡、料单、报表等资料必须使用法定计量单位。A.3.3.4 质量验收A.3.3.4.1 仓库保管员负责检验货物的外观质量,包括霉变、锈蚀、渗漏、变色、变形、破损等现象。A.3.3.4.2 生产(检修)管理部门相关的专业主管或使用部门技术人员负责检验货物的内在质量,包括供货图纸资料标注的规格型
20、号、材质检验、机械性能、物理指标等。合金钢材入库质量检验时,应严格执行有关金属检验标准。A.3.3.4.3 对于液态物资的质量检验,应经过化学实验室人员采样,检验其内在质量,包括纯度、浓度、物理化学指标,以化学实验室出具的检验报告为质量检验依据。A.3.3.5 一般物资的开箱验收工作应在到货三日内完成,需要特殊检验的物资验收工作应在一周内完成。A.3.3.6 开箱验收结束后,由仓库保管员组织有关人员签署“开箱验收报告单”,并将“开箱验收报告单”副本报送计划(采购)员。A.3.3.7 经质量检验不合格的物资,仓库保管员应将其单独存放在不合格物资区,并及时通知计划(采购)员处理。A.3.3.8 到
21、货物资资料管理A.3.3.8.1 仓库保管员负责接收并整理供应商提供的技术图纸、产品说明书、产品合格证、质量证明等技术资料,并按归档要求向档案室移交。A.3.3.8.2 重要物资的技术资料、档案,应一物一档,分类编号,建档管理,并在保管卡上注明档案号。A.3.3.8.3 重要机械设备及其配件应有图纸、出厂证明、材质证明、机械性能实验报告及使用单位的验收记录。A.3.3.8.4 主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料、合格证件等,对有效期限的要注明有效日期。需取样检验的要有检验部门的证明。A.3.4 整理入库A.3.4.1 经验收合格的物资,仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作,按照该物资的货位编
22、号,放置在规定的货位上。A.3.4.2 仓库保管员应在实物验收入库当日,对照相应的采购订单,在MMIS上完成物资入库保管账的记录。A.3.4.3 仓库主管负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时,应及时办理运输手续。A.4 物资移库管理A.4.1 物资移库管理用于因物资管理工作需要,在企业内部仓库间或不同货位间转移物资。A.4.2 移库程序A.4.2.1 需要移出物资的仓库保管员,在MMIS上创建物资(移库)申请,由仓库主管审批。A.4.2.2 需要移出物资的仓库保管员根据审批结果,在MMIS上执行仓库间转移物资流程,生成物资移库交易号,完成物资出库的账务处理。A.4.2.3 仓库主管
23、组织储运人员按照移出物资清单完成物资的实物转移。A.4.2.4 需要移入物资的仓库保管员,应在当日根据移库交易号在MMIS上执行物资接收流程,经仓库主管核实后,完成移库管理的账务处理。A.4.2.5 仓库保管员发现货物存放不合理,或发现货物存放串混现象,向仓库主管提出需要移货位物资清单,经核实批准后,仓库保管员实施移动货位,并详细记录移动的品名和数量。完成实物移动后,仓库保管员应在当日完成MMIS系统上货位间交易流程的登录工作。A.5 物资存储管理A.5.1 物资摆放标准化A.5.1.1 实施“四号定位、五五码放”,做到成行成线,整齐有序,过目知数,标签明显,便于收、发、存管理。A.5.1.2
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