小企业采购管理制度.docx
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1、小企业采购管理制度小企业采购管理制度 第 1 页 共 6 页 采购管理制度 为进一步规范公司物资采购供应的管理,提高采购物质质量,完善采购机制,明确采购作业流程,更好地为公司生产经营服务,特制定本采购管理制度。 一、采购申请 1、采购计划 为保证经营活动的正常运行,各申购部门应根据本部门经营需求量做出预测及工作安排,拟定下月采购计划。预算经财务部经理、总经理审核后报总裁审批,经过总裁批准的预算是执行下月采购计划的唯一依据。 2、大宗物资采购 采购部根据使用部门采购物资的申请,对大宗物资进行报价,并填写采购合同审批表,采购合同审批表由经办部门使用部门财务部总经理总裁审批后方可采购。 3、紧急采购
2、 经营或工程用紧急采购,如遇特殊情况来不及按采购程序办理有关手续,须先口头报请总经理批准,并说明要求到货具体时间,由总经理交待采购部落实采购,货到后申购部门需及时补办有关采购手续。 二、采购程序 1、填写采购单 所有的采购申请单必须填写一式四联,第一联:财务部存档;第二联:交成本控制存档;第三联:采购组存档;第四联:第 2 页 共 6 页 申购部门存档。填写申请单应注明、货品名称、规格、型号、数量及数量单位; 有特殊要求的货品,需在采购申请单上注明具体和特殊要求; 无法提供型号、规格或品牌不详的货品,申购部门需将货品样品交于采购员,或使用部门人员会同采购人员前往现场认清样品并说明具体采购要求。
3、 对已签定合同的采购事项可不需采购申请单。 2、采购询价 由采购人员根据需采购物资进行报价,报价要遵循“货比三家”原则; 使用部门负责人根据采购报价,选择是否同意或细则购买价格。选择应遵守性价比最优原则; 现场调整金额较大或技术含量较高的物品采购,采购员应召集公司领导、使用部门、专业技术人员前往现场进行考查,确保采购质量。 3、财务对照预算对采购申请单审核后交总经理批准,总经理批准后方可进行采购。 4、收货 到货前采购员应该向仓库及使用部门下达到货通知,仓库根据到货通知准备收货人员、场地及其验收资料、器具等。 采购员现场采购时,应预先对货品做出必要的检查,以保障公司购入适当的货品;当送到的货品
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