【精品】供应商商品管理操作手册 eFuture ONE POSERP百货连锁版.doc
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1、 eFuture ONE POS-ERP百货连锁版供应商管理操作手册文件名称eFuture ONE POS-ERP 百货连锁版 供应商管理操作手册密级机密版本1.00文件编号GMBU-CDS-201003-3制作部门富基融通科技有限公司 百货及购物中心事业部编写龙娟2010年3月 审核质量传阅范围版权声明所有权利保留文件控制版本记录日期作者版本变更说明2010-3-10龙娟V1.00文件创建2010-3-10刘芳V2.00文件修改2011-03-09夏德辉V3.00文件修改审阅记录日期审阅者意见目 录1供应商管理51.1操作流程图:供应商商品引进流程51.2供应商档案管理61.2.1A1711
2、供应商分类61.2.2A1712供应商档案维护61.2.3A1713供应商状态维护101.2.4A1714供应商商品明细121.2.5A1716供应商档案综合查询131.3合同管理141.3.1A1811合同分类141.3.2A1812供应商合同管理141.3.3A1813合同状态维护211.3.4A1815经营合同履行情况汇总表241.3.5A1817经营合同统计表251.3.6A1827合同到期预警提示251.3.7A1831供应商资质预警261.3.8A1832供应商销售计划查询271.3.9A1832供应商销售计划完成情况(代销、联营)271.3.10A1834供应商销售计划查询报表2
3、82商品管理292.1商品档案292.1.1操作流程图:商品编码管理流程292.1.2A2331商品档案管理312.1.3A2334特卖码商品管理332.1.4A2211组包商品管理352.1.5A2212服务费编码管理362.1.6A2214新品引进单372.1.7A2215商品配置单422.1.8A2216商品撤柜单462.2商品特殊管理502.2.1操作流程图:商品资料维护流程502.2.2A2311商品状态修改512.2.3A2313商品类别修改512.2.4A2312商品经营状态维护532.2.5A2313移柜管理552.3商品信息查询562.3.1A2413商品配置、物价、基本信息
4、562.3.2A2411商品综合查询562.4条码与标签582.4.1A2510设计条码标签582.4.2A2511设置标签打印模板592.4.3A2512打印商品条码592.4.4A2514打印物价标签602.4.5A2515打印促销物价标签622.5价格管理632.5.1操作流程图:商品售价变动流程632.5.2A2414售价变动查询632.5.3A2811商品调价主题642.5.4A2812商品售价调价单651 供应商管理1.1 操作流程图:供应商商品引进流程1.2 供应商档案管理1.2.1 A1711供应商分类操作路径:【供应商管理】【供应商档案管理】【A1711供应商分类】操作界面:
5、 功能说明:用于定义供应商的类别。栏目说明:【分类编码】:定义此类别的编码【分类名称】:定义的类别的名称【是否末级】:此分类是否是末级类别【是否可用】:此分类是否是可用状态1.2.2 A1712供应商档案维护操作路径:【供应商管理】【供应商档案管理】【A1712供应商档案维护】操作界面:图 一图二功能说明:用于新供应商的引进和维护旧供应商的资料。按钮说明:(本文档以下单据按钮操作雷同,不再说明。以下按钮,每张单据不一定都包含,具体以系统界面提供按钮为准。) 新增:增加一张单据 修改:将系统上的状态由查询转为编辑,进行下步操作 删除:删除未审核状态的单据 增行:增加一行明细 删行:删除一行明细
6、保存:保存修改后单据 复制:将当前单据的相关信息复制出来,用于编辑新单据 取消:取消已审核的单据 审核:将单据状态变为已审核状态,审核后的单据不允许再修改 查询:激活查询条件窗口 打印:激活打印条件对话框,打印当前窗口内容 关闭:关闭当前窗口操作说明:a) 新增供应商信息i. 按增加按钮ii. 输入供应商的必填项(界面上蓝色字体标注的项),其他栏目如果供应商有提交就填写iii. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功),供应商的代码系统自动生成iv. 存盘后的供应商的状态为“潜在”状态,必须要通过后面的供应商资料审批操作,将供应商的状态修改为“正式”,才能引进该供应商的商品注:审批操作的目的是为了
7、在电脑系统中审核(复核)一次供应商的主要资料v. 如果要输入下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面b) 修改供应商信息i. 按查询按钮,设置查询条件,按确认按钮,系统显示出所有符合条件的供应商信息列表ii. 双击列表中要修改信息的供应商iii. 按修改按钮iv. 修改相关栏目的内容,但供应商代码不允许修改v. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)vi. 如果要修改下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面c) 删除供应商信i. 按查询按钮,设置查询条件查找淘汰或潜在状态的供应商ii. 用鼠标单击选中要删除的记录行iii. 按删除按钮,系统给出如下提示信息:iv. 点击是按钮
8、删除此供应商信息,否则点击否按钮v. 如果要删除下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面 注:供应商资料所占空间并不多,如果淘汰的供应商删除就不能按厂家查询相应的历史记录d) 复制供应商信息i. 按查询按钮,设置查询条件,按确认按钮,系统显示出所有符合条件的供应 商信息列表ii. 双击列表中被复制的供应商iii. 按复制按钮,则系统自动将被复制供应商的除代码、状态外的信息继承下来iv. 修改供应商信息的相关栏目后,按保存按钮(此时系统会提示保存成功),并生成新的供应商代码,其余步骤同供应商新增v. 如果要复制下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面栏目说明: 供应商分类:必
9、填项,用于定义供应商的类别 国家地区:必填项,用于指定供应商所属的国家和地区 代码:系统自动生成,供应商在本系统中的代码,是供应商在系统中的唯一性标志 中文名称:必填项,用于输入供应商在营业执照上指定的中文名称 助记码:必填项,供应商的简称,用于方便查询 纳税号:必填项,用于输入供应商的税务登记证号码 经营方式:必填项,用于指定供应商的经营方式,系统提供经销、成本代销、扣率代销、联营、租赁五种经营方式(可以多选) 纳税人:必填项,用于指定供应商的纳税规模 适用税率:必填项,用于指定供应商的纳税比率 结算日:必填项,用于定义该供应商每月的结算时间范围 到货天数:用于定义供应商供货的周转期,此项目
10、为自动补货的一个参数设置 分析编码:选填项,主要用于财务接口中的往来单位代码,可以手工填写。如果不手工填写,在保存新增的供应商信息设置时,系统会自动将其设置为供应商代码,可以修改 财务核算代码:选填项,主要用于财务接口中的往来单位代码,可以手工填写。如果不填写,保存新增的供应商信息时,系统将自动将其设置为供应商的代码可以修改 状态:供应商在本企业内的经营状态。所有新增档案的供应商均处于“潜在”状态。只有处于“正常”状态下的供应商才允许参与销售、试销,“潜在”状态下的供应商仅为备选供应商,不允许订货,以上状态均可以在供应商状态维护中修改 最近结算日期:供应商最近一次结算的日期,系统自动显示,此栏
11、不可修改1.2.3 A1713供应商状态维护操作路径:【供应商管理】【供应商档案管理】【供应商状态维护】操作界面:功能说明:用来修改供应商的状态,供应商的状态包括供应商基本状态和供应商经营状态。栏目说明:供应商的基本状态分如下几种: 潜在:潜在的供应商不能参与商品的流转,直至转为“正式”或“试销”的供应商。一般新增的供应商都是潜在的; 试销:可以参与商品的流转。在试销期内的供应商视同正式供应商,只是不能参与结算; 正式:参与商品的流转,可以引进新品,参与结算等供应商的正常运作; 淘汰:只能调出供应商的资料查看,但不能参与任何业务的流转。供应商的经营状态分如下几种: 正常:可以引进新品,在各类单
12、据中使用 暂停销售:停售的供应商,它提供的商品无法在前台销售 暂停下单:对停购的供应商无法下订单 暂停付款:停款的供应商无法进行财务结算 暂停下单和付款:停购、停款的供应商无法下订单并不能进行财务结算 全面挂起:不能使用此供应商,全面挂起的供应商在所有单据中无法使用按钮说明: 转正:将潜在或试销状态的供应商转为正式供应商 试销:将潜在状态的供应商转为试销供应商 淘汰:将正式或试销状态的供应商转为淘汰供应商 状态:激活“供应商经营状态维护”窗口,修改供应商的经营状态 查询:激活查询条件窗口 关闭:关闭当前窗口操作说明: 将供应商的基本状态转变为正式状态1 按查询按钮,设置查询条件查找潜在或试销状
13、态的供应商2 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3 按转正按钮,系统给出如下提示信息:4 点击是按钮将此供应商的状态修改为正式,否则点击否按钮5 如果要转正下一个供应商重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面 将供应商的基本状态转变为试销状态1 按查询按钮,设置查询条件查找法潜在状态的供应商2 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3 按试销按钮,系统给出如下提示信息:4 点击是按钮将此供应商的状态修改为试销,且确认后要求输入试销期,否则点击否按钮5 如果要将下一个供应商状态修改为试销,重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面 将供应商的基本状态转变为淘汰状态1 按查询按钮,设
14、置查询条件查找正式或试销状态的供应商2 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3 按淘汰按钮,系统给出如下提示信息:4 点击是按钮将此供应商的状态修改为淘汰,否则点击否按钮5 如果要淘汰下一个供应商重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面 修改供应商的经营状态1. 按查询按钮,设置查询条件查找正式或试销状态的供应商2. 用鼠标单击选中要修改状态的供应商所在的记录行3. 按状态按钮,选择要转换的经营状态4. 点击确定按钮5. 如果要修改下一个供应商的经营状态,重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面1.2.4 A1716供应商档案综合查询操作路径:【供应商管理】【供应商档案管理】【供应商档
15、案综合查询】操作界面:功能说明:用于查看供应商的相关信息1.3 合同管理1.3.1 A1811合同分类操作路径:【供应商管理】【合同管理】【合同分类】操作界面:功能说明:定义合同的分类信息操作说明: 新增一个合同分类i. 点新增按钮,系统刷新界面自动增加一行ii. 系统自动生成编码,手工录入名称即可 修改一个合同分类i. 点修改按钮,系统刷新界面变成可编辑状态ii. 手工修改名称即可1.3.2 A1812供应商合同管理操作路径:【供应商管理】【合同管理】【供应商合同管理】操作界面: 图 一 图 二功能说明:管理供应商的合同资料操作步骤: 新增合同信息a) 录入合同主体i. 点击合同主体项ii.
16、 按新增按钮iii. 输入合同主体的相关内容(蓝色为必填项,其他为选填项)iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功),合同编号系统自动生成v. 选择保底方式: 按毛利保底:合同结算时计算销售收入的毛利是否达到合同保底来结算 按销售保底:合同结算时以销售收入为标准计是否达到保底来结算vi. 存盘后的合同状态为“未生效”状态,必须要通过后面的合同状态维护操作,将合同的状态修改为“正式”,才能引进该供应商的商品vii. 如果要输入下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面b) 定义合同经营范围操作界面如下图:i. 点击经营范围项ii. 按新增按钮(此时系统会增加一条空行)iii. 选择经营
17、的柜组、品牌、两种方式的VIP折扣分担等信息(联营及扣率代销的经营方式还要求确定扣率)iv. 合同记录扣率增加到5个,只记录,不参与销售、结算等业务控制v. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)vi. 如果要输入下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面c) 录入费用明细操作界面如下图:i. 点击费用明细项ii. 按新增按钮(此时系统会增加一条空行)iii. 选择定义费用明细的柜组、费用项目、是否帐扣、结算方式、生效日期、失效日期、指标等信息iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要输入下一条费用明细信息,则重复上述步骤d) 录入保底操作界面如下图:i. 点击保底项ii.
18、 按新增按钮(此时系统会增加一条空行)iii. 选择保底的柜组、生效日期、失效日期、保底指标、保底扣率、超额指标1、超额扣率1(系统支持5级超额指标,可依次录入),特卖码指标、特卖码扣率等信息iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要输入下一条保底信息,则重复上述步骤e) 录入帐期操作界面如下图:i. 如果合同是经销合同,则可以定义合同的帐期ii. 点击帐期项iii. 按新增按钮,系统自动增加几行记录iv. 选择类别所在的行是否有效,设置帐期付款的天数及比率v. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)i. 修改合同信息f) 修改合同主体i. 按查询按钮,设置查询条件,按确认按钮,系
19、统显示出所有符合条件的供应商信息列表ii. 双击列表中要修改合同,则进入合同主体iii. 按修改按钮,系统中有两个修改功能按扭,后一个修改按扭只能修改未生效的合同iv. 修改相关栏目的内容v. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)vi. 如果要修改下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面g) 修改费用明细i. 点击费用明细项ii. 按修改按钮,修改费用明细的相关内容iii. 或按变更按扭,变更某项费用的生效日期、单位数量、单位金额和指标iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要修改下一条费用明细信息,则重复上述步骤h) 删除费用明细i. 点击费用明细项ii. 按修改按钮
20、iii. 按删除按钮iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要删除下一条费用明细信息,则重复上述步骤i) 修改保底i. 点击保底项ii. 按修改按钮,修改保底的相关内容iii. 或按更改按扭,也可以更改保底的相关内容iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要修改下一条保底信息,则重复上述步骤j) 删除保底i. 点击保底项ii. 按修改按钮iii. 按删除按钮iv. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)v. 如果要删除下一条保底信息,则重复上述步骤k) 修改帐期i. 如果合同是经销合同,则可以修改合同的帐期ii. 点击帐期项iii. 按修改按钮iv. 修改帐期的相关内
21、容v. 按保存按钮(此时系统会提示保存成功)ii. 删除合同信息a) 按查询按钮,设置查询条件,按确认按钮,系统显示出所有符合条件的供应商合同信息列表b) 双击合同列表中要删除的合同,合同的状态必须为已终止状态或未生效状态c) 按删除按钮,系统给出如下提示信息:d) 点击确定按钮删除此合同信息,否则点击取消按钮e) 如果要删除下一条记录重复上述步骤,否则按关闭按钮退出当前界面栏目说明:合同主体项: 合同编号:系统自动生成,存盘后不可修改 类型:必填项,用于定义合同的类别 状态:当前合同的状态,不能修改 供应商代码:必填项,供应商的代码 经营方式:必填项,用于指定供应商的经营方式,系统提供经销、
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