审计机关行政事业单位内部控制调查表.docx
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1、审计机关行政事业单位内部控制调查表审计机关行政事业单位内部控制调查表 被审计单位: 表1 调查内容 是 否 不适用 备 注 一、制度建设 1.管理人员是否重视和了解内部控制? 2.单位制定了哪些内控制度? 3.单位领导职责和授权有哪些? 调查评价: 审计调查人员: 复核人员: 审计机关行政事业单位内部控制调查表 审计单位: 表2 调查内容 二、决策管理 1.重大财务活动是否经管理层集体确定? 2.单位负责人是否对财务报表进行独立的检查和分析? 3.会计系统和内部控制环境发生变化时,是否经单位负责人批准? 4.是否建立了严格的职责分离制度?内部会计监督制度? 记账人员与经济业务事项和会计事项的审
2、批、经办、财物保管人员的职责权限是否分离、相互制约; 重大对外投资、资产处置和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、制约程序是否明确。 5.单位对所有重大事项是否都记录? 6.会计人员的任用是否实行了回避制度? 单位领导人的直系亲属是否担任了本单位的会计机构负责人、会计主管人员。 会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属是否在本单位会计机构中担任出纳工作。 三、预算管理 1.是否按规定编制年度预算? 2.编制的预算是否经过批准? 3.资金使用前是否编制预算及授权审批? 4.应缴预算资金是否及时上缴? 5.有无超预算的情况? 四、会计电算化管理 1.会计电算化系统是否经财政部门确认? 2.系
3、统投入使用后,运行中的程序是否被修改过?修改后的程序投入使用前是否经过了有效的测试?是否经过适当的审批? 3.系统操作是否有明确的管理制度及明确的责任权限? 4.记账凭证的编制、复核是否与系统管理人员职责分离? 5.对输出的报表是否有适当的审核过程? 6.硬件配置是否能够保证系统安全可靠的运行? 7.是否定期检查、测试硬件的可靠性? 8.是否建立了系统备份和系统恢复机制? 是 否 不适用 备 注 调查评价: 审计调查人员: 复核人员: 审计机关行政事业单位内部控制调查表 审计单位: 表3 调查内容 五、财务管理 1. 财务会计机构是否独立?是否执行财政统一支付制度 ? 2. 是否执行财政部门颁
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