员工出差管理制度.docx
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1、员工出差管理制度第 1 页 共 2 页 员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下: 1 当日出差 出差当日可能往返,一般由部门负责人核准。 2 远途出差 由部门负责人核准,报综合管理部审核、总裁审批;部门负责人以上人员一律由总裁核准。 第五条 交通工具的选择标准: 短途出差,可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差,
2、一般选择火车作为交通工具,火车超过六个小时的,可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总裁申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与流程 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应该每月制定出差计划,列出费用预算,提前报综合管理部,以便公司核算,控制费用。 第七条 借款管理 借款的首要原则是“前账不清,后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总裁审批; 借款要及时清还,公务结束后3个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。 第八条 流程 出差必须提前23个工作日提交出差申请表,按照表中内容填写完整,并 按照流程审批。 出差
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