发票收据管理制度.docx
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1、发票收据管理制度发票收据管理制度 一、目的 为了进一步加强财务相关票据的管理以及确保公司财产的安全,特制定本制度。 二、适用范围 各公司所有发票、收据均属本制度管理的范围。 三、发票管理制度 1、发票的购买和保管 、发票由财务管理中心指定专项会计人员向有关税务部门购买。 、财务管理中心专项会计人员必须对购买的发票清点数量并妥善保管。 2、发票的领用 、财务管理中心会计人员应设置发票领用登记簿,凡发放发票,必须登记领用的日期、数量、起止号码等,并由领用人签收。 、领用发票的部门必须指定专人负责发票的管理工作,并自行做好发票领用登记工作。 、票据专管人员在向财务管理中心会计人员领取发票时,必须办理
2、领用手续并清点数量和验看发票号码。 、票据专管人员对所领用的发票必须妥善保管,在交付使用人员时,应进行登记、签收。 、若票据专管人员出现离职或挪岗的,必须做好发票盘点工作,将未用部分的发票上交财务管理中心,由接管人重新签名领取。 3、 发票的开具 、发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性开具。 、发票只能按规定的范围进行使用,不得转借、转让、跳号、拆本使用或开具空白发票。 、要确保开具发票的付款人名称和金额的准确性,并加盖公司发票专用章,尽量避免作废发票和冲红发票。 、开具发票时遇到的其他特殊情况,开票人员均应取得财务总监助理以上的批准后,才能开具发票。 、一般情况下,已确认收到款
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