办公用品管理办法(1).docx
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1、办公用品管理办法办公用品管理办法 第一条 为了进一步加强公司办公用品管理,节约办公经费、强化相关人员的责任意识,根据公司的实际情况,特制定本办法。 第一节 管理职能 第二条 公司办公室负责办公用品的采购、保管、发放等管理工作,并由总务管理员具体负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。 第三条 公司各部门、工作站指定专人对本部门的办公用品进行管理、计划申报、统一领取及控制使用。 第二节 管理的内容与要求 第四条 办公用品的申购 1办公用品实行每月申报一次,由使用部门所指定的办公用品管理员负责定期清理本部门办公用品的使用情况,有计划的填写办公用品申购单,并经部门负责人审定同意后交公司办公室
2、总务管理员统一汇总。如当月无申购需求,可勿需申购。 2总务管理员在接到部门、工作站的申购单后,根据公司费用开支管理办法的“办公用品费用定额控制标准”及原领用记录,进行定额控制初审,将申购单连同初审意见报办公室主任审批同意后,实施采购任务。对于申报数量多、金额大的申购单,除以上审批程序外,还应报请公司分管副经理审批同意后,方可实施采购。 3除正常配置的通用办公用品外,若部门还需其它特殊的办公用品或贵重办公用品、办公家具等,需经使用部门提出书面申请,由办公室进行必要的调查后由报公司分管副经理审核是否采购。 4部门需印制的印刷制品,必须由使用部门负责人填写业务表单印制申请表,并附上经本部门校对后的正
3、式规格样表,交办公室总务管理员,报请公司办公室主任和分管副经理审批后方可印制。 5办公用品申报时间为每月的8日前,超过8日的视为次月的申报。 第五条 办公用品的采购 1负责采购的人员应严格遵守职业道德,及时了解市场商品信息,选择对口适用、质量可靠、价格合理的办公用品。 2工作站有不方便由公司统一采购的办公用具,由工作站按程序申购后,经办公室总务管理员进行定额控制初审,在申购单上建议是否可由站内自行购买意见,报请公司办公室主任审批同意后,按经费审批权限报批,否则不予报销。 3办公用品入库前,总务管理员应认真检查验收、建帐登记、妥善保管,做到帐物相符。对不符合要求的用品,应及时办理调换或退货手续。
4、 第六条 办公用品的领用 1办公用品本着月初申购、月中旬领用的原则,要求每月8日前计划申购,1318日由使用部门的办公用品管理员统一领用。除特殊情况外,其他时间、其他人员不得随意领用。 2办公用品领用必须认真履行手续,严禁先借后领的行为。 3各部门、工作站应按公司费用开支管理办法的“办公用品费用定额控制标准”严格把好申购和领用关。保管人不得随意超标发放,确因工作需要超标领用的,应经部门负责人同意。 4核定的定额费用实行增人增费、减人减费原则,各部门增人或减人,其费用由办公室根据公司人员变动情况进行调理。 第七条 办公用品的使用 1严禁将公司办公用品挪作私用,职工在调、离职时所领办公用品应一并退
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