公司自我评价报告.docx
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1、公司自我评价报告 篇一:企业自我评估报告(一般认证) 企业自我评估报告 企业名称: 填报日期: _ _ _ 说 明 一、关于认证标准的分类 部控制、财务状况、守法规范、贸易 共5大类18条29项。其中前4类为基础 加标准。 的赋分规则 分规则。 一是“达标”、“不达标”,对应分值 是“达标”、“部分达标”、“不达标”,对应分 “-2”。 况符合该项标准。该项标准中有分项 等表示)的,也应符合每个分项 际情况基本符合该项标准。该项标准 、等表示)的,也应基本 情况不符合该项标准。 分规则。 适用”选项,对应分值为“2”和“0”。附 本认证标准分为内安全和附加标准,标准,第5类为附二、关于认证标准
2、基础标准赋赋分选项分为两种,为“0”、“-2”;二值为“0”、“-1”、达标:企业实际情标准、标准。 部分达标:企业实中有分项标准附加标准赋设定“符合”和“不加标准分值最高为“2”,不重复记分。 三、关于认证标准的通过条件 证: 所有赋分项目均没有不达标情形; 认证标准总分在95分以上。 认证标准总分=100+。 的自我评估 评估,并将自我评估报告随认证申请一并 情形的适用 10、11、12、14、19、20项外,其 分达标的,允许企业规范改进。规范改进 企业自我评估报告 - 5 - 篇二:企业标准体系自我评价报告 企业标准体系自我评价报告 力华电磁设备有限公司评价组长:联系电话:评价日期:
3、企业自我评价报告 日期: 企业自我评价评分表 不合格报告表 日期: 篇三:企业自我评价报告 四、关于认证标准认证标准进行自我五、关于规范改进除本认证标准第9、他项不达标或者部 企业名称:山东科编号: 编号: 企业自我评价报告 编号: 日期: 篇四:企业自我考核评价报告 一、公司建立内部控制制度的目的和遵循的原则 (一)公司内部控制制度制定的目的 1、建立和完善符合现代企业制度要求的公司治理结构及内部组织结构,形 成科学的决策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现。 2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动 的正常有序运行。 3、建立良好的公司内部经营环境
4、,避免或降低风险、堵塞漏洞、消除隐患, 防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,保护公司财产的安全完整。 4、规范公司会计行为,保证会计资料真实、完整,提高会计信息质量。 5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。 (二)公司建立内部控制制度遵循的原则 1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部企业内部控制基本 规范以及公司的实际情况,与公司经营范围、业务规模、风险状况及公司所处 的环境相适应。 2、内部控制制度约束公司内部所有人员。全体员工必须遵照执行,任何部 门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。 3、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位, 并针对
5、业务处理过程中的关键控制点,落实到决策、执行、监督、反馈等各个环 节。 4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工, 坚持不相容职务相互分离,确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互 监督。 5、内部控制制度的制定应遵循效益原则,以合理的控制成本达到最佳的控 制效果。 6、公司内部控制制度建设的核心是风险控制,以防范和化解风险为出发点。 7、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求 的提高,不断修订和完善。 二、公司内部控制的基本情况 (一)法人治理结构 作为一家上市公司,公司已经根据中华人民共和国公司法、中国证监会 的有关法规的要求,建立起以
6、股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人 治理结构,并制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、 监事会议事规则、总经理工作细则等议事规则和工作细则,分别对公司 的权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层进行规范。 公司“三会”制度对公司股东大会、董事会、监事会,总经理的性质、职责 和工作程序,总经理、董事、监事、总经理的任职资格、职权、义务以及考核奖 惩等作了明确规定,明确了股东大会、董事会、监事会以及高级管理层之间权力 制衡关系,保证了公司最高权力、决策、监督、管理机构的规范运作。 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 这四个专门委员会,对董事会负
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