质量管理体系的内部审核课件.ppt
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1、1,质量管理体系的内部审核,2,质量管理体系的内部审核,第一章 审核概论 第二章 质量管理体系的内部审核 第三章 其他类型审核简介 第四章 管理评审 第五章 内审员的能力要求,3,第一章 审核概论,4,审核概论,审核与质量管理体系审核 审核的目的 审核的准则 审核的类型 内部审核及其类型 审核基本术语 审核原则,5,审核与质量管理体系审核,审核为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,6,审核与质量管理体系审核,质量管理体系审核为获得质量管理体系的客观证据,并对其进行客观的评价,以确定满足质量管理体系的审核准则的程度所进行的系统的、独
2、立的并形成文件的过程。,7,审核与质量管理体系审核,审核的特性,独立性,文件化,系统性,8,审核的目的,审核,活动和过程,为管理者提供信息,确定满足审核准则的程度,符合性,充分性,有效性,9,审核的准则,ISO9001:2000,质量管理体系文件,适用的法律、法规,客户及相关方要求,10,审核的类型,按委托方分 第一方审核(内部审核)第二方审核 第三方审核,11,审核的类型,第一方审核(内部审核)由于内部目的,由组织自己或以组织的名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。第二方审核 由组织的相关方(如顾客)或由其它人员以其相关方的名义进行。,12,审核的类型,第三方审核 由外部独立的组织进行。这
3、类审核通常提供符合要求的认证或注册。其他一体化审核:当质量和环境质量管理体系被一起审核时,这种情况称为“一体化审核”。联合审核:当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个被审核方时,这种情况称为“联合审核”。,13,内部审核及其类型,按对象分管理体系内部审核 质量管理体系 环境管理体系 职业卫生和安全 管理体系产品质量内部审核 过程有效性及效率(过程能力)内部审核,14,内部审核及其类型,按方式分集中式内审:新体系或重大变化及外审前滚动式内审:通过第三方认证后采用,15,审核基本术语,审核方案 针对特定的时间段所策划,并具有特定目的的一次或多次审核的安排审核准则 用作依据的一组方针、程序或要
4、求。,16,审核基本术语,审核证据 与审核准则有关的并且能够验证的记录,事实陈述或其它信息审核发现 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果,17,审核基本术语,审核结论 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果审核范围 一项审核的深度和界限审核计划 对一项审核的现场活动及安排的说明,18,审核基本术语,审核委托方 要求审核的组织或人员受审核方 被审核的组织审核员 有能力实施审核的人员,19,审核基本术语,审核组实施审核的一名或多名审核员通常任命审核组中的一名审核员为审核组长。审核组可包含实习审核员,在需要时可包含技术专家。观察员可以随同审核组,但不作为审核员。,20,审核基
5、本术语,技术专家提供关于被审核对象的特定知识或技术的人员特定知识或技术包括关于被审核的组织、过程或活动的知识或技术以及语言或文化指导。在审核组中,技术专家不作为审核员,21,审核原则,与审核员有关的原则遵循职业道德完善地呈报审核情况应有的专业关注与审核有关的原则独立性基于证据的方法,22,审核原则,什麽是客观证据?游戏,23,第二章 质量管理体系的内部审核,24,质量管理体系的内部审核,审核方案的管理 审核活动,25,审核方案的管理,内审方案的管理包括,策划(P)实施(D)检查(C)改进(A),26,审核方案的管理,内审方案管理的工作内容,内审方案的策划和制定内审方案的实施内审方案的记录内审方
6、案的监视和评审,27,审核方案的管理,内审方案的策划和制定,确定内审方案的目标确定内审的范围内审方案管理者的职责和任务实施内审方案所需的资源内审方案程序,28,审核方案的管理,内审方案的实施,通知内审方案的内容建立对内审员的评价过程选择内审组并提供必需的资源确保内审方案的实施并监控确保内审活动记录的控制,29,审核方案的管理,内审方案的记录,单项内审的记录内审方案评审结果内审组成员记录,30,审核方案的管理,内审方案的监视和评审,内审方案管理者应对内审方案的实施进行监视并在适当的阶段评审用业绩指标来衡量内审方案的实施评审应从多方面考虑,31,审核方案的管理,内审方案案例,32,审核活动,审核活
7、动=审核的实施质量管理体系内部审核可分为六个阶段,33,审核活动,审核启动阶段,文件的收集和评审阶段,现场审核准备阶段,现场审核阶段,纠正措施跟踪验证阶段,内审报告的编制、批准和分发阶段,34,审核活动,确定内审的可行性确定审核目标、范围和准则指定内审组长组建内审组对受审核部门初访,审核启动阶段,35,审核活动,收集并评审作为内审准则的法律、法规及标准 评审质量管理体系文件包括手册、方针、目标等的适宜性、充分性及与内审准则的符合性 收集相关的记录,文件的收集和评审阶段,36,审核活动,内审组成员工作分配制定内审计划编制检查表准备相关工作文件,现场审核准备阶段,37,现场审核准备阶段,审核目的审
8、核准则或其他引用文件审核范围审核活动进行的日期及日程安排受审部门及过程内审小组组长及成员资源的支持其他,内审计划应包括的内容,38,现场审核准备阶段,内审计划制定思路按部门 部门负责的过程按过程 实施该过程的部门,过程方法,39,现场审核准备阶段,内审计划制定原则体现完整全面的过程体现审核思路有专业性要求的过程或部门应安排有专业背景的内审员,必要时安排技术专家合理分配时间,重要直接或关键过程及部门应分配较多的时间最高管理层应被审核,40,现场审核准备阶段,如何体现审核思路?哪些过程及部门是重要直接或关键的?,41,现场审核准备阶段,内审计划案例分析 案例练习 根据本公司的实际情况,编制审核计划
9、一,三组按部门编写审核计划二,四组按过程编写审核计划分组评述,42,现场审核准备阶段,编制检查表准备相关工作文件,检查表内审报告表格内审记录表格 不符合报告表格 会议记录表格 会议签到表,43,现场审核准备阶段,检查表的作用是什麽?,44,现场审核准备阶段,编制检查表的基本思路第一步骤 了解被审核过程或部门的基本情况第二步骤 体现PDCA的审核思路第三步骤 确定审核和评价过程活动的原则第四步骤 确定总体,合理抽样第五步骤 不同的情况应制定不同的审核策略,过程方法,45,现场审核准备阶段,第一步骤 了解被审核过程或部门的基本情况 怎样写第一步骤检查表?本过程由哪个部门负责?本过程的输入和输出本过
10、程输出的客户(内/外)客户的需求和期望,46,现场审核准备阶段,第二步骤 体现PDCA的审核思路 怎样写第二步骤检查表?过程怎样策划(7.1/8.1)过程怎样实施(6/7/8)过程怎样检查(8)过程需要的改进(8.4/8.5),47,现场审核准备阶段,第三步骤 确定审核和评价过程活动的原则 怎样写第三步骤检查表?职责的分配及落实程序的实施和维持过程的有效性,48,现场审核准备阶段,第四步骤 确定总体,合理抽样 怎样写第四步骤检查表?在总体中抽样,用样本来说明总体分层抽样随机抽样独立抽样样本覆盖过程的所有活动 y=x,49,现场审核准备阶段,第五步骤 不同的情况应制定不同的审核策略 怎样写第五步
11、骤检查表?活动或现场可以观察的过程无现场或活动可供观察的过程过程的逻辑顺序:顺向或逆向自上而下或自下而上关键过程及特殊过程标准与体系文件结合使用,50,现场审核准备阶段,内审检查表案例分析 案例练习 根据本公司的实际情况,编制检查表一,三组按部门编写检查表二,四组按过程编写检查表分组评述,51,审核的实施,召开首次会议审核中的沟通收集并验证信息作出审核发现准备审核结论召开末次会议,现场审核阶段,52,审核的实施,介绍内审成员及受审部门确认本次内审的目的,范围和准则确认内审的日程安排说明内审的方法及原则解释审核发现保密承诺确认资源的支持确认末次会议的时间,首次会议的内容,53,审核的实施,审核中
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