产品报价管理规定A.docx
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1、产品报价管理规定A 1. 目的 为了规范公司常规产品及新产品的报价操作流程,确保报价准确,提升客户确认率,争取更好的订单,确保准确的价格作为财务对账核算的依据,特制订本流程。 2. 适应范围: 本流程只适应于本公司业务向客户提供报价的整个作业流程。 3. 职责: 3.1综合计划部市场组:负责接收客户信息及对产品的详细规格参数要求;并明确客户是否有合作意向,及明确后期所需产品的采购数量制作产品报价单,并向客户提供报价; 3.2工艺研发部:负责对产品报价单所提供的产品规格参数及对新产品的生产工艺流程等进行审核 3.3财务部:负责对产品报价单所提供的产品根据财务二级核算价格提供产品销售成本单价; 3
2、.4综合计划部:负责对产品报价单的审核并根据财务给出成本单价及上月产品售价以及市场信息等给出报价区间; 3.5业务主管副总经理:负责产品报价单的审核、批准; 3.6总经理:负责产品报价单的审核、批准; 4.作业流程 4.1接收客户报价需求 4.1.1综合计划部市场组在接到客户提出产品报价要求时,应从和客户交谈或通过前期提供报价该客户从未实施采购产品等信息明确客户是否有合作意向。 4.1.2综合计划部市场组在通过初步验证确定客户有合作意向后,应填写产品报价单交工艺研发部、财务部、综合计划部、主管副总经理、总经理审核批准。 4.2正式报价 4.2.1综合计划部市场组根据客户提供的相关参数信息明确填
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