业务人员财务管理制度.docx
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1、业务人员财务管理制度 业务人员财务制度 北京文华在线科技发展有限公司 业务人员财务管理制度 一、 总则 北京文华在线科技发展有限公司业务人员财务管理制度,是依据公司业务工作的性质、内容、特点和操作流程特别制定的。业务人员包括公司的一线销售、市场推广和技术支持人员。为保障业务工作的顺利进行,望公司相关业务人员认真遵照执行此财务管理制度。 二、 业务人员对外支付及报销流程 范围:差旅费、通讯费、交通费、公关费、日常办公费、快递费用等对外付款。 流程: 备注:1. 填写审批单时需详细写明申请日期、事项、用途、关联客户名称、金额、开户行、收款单位名称、付款性质、支付日期等所列各项。 2.申请人提交待批
2、准的审批单及原始发票给财务部时,须将原始发票及必要的清单粘贴在审批单背面。收款人须亲自签字领取报销等费用,如因收款人的特殊原因不能0 | All rights reserved 北京文华在线科技发展有限公司 Add: 北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座606 Web: Email: services Tel: 010-65258968 Fax: 010-85597808 根据项目内容填写费用审批单快递至总部财务出纳,协助部门总监完成签字审批财务出纳审核票据内容、金额等项并签字交由公司负责人审批收款人到总部财务签字领取,或由财务出纳汇款 业务人员财务制度 亲自领取的,可由申请人签名代领。外
3、埠业务人员无法亲自领取的,财务人员可将报销款项通过银行汇款支付费收款人,银行回单作为签收依据。 三、报销原则: 公司对业务人员的销售费用实行定额管理,费用上限为业务人员年度销售额的5%。销售费用以季度为单位进行核定考察,如费用支出超出按月、季平均的年度预算,公司不予报销。 业务人员在报销、支取现金、领取支票时,必须提供收款方开具的真实国家正式发票。因特殊情况不能提供发票者,应事先向公司提出报备申请,部门总监批准后,财务方能予以办理。 四、差旅费报销 1.出差前须事先填写出差申请表列明:目的地、出差目的、出差期限、同行人数、交通方式、招待费用等项;出差期间的工作宴请,需与出差申请表同时提交部门总
4、监审批。 2.外埠区域人员凭部门总监签字确认的出差申请单可自行订票,订票费用可事先借款,也可个人垫付,事后报销。 3.出差申请单无部门总监批示,所产生的一切差旅费用,公司不予报销。 4. 业务人员因公出差,火车、长途汽车票费用实报实销,遇特殊或紧急情况出差需乘坐飞机、软卧的,须经部门总监批准。未经批准乘坐飞机、软卧出差者,公司财务按照火车硬卧标准予以报销,超出部分由当事人自理。 5. 差旅报销标准为: 0 | All rights reserved 北京文华在线科技发展有限公司 Add: 北京市朝阳区光华路4号东方梅地亚中心A座606 Web: Email: services Tel: 010
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