《公司采购管理制度及操作流程》.docx
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1、公司采购管理制度及操作流程采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此制度。 二、 工作程序 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购; 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 采购申请 1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写物资采购表。 2.紧急
2、采购时,由采购部门在物资采购表上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。 3建筑采购需提前申请:钢材提前7天,购置大型殊特设备提前30天,购置一般设备提前15天,一般物资如:沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。 4.租赁机械设备如:吊车、叉车等提前1天申请。 5.办公用品和劳保用品提前7天申请。 6.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 采购流程 1. 采购申请人需填写物资采购表如下: XXX有限公司 物资采购表 年 月 日 序号 货物名称 规格型号 标准号 编制: 审核: 材质 单位 数量 备注 批准: 2.采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量,
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