ERP 用友U8应付管理.docx
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1、ERP 用友U8应付管理二、 应付款管理 应付付款业务主要来源于采购业务,与采购业务息息相关,具体操作和流程与应收款管理类似。应付款管理业务的操作流程如下: 61应付单据审核 在采购管理中录入的采购发票审核后会自动传递到应付款管理中来,形成企业的应付帐款,需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。 路径:“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核” 系统自动跳出单据过滤条件对话框,见下图: 根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应付单据,确认无误后,点击上图中的“审核”按钮,对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。 62付款单据录入 企业实际给供应
2、商开出付款后,需要在应付款管理中录入付款单据 路径:财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。见下图: 点击上图的“增加”按钮,新增一张付款单,输入这张付款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式、供应商等,付款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。付款单就操作完毕。 63核销处理 通过核销处理功能,来帮助进行付款结算,即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联,冲减本期应付 路径:财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销” 系统跳出“核销条件”过滤对话框,见下图 见上图,选择需要核销的供应商,点击“确定”按钮 在上图中输入本次结算的金额
3、,然后点击“保存”按钮。应付帐款的核销业务就处理完毕。 64转账业务 如企业要进行应付款转账,如应付冲应付,预付冲应付,应付冲应收,红票对冲等业务,需要在转账业务下进行,以应付冲应付为例,选择冲销供应商及转入的供应商,选择并帐金额,点击确定。 65制单处理 制单处理是通过系统对已审核的采购发票、付款单、转账业务进行制单处理 路径:业务工作应付款管理制单处理 选择需要制单的单据类型,供应商,点击确定 选择需要制单的单据如要多张单据生成一张凭证,选择标志必须一致,点击合并,制单 生成如下凭证,点击保存 66取消操作 有时系统操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。 路径:财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作 系统会出现如下图的对话框 在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。 注意:做取消动作时一定要慎重 67月末结帐 一个月的应付款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应付款管理业务。 路径:财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统 选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮 点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。
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