财务报销制度及报销流程.docx
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1、财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程 为了加强集团各公司内部管理,规范集团各公司财务报销行为,合理控制费用、成本支出,特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及各公司的实际情况,将财务报销分为借支管理、日常办公费用、工资福利及相关费用、税费支出、专项支出及营业成本支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出等具体的财务报销制度和报销流程。 本制度适用集团各公司全体员工。 第一部分 借支管理规定及借支流程 借款管理规定 (一) 出差借款:出差人员凭审批后的出差申请表单按批准额度办理借款,出差返回及时办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款,如业务费、备用金等,借款人员应及时报帐,除备
2、用金金外其他借款原则上不允许跨30天借支,备用金在每年农历放假前归还,年后重新领取。 (三) 各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部会计,便于出纳备款。 (四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 (五) 借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 借款流程 (一) 借款人按规定填写借据,注明借款事由、还款日期、借款金额、支票或现金等方式。 (二) 审批流程:经办人申请部门经理审核会计复核总经理审批。 第二部分 日常
3、费用报销制度及流程 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、汽车费用、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 日常费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据;特殊情况列外,最好先跟会计沟通。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致;简述费用的内容或事由。 日常费用报销的一般流程: 报销人整理报销单据并填写对应报销单据 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字会计复核总经理审批 差旅费报销制度及流程。 费
4、用标准:按人事行政部得出差管理办法要求,具体细节如下。 职 务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用 一般员工 客车、火车、动车 120元/天 30元/天 30元/天 部门负责人 客车、火车、动车 150元/天 40元/天 40元/天 总经理助理 随机 200元/天 50元/天 50元/天 总经理及以上 随机 实报实销 实报实销 实报实销 费用标准的补充说明: 1. 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担,特殊情况除外。 2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发以半天计,12:00以
5、前出发以一天计。 3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。 5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 报销流程 1. 出差申请:拟出差人员首先填写出差申请表,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。 2. 借支差旅费:出差人员将审批过的出差申请表交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。 3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到行政部订票。 4. 返
6、回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写差旅费报销单,部门经理审核签字,会计审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 电话费报销制度及流程 (一) 费用标准 1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见人事行政部相关管理制度规定。 2固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。 (二)报销流程 1、 公司人事行政部每月初将每月最新员工手机费执行标准交财务部会计。 2、 公司人事行政
7、通知员工于每月中旬按话费标准将发票交上来集中办理报销手续。 3、 公司人事行政部按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 4、 固定电话费现金缴纳的由人事行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,托收需合同在财务会计处备案,且托收单子需人事行政部负责人签字确认登记后入账。 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准: (1)员工需要用车可向人事行政部申请公司派车,在没有车的情况下经人事行政部人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票,按规定填好相应报销单。 2. 审批:按日常费用审批程序审批报销。 汽车费用报销制
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