压力容器制造程序文件(最新).doc
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1、 文件编号:程序-1-2009 压力容器 程序文件汇编(第1版)编制 日期 审核 日期 批准 日期 发放号 持有人 发布 实施 企业名称压力容器程序文件程序-1-2009题目目 录版次 / 修订号:1 / 0第 1 页共 1 页序 号名称页 次01文件和资料控制程序202设计质量控制程序703采购与材料控制程序904外购件和外协件管理程序1505材料标记及标记移植管理程序1706工艺质量控制程序2007工装模具管理程序2508焊接质量控制程序2709焊缝返修管理程序3210焊接工艺评定管理程序3411焊接工艺文件及焊缝编号管理程序3612受压元件焊缝部位焊工钢印标记管理程序3713产品焊接试板
2、管理程序4014热处理质量控制程序4215热处理分包管理程序4416无损检测质量控制程序4617无损检测分包管理程序4918理化试验质量控制程序5119压力试验质量控制程序5420检验质量控制程序5721质量控制点及停止点的管理程序6022计量质量控制程序6223设备质量控制程序6424不合格品控制程序6725质量信息和质量改进控制程序7026人员培训控制程序7327不锈钢压力容器制造管理程序7528产品质量档案和出厂文件控制程序77压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 1页共 5 页1. 主题内容本程序规定了文件和资料的编制、审批、发放
3、、回收、保管、借阅、更改、销毁等内容及要求。2. 引用法规标准本程序无引用法规标准3. 主要职责质量体系文件、记录由质管办归口管理,技术文件由技术科归口管理,与质量活动有关的记录由质检科归口管理,其他各部门、责任人、车间配合实施。4. 管理程序4.1文件的编号质量体系文件的编号方法如下:4.1.1 质量保证手册编号: Q/XX-X-XXXX 年份 版次 企业代号质量管理4.1.2程序文件编号: 程序XXXXX 年份 版次用途4.1.3岗位职责编号: 岗 职XXXXX 年份 版次用途4.1.4通用工艺规程编号: 通规XXX 序号 版次用途压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制
4、程序版次 / 修订号:1 / 0第 2 页共 5 页4.1.5检验规程编号: 检规XXX 序号 版次 用途4.1.6表式编号: XX表XX 序号 用途 例:焊接表01 表示焊接要素中第1个表。4.1.7其它工艺文件如:热处理工艺卡、焊接工艺卡、探伤工艺等按工艺文件编号规定执行。4.1.8外来文件编号按各自原来的编号。4.2文件的编制4.2.1质量保证手册、程序文件由质管办组织各责任人员编制,质保工程师审核,厂长批准。4.2.2通用性技术文件由归口部门编写,相应的责任人审核,质保工程师批准。4.2.3工艺文件由相关工艺员编制,各质控责任人审批。4.2.4文件的编制要确保正确、清楚、协调、易于检索
5、。4.3文件的发放、回收4.3.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”,经主管领导批准后执行,质管办负责管理性文件的发放和管理及归档,其它部门负责本部门文件的发放和管理及归档,文件发放时应编写发放号(包括外来文件),做好签字手续。4.3.2企业内部发放的文件均为“受控本”,须加盖“受控”印章,向顾客提供的文件为“非受控”文件,不盖印章,不修改。4.3.3当文件严重破损影响使用时,应到发放部门办理更换手续,同时交回破损件,做好回收记录。4.3.4若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发,补发的文件应给予新的发放号,并注明原文件发放号作废。压力容器程序文件程序-1-2009
6、题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 3 页共 5 页4.3.5提供给驻厂监检员和监察机构的文件,按内部受控文件处理。4.4文件的更改4.4.1体系文件的更改由质管办组织实施,填写“文件更改单”,经质保工程师审核后实施更改。做好更改记录。4.4.2其它文件的更改,由相应的主管部门填写“文件更改单”,并组织更改由原审核人审核,若原审核人调离,由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量控制程序的规定执行。4.4.3文件的更改方式有换版、换页、局部修改等,文件更改后同时更改修订号。4.5文件的保管和销毁4.5.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放清单”由质管办统一保管,各部门保
7、管好与本部门有关的文件,并列出“文件一览表”便于使用。4.5.2与质量体系有关的作废文件,由质管办负责下发通知、各部门负责回收交给质管办,质管办将作废文件加盖“作废”章,除保留一套存档外,列出“文件记录销毁清单”,经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.5.3作废的通用性、指导性技术文件,由发放部门按“发放清单”回收,加盖“作废”章,现场不允许有作废的技术文件。过期的法规,标准加盖“过期留存”章,不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.6文件的借阅 借阅与质量体系有关的文件,应经相关部门负责人按规定权限审批后向档案员借阅,并办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”,借阅人应按时归还文件。
8、4.7外来文件的控制4.7.1收到外来文件,收文部门需识别其适用性、有效性,报质保工程师确定分发范围。4.7.2技术科负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本,适时宣贯、更新,外来图纸由技术部门负责办理签收、保管和发放。4.7.3质管办负责收集国家的法规、规范等行政部门的文件,并负责发放和宣贯。4.8文件的评审每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审,各部门结合平时使用情况,对本部门文件进行评审,必要时予以修改。4.9记录控制程序压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 4 页共 5 页4.9.1记录填写要求记录必须正确、清楚、真
9、实、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去,不允许空白。记录不得随意更改,确需更改的用“扛改”方式,并要在更改处签名、签日期,质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。4.9.2记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号,产品完工后所有记录都由质检科汇集送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户邮寄出产品质量证明书等出厂资料。4.9.3记录的归档、储存及保管4.9.3.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录,并按产品质量档案管理程序的要求进行编制目录、归档、储存及保管,以便检索。4.9.3.2 保存期为一年以上的记录由档案室
10、负责保管,其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐,其保存期应在记录清单中注明。4.9.3.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀等。4.9.4记录的借阅4.9.4.1借阅记录时,应办理借阅手续,填写“文件借阅登记单”并要求按时归还,必要时应经主管领导批准方可借阅,出现问题资料员负责。4.9.4.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。4.9.5记录的处理过期的或没有必要保存的记录,由资料员填写“文件记录销毁清单”,经部门负责人审批后监督销毁,“文件记录销毁清单”长期保存。4.9.6记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各主管部门依据容规、GB150标准进行设计,相应责任人审核,送
11、交质管办统一编号、印制,使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单,各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本,便于管理和使用。压力容器程序文件程序-1-2009题目01、文件和资料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 5 页共 5 页5.本程序涉及的质量记录文件发放清单文件更改单文件借阅登记单文件记录销毁清单压力容器程序文件程序-1-2009题目02、设计质量控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 1页共 2页1. 主题内容本程序对压力容器产品的用户来图和用户要求委托设计图纸的控制和管理要求作出规定。2. 引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容
12、器 GB151管壳式换热器3. 主要职责设计控制由技术科归口管理,图纸质量实行设计工艺责任人负责制,供销科、生产科配合。4. 管理程序4.1设计委托:4.1.1产品订货时,用户可提供有设计资格单位印章的图样,也可委托我厂到有设计资格的单位进行设计,如顾客要求委托设计时,供销科在订货合同中应加以说明,并要求顾客提供书面的设计参数(压力、温度、介质、容积、换热面积用途等)或条件图等,连同合同复印件传递给技术科。4.1.2技术科对设计参数或条件图应认真审阅,若有疑议时反馈给供销科与顾客协商,达成一致后,编写“设计委托书”。4.1.3由技术科向具有设计资格的单位进行委托设计,提供有效的设计资料,并对设
13、计过程中的有关事宜进行联络和沟通,确保按时设计。4.2图样审查4.2.1顾客提供的图样或委托设计的图样,由技术科按工艺性审图的要求进行审查。工艺性审图的内容见工艺质量控制程序。并填写“压力容器设计图样工艺性审查记录”和“壳体排版图”。4.2.2图样审查由设计工艺责任人负责,并作好详细的审图记录,若有疑议处与设计单位联系。4.3设计更改4.3.1在工艺性审图中发现需要更改设计时,由设计工艺责任人以书面形式向原设计单位提出,并取得原设计单位的书面更改文件。压力容器程序文件程序-1-2009题目02、设计质量控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 2页共 2页4.3.2凡是涉及到违犯法规、标准和安全
14、的更改或多处修改影响图面整洁时,更改后应要求重新出图。4.4材料代用按采购与材料控制程序执行。4.5设计图样的管理4.5.1对于本厂外委设计的图样,应要求设计单位每台产品至少提供五套有效的篮图,如用户需增加竣工资料,则需相应增加总图(篮图)。4.5.2图样的发放、回收由技术科负责,做好发放、回收记录,对于丢失的图纸,必须说明原因经技术科负责人同意后方可补发。4.5.3产品竣工总图一般在原设计蓝图上修改而成,上面要加盖“竣工图”章,并有产品编号、修改处数、修改人和审核人签章、修改日期及制造厂名、制造许可证编号等栏目。4.5.4竣工图由检验责任人审核,驻厂监检员监检确认。4.5.5每台产品竣工图一
15、式两份,一份作出厂资料给用户,一份存入产品档案。5.本程序涉及的质量记录设计委托书压力容器设计图样工艺性审查记录壳体排版图压力容器程序文件程序-1-2009题目03、采购与材料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 1页共 6 页1. 主题内容本程序对压力容器原材料、焊材及外购外协件的采购、验收、复验、保管、发放、材料代用、材料标记等环节的质量控制要求及管理办法作出规定。2. 引用法规标准压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器 GB151管壳式换热器JB/T4747压力容器用钢焊条订货技术条件3. 主要职责材料的采购、保管、发放由供销科归口负责,验收、复验由质检科归口负责,材料责任人对
16、材料的管理和质量控制负全责。4. 管理程序4.1原材料、外购外协件控制程序4.1.1采购4.1.1.1技术科根据图纸提出单台产品的“材料请购单”,并注明有无特殊要求。4.1.1.2供销科根据生产计划、材料请购单、库存情况等制订“采购计划表”。4.1.1.3采购员应精通业务、熟悉常用的材料标准,选择经评审合格的供方进行采购。4.1.1.4采购材料必须按照容规第10条规定进行:材料生产厂应经国家安全监察机构批准,并按相应标准规定向用户提供质量证明书原件。质量证明书内容必须齐全、清晰,并有生产单位质量检验印章。材料的明显部位应有清晰、牢固的制造标准代号、材料代号、炉(批)号、国家安全监察机构认可标志
17、、钢厂名称、检验印鉴标志且与质量证明书的记载相符。对于非生产单位的材料,必须提供质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件4.1.1.5材料在装卸运输中应防止混料、变形及表面损伤。4.1.2入厂验收4.1.2.1验收程序:钢材进厂后先存放在待检区,采购员将质量证明书、采购计划单等采购依据交给仓库保管员,保管员查收质量证明书、点清核对数量并确认无误后,填写“材压力容器程序文件程序-1-2009题目03、采购与材料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 2 页共 6 页料交检委托单”,然后与材料一起交给检验员检验、验收。检验员将检验结果填写在“钢材接货检验记录表”中,若检验为合格,
18、检验员填写“压力容器材料验收入库通知单”,对外购外协件具体按外购件和外协件管理程序填写“外购外协件验收入库通知单”,并汇总所有的检验记录、质量证明书和复验报告(需复验时),经材料责任人审核签字后,按材料入库编号的规定给予“入库编号”,通知保管员办理入库手续,登记台帐。若检验结果为不合格,则不给予入库号,检验员在实物上作出明显的“不合格”标记,填写“不合格品通知(处理)单”确定处置意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作权宜、交涉,保管员将不合格材料存放在“不合格区”。4.1.2.2验收内容:a.质量证明书与相应材料标准中各项规定如化学成分、交货状态、力学性能是否相符。b.检查实物标志(如牌号、
19、规格、炉批号、标准代号、材料代号、国家安全监察机构认可标志、钢厂名称、检验印鉴标志等)是否与材料品种标准的规定和质量证明书一致。c.查材料表面质量、几何尺寸及厚度等是否符合标准要求。d.质量证明书必须有效、内容齐全、清晰并盖有生产单位质量检验章。如从非生产单位购得压力容器用材料时,应同时取得材料质量证明书原件或盖有供材单位检验公章及经办人章的有效复印件。4.1.3复验规定4.1.3.1主要受压元件材料复验要求如下:用于制造第三类压力容器的钢板逐张检查钢板表面质量和材料标志,按炉号复验化学成分,按批号复验力学性能、冷弯性能。当钢厂未提供钢板超声波检测项目、图纸要求钢板超声波探伤时,应进行超声波检
20、测复验。4.1.3.2用于第三类压力容器的锻件复验要求:a.应按压力容器锻造国家或行业标准规定的项目进行复验。b.取得国家安全监察机构产品安全质量认证并有免除复验标志的材料,可免做复检。4.1.3.3用于第一、二类压力容器钢板材料,有下列情况之一的应复验。a.设计图样或用户要求复验的;b.对材料的真实性或对材料机械性能和化学成份有怀疑的;4.1.4复验程序压力容器程序文件程序-1-2009题目03、采购与材料控制程序版次 / 修订号:1 / 0第 3 页共 6 页4.1.4.1由检验员通知保管员按检验员指定的部位、方向、尺寸取样,检验员填写“理化试验委托单”,连同试样毛坯交理化室负责人,由理化
21、室负责人联系加工和进行试验。试验完毕,试验报告经理化责任人审核后,交材料检验员。检验项目全部结束后,由材料检验员填写检验报告,经材料责任人审核后,由检验员按材料入库编号的规定给予“入库编号”,保管员办理入库手续。4.1.4.2若经复验为不合格,检验员在实物上作出明显的“不合格”标记,填写“不合格品通知(处理)单”确定处置意见经材料责任人审核后交供销科向供货方作处理,保管员将不合格材料存放在“不合格区”。4.1.5材料保管:4.1.5.1经检验合格的材料,由保管员按材料标记及标记移植管理程序对材料作标记,经检验员检查,打确认钢印后,进入合格材料区保管。4.1.5.2保管员按材料规格、炉批号分类存
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