锅炉安装改造维修许可评审记录.doc
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1、0附件1锅炉安装改造维修许可评审记录(一) 许可资源条件评审记录(二) 质量保证体系评审记录(三) 产品(设备)安全性能抽查评审记录 附件1-1 锅炉安装改造维修许可资源条件评审记录 评 审 员 : 评审员编号 : 评 审 日 期:序号项 目评 审 内 容见证材料评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项1法人资格及注册查是否有法人资格,是否工商注册、法人代表是否有变更营业执照、组织机构代码证2办公场地、档案室、仪器库、仓库是否有固定办公地点、库室是否满足需要房产证若租赁应有合同3工程技术人员数量与专业一级:15人;二级:8人;三级:3人专业:锅炉、热能、暖通、焊接、探伤、热工仪表、机械专业毕业毕
2、业证书、聘用合同、工资表签字4工程师人数一级:8人;二级:4人;三级:1人一、二级要求锅炉或暖通、焊接、仪表大专学历技术人员各1人职称证书、学历证书、聘用合同、工资发放表签字5技术负责人(可兼质保工程师)应掌握锅炉专业规程、规范、标准且不得在其他单位兼职技术负责人的聘用合同和工资发放凭证6焊工总人数(含氩弧焊)一级:20人(类材料合格项10人)二级:10人(类材料合格项5人)三级:4人焊工证、劳动合同7氩弧焊工人数一级:10人 二级:5人 三级:2人焊工证合格项8焊工合格项目试件位置及人数一级:管材6G4人,板材3G2人,管板6FG3人二级:管材6G2人,板材3G1人,管板6FG2人三级:管材
3、6G2人,管板6FG1人焊工证合格项9无损检测人员数量一级:RT级5人,级1人;UT级1人;MT或PT级1人二级:RT级3人;UT级2人;MT或PT级1人;三级:RT级2人;若外协:至少一人持级证探伤员证、劳务合同若外协应有外协合同序号项 目评 审 内 容见证材料评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项10管工、钳工人数一级:8人 二级:6人 三级:5人工种人员名单11电工人数一级:5人 二级:4人 三级:2人工种人员名单操作证12起重工人数一级:4人 二级:3人 三级:2人工种人员名单操作证13锅炉调试人员数一级:不要求 二级:2人 三级:1人司炉证、劳务合同14电焊机数量(含氩弧焊机)一级:
4、7台 二级:4台 三级:2台设备台帐15氩弧焊机数量一级:4台 二级:2台 三级:1台设备台帐16卷扬机等起重设备数量一级:5台 二级:3台 三级:2台20t汽吊,塔吊可外协设备台帐,若外协应有外协合同17试压泵数量一级:4台 二级:3台 三级:2台压力等级要求、设备台帐18射线探伤机数量一级:3台 二级:2台 三级:2台可以外协设备台帐,若外协应有外协合同19磁探仪一级:1台 二级:1台 三级:不要求可以外协设备台帐,若外协应有外协合同20超声波探伤仪一级:1台 二级:1台 三级:不要求可以外协设备台帐,若外协应有外协合同21烘箱数量一级:3台 二级:3台 三级:2台设备台帐22胀管器数量一
5、、二级满足现场需要(无胀管工程可以不要求)设备台帐23焊条保温筒一、二级满足现场需要设备台帐序号项 目评 审 内 容见证材料评审记录评审结果符合有缺陷不符合无此项24硬度计一级:3个 二级:2个 三级:1个(无胀管工程可以不要求)设备台帐25空压机一级:2台 二级:1台 三级:1台设备台帐26光谱分析仪一级:1台 二级:1台 三级:1台,三级可外协设备台帐,三级若外协应有外协合同27热处理设备一级:2台 二级:1台 三级:1台可以外协设备台帐,若外协应有外协合同28热工仪表测试设备一级:1套 二级:1套 三级:不要求二级可外协设备台帐,二级若外协应有外协合同29金相及理化设备一、二、三级各为一
6、套可以外协设备台帐,若外协应有外协合同问题与建议:附1-2 锅炉安装改造维修质量保证体系评审记录 评 审 员 : 评审员编号 : 评 审 日 期:序要素检查项目内 容 与 要 求问 题 说 明检查结果无此项符合不符合有缺陷1管理职责质量方针和目标有正式文件,经法人代表批准,符合本企业实际,突出了安全性能与持续改进的承诺2质量保证体系组织建立了独立的质量管理组织,能有效实施质量控制活动3责任人员职责和权限任命了质保工程师和质量控制系统的责任人员,有任命令;质保工程师不得在外单位兼职,质量责任人员的职责、权限规定明确;质量责任人员的技术素质满足要求并能履行职责;规定了法人代表对工程安全质量负责。4
7、管理评审有管理评审记录(对换证单位)5质量保证体系文件质量保证手册手册内容至少应包括:颁布令、质量方针与目标、质量管理组织机构、质量责任人员职责权限、质量体系文件结构、质量控制基本要素设置、各质量控制系统的控制环节和控制点设置等内容。6程序文件(管理制度)满足质保手册基本要求,有可操作性7作业(工艺)文件作业指导书、工艺规程等齐全、有效,满足过程控制需要8记录表卡有规范化的记录表卡、表卡的项目、内容满足产品质量检查记录与质量体系运转记录的需要。9质量计划(过程控制表卡)计划中设置的控制系统、控制环节、控制点合理并满足许可项目特性;能按计划的要求实施过程控制;计划中各控制环节、控制点有相关责任人
8、员签字确认,能有效控制产品安全性能。序要素检查项目内 容 与 要 求问 题 说 明检查结果无此项符合不符合有缺陷10文件和记录控制文件和记录控制程序文件(管理制度)制定了文件和记录控制程序文件、控制范围程序、内容及其编制、会签、审批、标识发放、修改、回收保管、销毁等有明确规定。11文件与记录的控制抽查工程质量档案、审查质量计划、作业(工艺)文件、记录、试验报告等,看这些文件和记录的有效性,记录的填写、确认是否符合规定,能确保使用最新有效版本12法规、安全技术规范及标准的完整与有效性查法规、安全技术标准规范及标准明细表,审查其是否完整和有效13合同控制合同控制文件检查质量体系文件中是否有合同评审
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