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1、,京能置业股份有限公司,内部控制规范实施工作方案,一、基本情况介绍,1、公司简介,京能置业股份有限公司是在上海证券交易所挂牌交易的房地产,类上市公司,股票简称为“京能置业”,证券代码为“600791”。,京能置业成立于 1993 年 12 月,原称贵州华联股份有限公司。,1999 年 12 月,北京市天创房地产开发公司成为第一大股东,使置业,公司从一个地区性商贸旅游公司转变成为全国性的房地产开发企,业。2005 年 11 月北京市天创房地产开发公司和北京阳光房地产综合,开发公司所持有的全部公司股份划转与北京能源投资集团。2006 年,1 月 20 日圆满完成股权分置改革工作,2007 年 3
2、月公司完成非公开,发行股票,公司净资产从 3.6 亿元增加到 7.8 亿元。截至 2011 年末,,公司总股本 45288 万股,总资产 46.64 亿元,净资产 14.71 亿元。,公司经营范围:,主营:房地产开发;房地产信息咨询;投资顾问;销售商品房;,高科技项目投资;房屋租赁。,1,2、公司架构股东大会战略委员会,董事会,薪酬与考核委员会提名委员会,监事会,审计委员会董事会秘书,总经理,副总经理/财务总监,总经理助理,发展部,规划设计部,预算合同部,营销部,计划运营部,财务部,法审部,综合办公室,董事会办公室,北京天创世缘房地产开发公司宁夏京能房地产开发有限公司内蒙古京能房地产开发有限公
3、司天津海航东海岸发展有限公司3、内部控制组织机构公司成立内部控制领导小组:,组长:谢建忠,成员:谢建忠,王琪,姜爱芸,领导小组下设办公室(法律审计部)负责人:王琪(兼)2,4、公司内控建设工作原则,公司内部控制体系的建设是从企业内控管理特征出发,结合五,部委联合发布的企业内部控制基本规范和配套指引的相关,规定,按照全面性、重要性、适应性和前瞻性的原则进行体系建设。,内部控制体系将遵循全面覆盖原则。体系建设要覆盖京能置业,各部门、岗位,各业务和管理的全过程,包括内部环境、风险评估、,控制活动、信息沟通与监督;,内部控制体系将遵循内控与风险管理相融合原则。体系建设要,以确保实现公司发展战略为出发点
4、,识别、评估和分析企业面临的,风险,制定风险应对策略和重大风险解决方案,有针对性的确定关,键控制点,构建京能置业以风险管理为导向的内部控制体系。,内部控制体系将遵循积极稳妥、全员参与、稳步推进体系建设,原则。内部控制体系建设是一项复杂的系统工程,需要通盘考虑、,统筹规划,要结合公司的实际业务情况,积极稳妥推进。各部门、,各项目公司是内控工作的基本单位,全员参与是内控工作的基本保,障。,内部控制体系将遵循理念灌输与方法掌握相结合的原则。通过,内控建设让公司全员理解内部控制的意义和内涵,掌握内部控制的,技术与方法,把理念灌输、技术与方法培训放在非常重要的位置,,达到体系建立和培养团队的双重目标,以
5、保证公司内部控制体系能,够不断自我完善。,3,二、2011 年已经完成的内控工作,第一阶段:启动阶段,京能置业公司聘请中天恒管理咨询有限公司负责完成公司内部,控制体系建设的完善工作。,收集管理制度及相关文件;,制定内控体系建设实施方案;,召开项目启动会,开展理念培训。,咨询机构本阶段主要成果:,内部控制体系建设项目实施方案。,第二阶段:置业本部设计阶段,组织管理层访谈;,进行业务分析,编制流程目录;,进行流程梳理,描述现状流程图;,进行流程风险识别,完成流程方面风险分析;,进行风险整合,形成公司风险清单;,进行风险分析,分析发生后果和风险成因;,进行风险评价,绘制风险坐标图;,编制风险应对策略
6、表,制定重大风险解决方案;,制定重大风险预警指标;,进行流程管控设计,编制控制矩阵,明确控制点与控制措施;,提交内部控制现状评估报告,指出内部控制设计缺陷,提出,完善建议;,4,。,:,编制置业本部内部控制手册和内部控制评价手册,咨询机构本阶段主要成果(京能置业本部):,流程目录;流程图;,公司层面风险清单;,风险坐标图;,重大风险解决方案;,重大风险预警指标;,流程控制矩阵;,内部控制手册;,内部控制评价手册;,内控管理现状评估报告。,第三阶段:项目公司设计阶段,组织管理层访谈;,进行业务分析,编制流程目录;,进行流程梳理,描述现状流程图;,进行流程管控设计,编制控制矩阵,明确控制点与控制措
7、施。,咨询机构本阶段主要成果(项目公司),流程目录;,流程图;,流程控制矩阵。,公司内部控制体系建设是在原有的内部管理控制制度基础上于,5,2011 年 6 月展开的。在中天恒管理咨询有限公司的协助下,按计划,完成了内控体系建设工作的动员部署培训和内部控制设计梳理两大,阶段的工作任务;完成了制定实施了内控体系完善项目的实施方案、,完成组建领导机构负责控制体系的组织架构、召开内控体系建设完,善项目启动动员大会、协调开展咨询工作并对现状摸底评估形成初,步评估报告;完成了对组织内部管理层数次访谈、对业务分析及流,程梳理编制流程目录和流程图、通过流程风险识别工作构建业务层,面的风险数据、通过风险整合形
8、成公司层面的风险清单、绘制风险,坐标图、确定应对策略和编制重大风险全面解决方案、构建风险预,警体系、并对流程进行控制设计编制控制矩阵完成编制内部控制手,册等工作。,通过组织动员对制度设计的梳理,公司利用半年的时间完成了,制度体系的 12 大类 190 个规章制度的全面梳理工作,并形成了初步,的工作成果,这些成果概括起来主要有:,-在公司新一轮管控体系运行的基础上,通过初步评估,提出,了全面风险管理为向导的“京能置业内控体系完善项目实施方案”;,-完成了内控体系建设方案设计,重点是风险管控体系设计;,-完成了风险分析识别,提出了重大风险解决方案;,-完成了内控制度手册,为内控事务操作奠定了基础;
9、,-完成了内部控制自我评价手册,为检验考核内控工作提供,了指导。,在前一阶段工作完成的基础上,下一阶段工作主要将内控工作,6,建设任务的重点放在内部控制设计有效性测试与整改、内部控制执,行有效性测试与整改以及自我评价和内部控制执行情况开展专项审,计等四个方面的工作中。,三、2012 年度内部控制建设工作计划,2012 年内部控制建设工作任务包括但不限与以下几个方面:,1组织全员学习内部控制手册,结合本岗位工作实际了解,相关风险要素,掌握风险控制要点、关键流程结点控制,强化风险,意识;,2根据内部控制手册确定的原则,结合公司 12 大类 190,个管理规程实施,针对内控设计和执行的有效性进行测试
10、和整改。,主要包括:,(1)现有的政策、制度等与风险清单进行对比,查找内控缺陷;,(2)制定内控缺陷整改方案;,(3)落实缺陷整改工作,包括可能的岗位调整,流程的修订,人,员的调配,政策的出台,制度的完善等;,(4)结合综合检查、ISO9001 内外部审核、效能监察等工作检查,整改效果;,(5)按照上市公司监管要求披露内控实施工作情况。,四、内部控制自我评价工作计划,内控自我评价简单的说就是四个字“客观、认真”。客观进行自,我评价,以严谨的态度进行反思;认真总结,在客观评价的基础上,,7,对评价结果认真分析成因及影响,对制度建设的完善做到工作有总,结、改进有目标、执行有方法、效率有提升。内部控
11、制自我评价工,作计划,包括工作任务、计划完成时间及责任人。其中工作任务包,括但不限于:,(1)编制自我评价工作计划,落实具体时间表和部门人员分工;,(法审部),(2)确定内部控制缺陷的评价标准,包括定型标准和定量标准。,(咨询组),(3)对发现的缺陷进行评价,编制缺陷评价汇总表,同时提出整,改建议,编制整改任务凭单;(咨询组、法审部),(4)组织实施自我评价工作,编制内部控制评价工作底稿;(法,审部),(5)编制公司内部控制自我评价报告提交办公会(法审部),五、内部控制审计工作计划,1、确定聘请将进行内部控制审计的会计师事务所;,2、按照要求完成内部控制自我评价报告对外披露(董事会办,公室,2
12、012 年报,具体时间为 2013 年 4 月 30 日之前)。,3、按照要求完成内部控制审计报告对外披露(审计机构、董,事会办公室,2012 年报,具体时间为 2013 年 4 月 30 日之前)。,8,一,二,三,京能置业股份有限公司内控规范实施工作总体运行计划表,序号 任务名称 工作内容1.1 制订内控体系完善项目实施方案1.2 内控体系建设完善项目启动动员大会动员部署 1.3 组建领导机构 负责指导监督 成果验收及培训 1.4 收集管理制度 协调辅助咨询工作1.5 现状摸底评估 形成初步评估报告,工作承担者中天恒咨询公司法审部 综合办管理层法审部 中天恒中天恒咨询公司,计划工作期间20
13、11.6.102011.6.162011.6-122011.6-12.2011.6-8.15,预期输出成果提交完整可操作计划,管理层审定两级领导动员,咨询专家理念培训资源配置到位 监督指导到位资料清单 访谈提纲 全过程进度安排与管理层交换意见 出现状初步评估报告,备注,2.1 组织管理层访谈,中天恒 法审部,2011.7.18-21 管理层访谈纪要,2.2 进行业务分析,编制流程目录2.3 进行流程梳理,描述现状流程图2.4 流程风险识别,构建业务层面风险数据库2.5 进行风险整合,形成公司风险清单内部控制 2.6 进行风险分析,分析发生后果和风险成因设计梳理 2.7 进行风险评价,绘制风险坐
14、标图,中天恒 法审部中天恒 相关部室中天恒咨询公司中天恒 相关部室中天恒咨询公司中天恒咨询公司,2011.72011.7-102011.7-82011.7-82011.7-82011.7-8,流程目录现状流程图业务层面风险数据库公司层面风险清单形成分析报告风险坐标图,2.8 确定应对策略,制定重大风险全面解决方案 中天恒咨询公司,2011.10.20,重大风险全面解决方案,2.9 构建风险预警体系2.10 进行流程控制设计,编制控制矩阵2.11 编制内部控制手册,中天恒咨询公司中天恒咨询公司中天恒咨询公司,2011.12.2011.8-112011.11.30,风险预警提交控制矩阵文档提交内部
15、控制手册(印刷版 PDF版),内部控制 3.1 提交内部控制缺陷报告,中天恒咨询公司,内部控制缺陷报告,设计有效性测试与整改,3.2 制定内部控制整改方案,中天恒 相关部室,内控整改方案,4.1 公司召开内控体系试运行宣贯动员大会,正式启动内控体系试运行工作。,法审部 综合办,2012.3.6.,集团、公司两级领导动员,落实责任机制,组织各部门、项目公司按计划执行,1,执行有效,四,五,六,京能置业股份有限公司内控规范实施工作总体运行计划表,序号 任务名称 工作内容,工作承担者,计划工作期间,预期输出成果,备注,4.2 成果宣贯培训与试行辅导,中天恒 相关部室,2012.3.6-5.31 提交
16、试运行总结报告,4.3 各部门项目公司 组织全员学习内控手册 相关部室 项目公司,2012.3.1-3.31 掌握本部门(公司)风险,制订有防控措施,4.4 优化业务流程内部控制4.5 完善部门、岗位职责性测试与 4.6 完善业务表单和文件体系整改4.7 完善授权体系4.8 完善管理制度4.9 编制公司内部控制管理办法,中天恒 相关部室中天恒 相关部室中天恒 相关部室中天恒 相关部室中天恒 相关部室中天恒 法审部,2012.3.6-5.31 优化流程图2012.3.6-5.31 优化部门岗位职责2012.3.6-5.31 改进业务表单2012.3.6-5.31 优化授权手册2012.3.6-5
17、.31 管理制度汇编2012.3.6-5.31 通过总经理办公会审议提交董事会批准,4.10 修订内部控制手册,中天恒咨询公司,2012.6.,通过总经理办公会审议提交董事会批准,5.1 编制内部控制自我评价手册,中天恒咨询公司,2011.12.,提交内部控制自我评价手册,内部控制,5.2 编制公司年度内部控制规范实施工作方案,法审部,2012.3.31,方案通过总经理办公会报董事会批准,自我评价 5.3 日常监督、定期通报年度内控实施情况,法审部,2012.3.-12.,按内控规范实施工作总体计划定期报告,阶段,5.4 根据评价手册组织完成内控自我评价报告,法审部,2012.12.,内部报告通过总经理办公会报董事会,内部控制,6.1 制定内部控制审计方案,内控审计事务所,2012.12.,完成内部控制审计方案,审计安排 6.2 内部控制现场审计与配合6.3出具内部控制报告,内控审计事务所内控审计事务所,2013.2.-3.2013.4.,完成内部控制审计底稿完成内部控制审计报告,注:1、公司应对每项任务进行分解,详细填报具体的“工作内容”,并设定明确、具体的“预期输出成果”。2、公司应根据内控规范实施工作的实际完成情况,及时更新“完成情况”栏目内容,并于每月结束后三个工作日内上报北京证监局备案。2,
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