TS内审流程培训.ppt
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1、ISO/TS16949 之目的质管理系统之发展以持续不断改善之提供强调缺失预防 减少供应链内之变异与浪费 附加可能之客户特定要求 定义基本的品质管理系统要求 避免多重的认证审核提供共通之汽车业品质管理系统方法,ISO/TS16949 认证资格指南任何汽车供应链内组织均符合本规范所指具认证资格任何由发动机驱动之车辆均可考量视为汽车业因此重车,摩托车与营建车辆之供应链内之供货商均可取得TS认证汽车相关之零件适用于生产或服务零件制造场所场所的定义为增值制造流程产生的地点制造的定义为制作生产原料,零件或组装,或热处理,涂装与电镀服务任何组织其所制造生产产品为汽车相关但现在不是汽车供应链可能被接受认证活
2、动当组织生产制造一般产品如化学散材,涂料或钢铁原材时,有可能为汽车用或非汽车用,但必须有证据至少有一个汽车业客户关键点为其产品必须使用在汽车供应链,即使其产品可能有多种产业使用,ISO/TS16949:2002导入及实施 创建ISO/TS16949:2002 规定之程序及流程如员工激励,持续改善,内部沟通等 创建ISO/TS16949:2002 流程绩效指针累积12个月运行记录 培训内审人员,运用过程导向方法运行内审客户流程导向审核,流程审核,产品审核等 运行管理审查及内审 创建与修订符合ISO/TS16949:2002文档手册至少12个月运作绩效数据,含客户绩效,七个需要文档化的程序:文档管
3、制(4.2.3)记录管制(4.2.4)培训(6.2.2.2)内部稽核(8.2.2)不合格品控制(8.3)纠正措施(8.5.2)预防措施(8.5.3),七个必需的程序,但未必文档化:员工激励与强化(6.2.2.4)变更管制(7.1.4)来料品质(7.4.3.1)服务信息的反馈(7.5.1.7)监控与测量装置的控制(7.6)内部实验室(7.6.3.1)持续改进(8.5.1.1),1/7,选择IATF认可之认证机构(www.iaob.org)进行文档审核进行正式评鉴(文审三个月内)评估纠正措施计划(证书生效日)核发具IATF序号证书维持证书有效性之续审,必须持续改善三年重审时 BSI无需额外费用,N
4、onconformance 不符合项严重不符合项质量体系缺少或完全失效ISO/TS16949要求。在一个体系要求出现好几个轻微不符合可变成体系完全失效,这也是严重不符合任何可能使不合格产品装运的不符合情况。任何导致产品或服务的规定使用性能降低或失效的不符合情况。任何很可能导致质量体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的判断或经验的不符合情况。轻微不符合项判断或经验与ISO/TS16949的不一致。但又不可能导致体系失效,或降低对产品和过程能力的控制。纠正措施在90天内关闭改进的机会任何发现没有违犯标准,但有改进机会,创建体系并实施至少12个月确认所有客户要求已实施,到厂进行文件审查,核发具IA
5、TF序号之认证证书,向IATF认可之认证单位提出申请全球只有48家被认可,三个月内进行正式评鉴(事先提报到IATF),文审后三个月内需正式评鉴,评估纠正措施,依续审规定进行延期不得超过一个月,第三年为重新评鉴,重新评估证书再发,内审管理评审教程第一讲内部质量审核概述1.质量审核定义与理解 客观检查质量活动及其有关结果是否符合质量管理体系标准和计划规定,以及是否有效实施并能达到预定目标所作的系统的和独立的检查。审核的目的是确定满足审核准则的程度;是对活动和过程进行检查的有效 管理工具。审核的三个核心原则:客观性、独立性和系统方法。2.质量审核的分类1)第一方审核内部审核企业内部自我审核 第二方审
6、核外部审核需方对供方的审核 第三方审核外部审核委托授权认证机构的审核2)体系审核-评审体系的符合性和有效性 过程审核-验证过程的能力 产品审核-判定产品特性的符合性3.质量体系审核的频次 至少一年一次。,第二讲质量体系审核的特点1.被审核的质量体系必须是正规的 正规的质量体系必须满足下列要求-必须是有完整的质量体系文件-文件控制、文件更改应符合标准的要求 实际行动与书面文件或书面承诺应一致 必要的运作情况应有可追溯的记录 必须是符合“正规”标准的质量管理体系模式2.质量体系审核必须是一种正式的活动 质量体系审核必须依照正式、特定依据进行 质量体系审核按照正式程序和书面文件进行 审核目的、范围明
7、确 制定正式审核计划 制定实施审核计划的检查表 依据计划和检查表进行职业化审核质量体系审核结果形成正式文件 质量体系审核只能依据客观证据(即与质量体系和质量有关的事实)从事质量体系审核的人员应具备一定的资格3.质量体系审核是个抽样过程 质量体系审核的局限性,受时间、部门、人物和事件的影响.质量体系审核是抽样进行的,具有随机性,第三讲质量体系审核的步骤1.审核策划 内部审核年度工作计划 制定全年的内部审核工作计划 确定审核范围 确定审核频次 明确各次审核的目的 审核准备-指定审核员和组成审核组-制定本次审核计划-审核组会议,分配工作-各自收集有关文件-文件审查(视情况需要而定)-各自制定审核检查
8、表-审核组长对审核检查表的确认2.实施审核 首次会议 现场审核(收集客观证据,记录观察结果)-不符合报告 末次会议,3.审核报告 编制审核报告 报告分发、存档4.纠正措施的跟踪 向受审核方提出纠正要求 受审核方制定并实施纠正措施 验证纠正措施有效性并记录,第四讲审核策划1.内部审核工作计划 年度审核工作计划应考虑的因素-纳入公司经营计中 落实审核组织部门 确定审核的时间等 当出现以下情况时,应增加内部审核。-第二方审核前-第三方审核前-运行有效性存在潜在威胁-经出现失效2.审核员要求-经过培训,掌握相关技能;-得到管理者的授权;-具备公正性和具有相对的独立性。3.审核计划内容 制定审核计划的要
9、求 确定审核范围 形成正式文件 客户、认证机构及有关法规的要求 质量体系文件关于内部审核的要求 须有审核组长的批准,审核计划的内容 本次内部体系审核的目的 审核的范围(要素或区域、如果有裁剪说明)审核依据的文件(标准、手册 及程序等)审核组成员名单及分工情况 审核日期和地点、受审核的部门 首次会议、末次会议以及审核过程 中需安排的与受审核方领导及有关 人员交换意见的会议安排 各项主要审核活动的预计日期和 持续时间 审核报告的分发范围及发布日期,2/7,4.审核计划的发布 可采取任何方式发布并在组织内部沟通。,第五讲审核检查表的编制1.制定审核检查表的目的 为了实现审核的专业化 列出了需审核的要
10、点,确保审核的覆盖面 减少审核的偏见 弥补审核员的经验不足2.检查表的内容 计划审核的项目 需寻找的证据 所依据的文件的要点 抽样的方法和数量 完成该项检查的时间3.检查表的设计要点 应对照标准及公司的质量体系文件 应选择典型的质量问题 应突出被审区域的主要职能 具备完整的覆盖面 可加大抽样面4.检查表的使用 有效使用检查表 使用检查表应注意的问题,3/7,第六讲内部质量审核的实施1.首次会议 首次会议的要求 参加首次会议的人员 首次会议的内容 介绍审核小组人员 重述审核标准、目的和范围 确认被审核人员完全明了审核标准、目的和过程 现场审核计划的微调确认 解决任何疑问 后勤安排的落实,如办公室
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