库存管理流程.ppt
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1、库存管理流程,Page 2-3 原材料、设备入库管理流程Page4 成品、半成品入库流程Page5 生产车间领料流程(SMT)Page6 生产车间领料流程(后端)Page7 一般领料流程Page8 内部转库流程Page9 分物流转库流程Page10 生产过程中原材料退料流程Page11 材料报废处理流程Page12-13 盘点流程Page14 总公司向网点发货流程Page15 分公司网点接收流程,流程编号,供应商按采购订单准备 发货,采购员在到货3天前提供到货通知单,指示运输商(直接供应商)库位,原材料、设备入库管理流程(1),货物运到,仓库收料员清点实收数量核准供应商送物单,贴待检标签,采购
2、申请/采购计划,物资管理部仓储,财务部,采购部,到货通知单,-货物清单,C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001,预计到货期时是否超过安全库存上限、或到货与到货通知单存在重大差异,送综合业务部进行处理,是,否,收料员上报储运主管,存放暂存区,按照 异常情况报送,到货通知单,帐务员根据签收的原材料检验及仓库实点报告单在系统中入库,入库单,SAP,SAP,确认入库,打印原材料入库单,计量器具计量检定流程C-06-005-002,不需安装的固定资产,固定资产高级专员、技术质量部联合质检,固定资产收货流程C-08-003-001,更新财务库存帐,入库单及汇总信息,SAP,SAP,
3、入库单,B,A,仓管员清点、签收,物料入库,登记库存卡片,原材料、设备入库管理流程(2),自检,外协检验报告,制造公司的检验单质量合格的证明文件或合格标识,是否合格,是,否,原材料检验单,技术质量部,物资管理部-仓储,检验员委外检验,检验员按照生产材料入库检验标准或检验规范进行检验,检验员在外包装上贴好检验合格标签,检验员在系统中填写原材料检验并打印,交仓库,是否生产急需,综合业务经理上报生产执行副总裁召开材料审核会议,确定材料处理方式和处理负责部门,A,由综合业务根据生产计划确定生产是否急用,退回采购协调供应商退货或索赔,,或进行监督改正,接采购管理的退换货及索赔、供应商制造过程监控流程C-
4、09-008-001,C-09-009-001C-09-006-001,否,是,有关的人员进行挑选,挑选后若需要,再次进行质检,挑选,由技术质量部和生产部协调进行工艺修改,工艺修改,降级使用,检验员在外包装上贴好检验不合格标签,检验员在系统中填写检验报告,将其中交仓库,C,品质主管判断各种检验方式,生产线小批使用验证,C-11-002-001ERP-MMQM-11-002-001,供方检验,检验报告,品质经理审批是否到供方或外部检验,委外,供方检验,生产线小批量试验,由有关人员进行操作,C,物料部根据材料审核会议决定在ERP中做使用决策,A,SAP,SAP,SAP,收货员验证进货是否符合规范,
5、完整及正确的标识,是否损坏,是否外包装损坏或受潮及缺少厂家检验证明等材料,是,否,B,收货员在原材料收货单上备注中签署有关的情况说明报技术质量部,货物是否和随箱单证及到货通知单相符,是,按实收情况放入暂存区,否,单证退回计划人员,督促采购解决错缺问题,并通知财务暂缓付款,采购员督促供应商及时补货,签收的送货单,否,C,物资管理部综合业务,采购部,A,是否为免检产品,在系统中收货,SAP,是,生产部,半成品、成品入库流程,根据仓储计划、销售和生产的需要设置成品仓库并指定库位和编号,仓库人员按照仓储计划,作业计划准备库位,指定库位的仓管员清点接收,生产部手工填写成品、半成品入库单,附质检合格报告(
6、注明生产订单号),数量是否与入库单一致,登记入库,仓库管理员在入库单上签字,是,责成生产部查明原因,并抄送计划人员,否,生产部确认短缺原因,入库单,仓库人员按照仓储计划,按需要安排入库,仓库规划,物资管理部仓储,财务部,C-11-002-002ERP-MMQM-11-002-002,质检合格报告,库管员更新平衡卡,作业计划,GSM系统清点工序、(车载)手机生产、寻呼机生产安装流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002,月度生产计划与作业计划下达流程,成品、半成品入库单,SAP,系统自动更新财务产成品账,帐务员输入系统入库,帐务员在系统 中确认工时,SAP,
7、SAP,SAP,更新库存台帐,生产车间发料流程(SMT),生产部SMT,C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-001,物资管理部仓储,财务部,确认工时,根据成品、半成品入库数量反冲,计生产SMT用料,仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时补充物料到在线料架,登记平衡卡,领料单及汇总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,生产线人员根据工单和SMT线上物料消耗到在线料架领料,手工填写领料单,领料单,月度生产计划与作业计划下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,生产人员领料签收,仓管员在平衡卡上登记,GSM系
8、统清点工序、(车载)手机生产、寻呼机生产安装流程、成品半成品入库流程C-07-007-007,C-07-011-001,C-07-012-002,根据需要打印领料单,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,SAP,SAP,SAP,领料单,帐务员在系统中移库至在线库,SAP,生产车间发料流程(后端),C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-002,SAP,物资管理部仓库,生产部,物资管理部仓储,财务部,帐务员在系统中发货至生产订单,仓管员根据生产工单打印领料单,生产线人员根据工单
9、签收,月度生产计划与作业计划下达流程C-07-001-001ERP-PP-00-01-01,生产工单,生产工单,仓管员配料,填写 平衡卡,领料单,SAP,SAP,仓管员填写实发数量,生产领用人签收,SAP,领料单及汇总信息,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,领料单,C-11-003-001ERP-MMQM-11-003-003,一般领料流程(包括材料、设备、备件、半成品),物资管理部仓储,财务部,使用部门,否,仓管员查看库存台帐确定发货
10、的库位、库存量,帐务员在系统中发货至成本中心(对应领用部门),否,根据领料单发货并与领用人核实数量,领用人在领料单上签收,仓管员对领料单填写完整性、合规性进行审核,是否同意,是否合格,是,是,是否需要主管领导审核,库存是否能满足,主管领导对发货单进行审批,领料单,领料单及汇总信息,领料单一式三联,领料单/委托加工材料领料单,更新仓库库存台账,更新财务库存账,仓库库存台帐,财务库存帐,仓库人员将主管领导注明未同意的领料单返还使用部门重填领料单,月度采购计划的滚动制定/审核及下达执行流程及原材料、设备入库流程C-09-001-001/ERP-PP-00-01-02C-11-002-001/ERP-
11、MMQM-11-002-01,填写缺料表报综合业务计划,转采购部补货,是,否,是,否,有关人员将经部门相关负责人审核的领料单提交仓库,仓管员先将库存已有货物发给使用部门人员,并将缺料情况在领料单上注明,是否符合安全库存,是,否,结束,库存报表和安全库存管理C-11-009-001,库存报警,是,仓管员更新库存卡片,领料单,根据领用情况汇总,月底领料情况汇总报告,采购部,根据委托加工采购单打印委托加工材料领料单,委托加工材料领料单一式三联,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,SAP,是否属对生产订单的领料,帐务员在系统中发货至生产订单(对应生产订单),SAP,是,否,内部转库
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