国药一致:内幕信息及知情人管理制度(3月) .ppt
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1、,、,国药集团一致药业股份有限公司内幕信息及知情人管理制度,第一章,总 则,第一条 为规范国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理,加强内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法上市公司信息披露管理办法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规及公司章程的有关规定,制定本制度。第二条 公司董事会负责公司内幕信息的管理工作。董事长为主要责任人,董事会秘书负责组织实施。投资部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构,并负责公司内幕信息的监管工作。监事会应当对内幕信息知情人登记管理
2、制度实施情况进行监督。第三条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会秘书组织实施,其管理的部门负责公司内幕信息的日常管理工作。第四条 未经董事会批准同意,公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、,传送的文件、软(磁)盘、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的,内容的资料,须经董事会的审核同意,方可对外报道、传送。,公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公,司能够对其实施重大影响的参股公司都应遵守本制度做好内幕信息,的保密工作,上述主体及相关责任人均负有有关内幕信息的内部报告,义务,履行信息披露职责。,第五条 本制度规定的内幕信息知情
3、人应做好内幕信息的保密,工作,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。,第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围,第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公,司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。,第七条 尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、公司选定的,上市公司信息披露刊物或网站上正式披露公开。,第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于:,(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;,(二)公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;,(三)公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经,营成果产生重要影响;,(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况,
4、,或者发生大额赔偿责任;,(五)公司发生重大亏损或者重大损失;,(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;,(七)公司董事长、1/3 以上董事、经理发生变动,或无法履行,职责;,(八)持有公司 5以上股份的股东或者实际控制人,其持有股,份或者控制公司的情况发生较大变化;,(九)公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定;或者依,法进入破产程序、被责令关闭;,(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董事会决议被依,法撤销或者宣告无效;,(十一)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者受到刑事处罚、,重大行政处罚;公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权,机关调查或者采取强制措施;,(十二)
5、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策或相关,的规范性文件可能对公司产生重大影响;,(十三)董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案,形成相关决议;,(十四)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;任一股东所持,公司 5以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被,依法限制表决权;,(十五)主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;,(十六)主要或者全部业务陷入停顿;,(十七)对外提供重大担保;或公司债务担保的重大变更;,(十八)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者,经营成果产生重大影响的额外收益;,(十九)变更会计政策、会计估计;,(二十)公司分配股利或者增资的
6、计划;,(二十一)公司股权结构的重大变化;,(二十二)公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承,担重大损害赔偿责任;,(二十三)上市公司收购的有关方案;,(二十四)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他,重要信息。,第九条 本制度所指的内幕知情人包括但不限于:,(一)公司的董事、监事、高级管理人员;,(二)持有公司 5以上股份的股东及其董事、监事、高级管理,人员,公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员,以及因所,担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员;,(三)公司控股公司及其董事、监事、高级管理人员;,(四)因履行工作职责获取公司有关内幕信息的单位和个人;,(五)可能影响公
7、司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致,行动人或交易对手方及其关联方,以及其董事、监事、高级管理人员;,(六)为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、,资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的,各证券服务机构的法定代表人(负责人)和经办人,以及参与重大事,件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位的法定代表人(负责人),和经办人;,(七)上述规定的自然人配偶、子女和父母。,(八)中国证监会规定的其他知情人员。,第三章 内幕信息保密制度,第十条 公司全体董事、监事及其他知情人员在公司信息尚未公,开披露前,应将信息知情范围控制到最小。,第十一条 有机会获取内幕信息的内幕
8、人员不得向他人泄露内幕,信息内容,不得利用内幕信息进行内幕交易或配合他人操纵证券交易,价格。,第十二条 公司内幕信息尚未公布前,内幕人员不得将有关内幕,信息内容向外界泄露、报道、传送,不得在公司内部网站上以任何形,式进行传播和粘贴。,第十三条 内幕信息依法披露前,公司的股东、实际控制人不得,滥用其股东权利、支配地位,不得要求公司向其提供内幕信息。,第十四条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股,票价格产生重大影响的事项时,应将信息知情范围控制到最小。如果,该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时,公司控股股东,及实际控制人应立即告知公司,以便公司及时予以澄清,或者直接向,。,中
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