科技有限公司质量手册.ppt
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1、,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司质 量 手 册,Quality,Manual,文件编号:QM01,版编制:审核:批准:,本:A/0,受控状态:持有部门:,受控,不受控,生效日期:分 发 号:,第 1 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM0.1A/0,更改记录,页,次,第 2 页 共 30 页,版本,章节,页码,日期,内,容,备,注,A/0,全文,第 2 页 共 29 页,新版发行,is,eg,nR,U,te,re,d,0,深圳市泰科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM0.2A/0,目录,页
2、,次,第 3 页 共 30 页,章节号,内容,页码,章节号,内容,页码,质量手册封面,第6章,资源管理,0.10.20.30.40.5第1章第2章,更改记录目录颁布令和任命书质量手册说明体系过程职责分配表引用标准及术语定义公司组织架构和职责权限,6.16.26.36.4第7章7.17.2,资源提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程,2.12.22.3第3章第4章4.14.2第5章5.15.25.3,公司简介组织架构职责与权限质量方针和质量目标质量管理体系一般要求文件要求管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针,7.37.47.57.6第8章8.18.28.38.48
3、.5附录,设计和开发采购生产和服务提供监视和测量装置控制测量分析和改进总则监视和测量不合格品控制数据分析改进程序文件一览表,删减,5.45.55.6,策划职责、权限与沟通管理评审,第 3 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM0.3A/0,颁布令和任命书,页,次,第 4 页 共 30 页,颁布令为贯彻本公司的质量方针,完善质量管理体系,公司根据 ISO9001:2000 要求,并结合公司实际情况制订质量手册质量手册是本公司一切质量管理活动必须遵循的纲领性文件,是各部门开展质量管理活动应遵守的公司基本法规和准则。本质量手册现已
4、通过审核,特批准颁布,自即日起发布并实施有效!任命书为保证全面贯彻 ISO9001:2000 版质量管理体系,严格按照本质量手册完善本公司质量,管理,现任命公司,晏厂长,为本公司的质量体系管理者代表。,其职责和权限是:1、负责建立、维持和维护质量体系。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、负责在公司内部促进顾客要求意识的形成。4、负责质量管理体系的有关事宜和外部联络。总经理:2006 年 5 月 2 日第 4 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,1.,2.,3.,4.,5.,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM0.4A/0,质量手册说明
5、,页,次,第 5 页 共 30 页,本质量手册的目的是确定公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的过程中顺序的相互作用。本手册适用于公司所有产品的生产,因工厂产品无需进行设计开发,所以 ISO9001 标准 7.3 条款予以删减。本质量手册在公司内部使用的和发放给认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的不属受控文件,对其版本的有效性,本公司不作跟踪。按文件控制程序的要求做好质量手册的发放和管理。相关手册经公司管理者代表审核,总经理批准后生效,各部门都应确保遵守本手册的规定。第 5 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,Q
6、M0.5A/0,体系过程职责分配表,页,次,第 6 页 共 30 页,ISO 要求,职责部门,总经理,管代,行政部,物控部,品质部,生产部,业务部,工程部,文控,4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则,4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限与沟通5.5.1 职责与权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出,6.1 资源的供应6.2 人力资源,6.3 基础设施6
7、.4 工作环境7.1 产品实现的策划,7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.2 与产品有关要求的评审,7.3 设计和开发7.4 采购,删减,7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证,第 6 页 共 29 页,re,d,eg,nR,U,is,te,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM0.5A/0,体系过程职责分配表,页,次,第 7 页 共 30 页,ISO 要求,职责部门,总经理,管代,行政部,物控部,品质部,生产部,业务部,工程部,文控,7.5 生产和服务提供,7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确
8、认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护,8.1 总则8.2 监视和测量,8.2.1 顾客满意,8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量,8.2.4 产品的监视和测量,8.3 不合格品控制,8.4 资料分析,8.5 改进,8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施,:主要权责部门,:相关部门,第 7 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.1A/0,公司简介,页,次,第 8 页 共 30 页,深圳市傲川科技有限公司是一家高新科技企业,成立于二零零一年。本公司引进国外先进
9、技术,采用进口原材料,专业生产和经营硅橡胶用各种硫化剂、色母、脱模剂、粘合剂、缩水剂以及抗黄剂等产品,还可以根据客户需要提供“量身订做”的优质服务。公司技术力量雄厚、管理精良,产品质量深受客户好评。公司将本着研发创新,追求卓越的经营理念,不断提高生产技术,完善管理,以更好的品质和优良的服务来与广大顾客共创美好的明天。第 8 页 共 29 页,te,is,eg,nR,U,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.2A/0,组织架构图,页,次,第 9 页 共 30 页,财务部生管,物控部,采购,仓库业务部,总经,IQC,理,管,品质部,IPQC,代,生产部,OQC(QA),
10、行政文,控,行政部,人力资源,厂务工程部第 9 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,职责与权限,页,次,第 10 页 共 30 页,总经理*监督协调公司内各个部门的运作,以保证公司具有高的效率和效能。*收集各个方面的资讯,制订公司各个阶段的决策。*制订质量方针,认可质量体系、批准相关文件,给予足够的力度与支持。*提供质量体系所需资源。*定期主持管理评审,以保证质量体系持续性、适宜性和有效性。管理者代表*根据公司政策及 ISO9001 标准要求建立质量体系。*监督并协调质量体系的运作,协调制订在公司总目标基础上
11、制订部门层级目标。*组织内部质量审核并向总经理报告。*组织管理评审工作。*外部相关机构的沟通与联络。*负责在组织内部提升满足客户要求的意识。*监督文控做好文件管制工作。行政部*负责全公司的人事、行政、后勤、保安、清洁、工业安全、对外联络等。*负责公司企业文化和员工福利制度的建立和维持。*建立员工人事档案(包括员工的教育、培训、技能、经历的记录),适时组织公司各部门有关人员进行培训。*负责公司机器设备的管理及检修。*协助其他部门的相关工作。物控部*制定、组织、协调公司的采购计划,按照组织的要求,规范、考察、管理供应商。*负责客户订单的评审和生产计划的安排。*根据公司的生产销售能力,确定原材料及产
12、品的标准库存量。*组织人员保证材料库及成品库的仓储环境,确保库存产品或材料的材质不变。*制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。*负责公司的出货安排及物流车辆/司机的管理。*制定并组织实施本部门年度工作计划目标*本部门员工的岗位培训。*协助其他部门的相关工作。第 10 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,*,*,*,*,*,*,深圳市傲川科技有限公司,质量手册职责与权限,章节号版 本页 次,QM2.3A/0第 11 页 共 30 页,品质部*负责原材料、零部件及产品检验,并作记录。*负责质量控制点的监视和测量工作,负责对重要的过程进行巡查监视。*做好产品的检验和试验的
13、标识状态。*负责客户投诉的处理。*负责年度质量目标的考核。*本部门员工的岗位培训。*负责不合格品处理批准和质量异常的改善和跟踪。生产部*负责生产计划的组织实施。*负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运,负责产品的包装。*负责按规定要求做好产品标识。*负责生产进度控制,均衡生产和搞好安全文明生产。*负责生产过程的质量控制,确保产品质量。*负责对不合格品纠正和预防及协助处理客户投诉。*负责生产设备、机器日常维护保养并保证各种设备正常运行。*本部门员工的岗位培训。*协助其他部门的相关工作。业务部规划并推进市场营销战略与策略,实现公司各项经营指标。制定全面的销售战略方案和计划,有效地管理客户。组织
14、部门开发多种销售手段,完成销售计划及回款任务。进行客户分析,建立客户关系,挖掘用户需求,提供市场反馈。本部门员工的岗位培训。协助处理客户投诉,跟踪处理投诉结果,并进行客户满意度调查。开发部*对生产过程进行技术指导,分析、解决生产技术问题及协助处理客户投诉。*依客户需要或市场信息设计开发新产品并输出有效信息。*协助其他部门的相关工作。第 11 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,职责与权限,页,次,第 12 页 共 30 页,财务部(财务部不包括在 ISO9001 认证范围内)*负责成本计算和核算。*制定成本控
15、制计划并监督其实施。*建立公司的会计、财务制度并实施。*本部门员工的岗位培训。*负责公司的财务运作。第 12 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,质量方针与质量目标,页,次,第 13 页 共 30 页,本公司已按 ISO9001:2000 要求制定了质量方针与质量目标,详见文件质量方针与质量目标(QM02)。第 13 页 共 29 页,d,nR,eg,U,is,te,re,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,4.质量管理体系,页,次,第 14 页 共 30 页,4.1 一般要求本
16、公司确立以下过程以满足质量管理体系的需要,如运用质量管理体系所需要的过程及相互关系见下表:,质量体系环节,质量控制功能顾客导向、顾客财产产品相关要求、订单评审客户投诉及退货处理,条款5.2/7.5.47.2.1/7.2.27.2.3,职责部门业务部物控部品质部,相关部门品质部、开发部业务部、生产部,客户要求,顾客沟通、客户服务客户满意度调查,7.2.38.2.1,业务部业务部,文件管理采购质量要求物料运作要求生产过程要求出货质量要求系统运作改善,文件管理质量记录管理供应商资格鉴定及评估采购管理运作程序进料检验与管制物料鉴别及追溯搬运、贮存、包装、防护和交付生产计划、安排与控制特殊过程控制、制程
17、检验与管制过程的量测和监控不合格品控制质量异常纠正及预防处理生产设备及环境管理统计过程控制出货检验可靠性测试及量测仪器职责权限及沟通/管理评审运作资源提供质量方针目标承诺内部质量审核运作程序教育培训实施基础建设工作环,4.2.34.2.47.4.17.4.27.4.37.5.37.5.57.5.1/4.17.5.2/8.2.48.2.38.38.57.5.18.48.2.47.65.5/5.65.1/5.38.2.26.2/6.3/6.4,管理者代表品质部采购采购品质部生产部仓库物控部品质部品质部品质部品质部生产部品质部品质部品质部总经理总经理管理者代表行政部,各部门品质部、开发部各部门采购、
18、生产部品质部、物控部生产部生产部生产部各部门生产部各部门各部门生产部开发部管理者代表管理者代表各部门,第 14 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,4.质量管理体系,页,次,第 15 页 共 30 页,4.2 文件要求4.2.1 总则根据公司的实际情况和特点以及 ISO9001:200 标准的要求,本公司建立了适用的文件化质量管理体系,并保证其持续有效地运行。本公司质量管理体系文件主要包括质量方针和目标、质量手册、程序文件、作业指导书/标准、质量记录四个层次。4.2.1.2 质量手册是描述质量管理体系的文件,
19、描述由一组关联的相互作用的要素构成的,旨在实现质量方针和质量目标的文件,是本公司质量管理体系纲领性的文件。4.2.1.3 程序文件是描述 ISO9001 标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序,它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理手册的支持性文件。4.2.1.4 作业指导书是某项工作的进一步细化,本公司的作业指导书包括操作规程、工作标准、检验规定等。4.2.1.5 质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文件。4.2.1.6 文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度和人员素质。4.2.2 质量手册4.2.2.1 本公
20、司按照 ISO9001 标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理体系。4.2.2.2 本公司质量手册内容包括:a.质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用;c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1 本公司制订并执行文件控制程序,对质量管理体系文件进行控制,确保质量管理体系文件的有效性、适用性。4.2.3.2 文件正式发布前,所有受控文件及其发放范围均由有关授权人员审批,以确保文件是充分的、适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文件进行评审。4.2.3.3 文件的发放范围、发放手续和保管要求均应得到规
21、定,以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。4.2.3.4 所有受控文件的修改应按规定进行,并应经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时,应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。第 15 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,4.质量管理体系,页,次,第 16 页 共 30 页,4.2.3.5 文件的更改应注明更改原因,并以适宜的方式进行标识。4.2.3.6 文件控制应制定现行修订状态的控制清单,并分发到有关部门。已作废的文件应及时从现场撤出,或进行适宜的标识防止误用
22、。4.2.3.7 确保文件清晰,易于识别。4.2.4 记录控制4.2.4.1 本公司制订并执行记录控制程序。以确保质量记录得到有效控制。4.2.4.2 各部门按规定要求对工作范围内的有关质量记录进行管理和控制。4.2.4.3 质量记录的标准格式必须得到管理者代表或本部门经理的确认并统一汇总至文控形成质量记录清单予以控制。4.2.4.4 各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求。4.2.4.5 各部门应按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、存档和保存应方便存取和检索。4.2.4.6 规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存,并提供足够和适宜的贮存条件,防
23、止质量记录的丢失或损坏。4.2.4.7 对于逾期的质量记录,在没有特殊要求的情况下可以销毁。当因特殊要求而要延期保存时,按照上述所述另行分开保存。4.2.4.8 本公司所有的质量记录以纸面表格为主,其它媒体的记录参照以上规定进行控制。4.3 参考资料文件控制程序记录控制程序第 16 页 共 29 页,U,nR,eg,is,te,re,d,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.2.1,5.2.2,5.2.3,5.3.2,5.3.3,深圳市傲川科技有限公司,质量手册,章节号版 本,QM2.3A/0,5 管理职责,页,次,第 17 页 共 30 页,5.1 管理者承诺总经理承诺按 ISO9001:
24、2000 标准的要求建立和实施质量管理体系,并通过持续的改进,使质量管理体系不断发展和更加完善。本公司通过下列活动,确保上述承诺得以实现:公司的总经理制定并书面批准的质量方针和质量目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行。通过会议、评审、报告、文件等方式将客户的要求,法律法规的要求传达到各阶层员工,使之充分理解这些要求,并在工作中确保这些要求的实现。定期进行管理评审,确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。,5.1.4,为每项质量活动提供充分的资源。,5.2 以顾客为关注焦点总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标。确保产品和顾客的需求和期望得到确定,转化
25、为要求,并在公司内部各个层次进行沟通,调配公司的整体资源予以满足。公司应完全理解顾客和法律法规要求,与顾客保持信息沟通,公司内部传达顾客要求,保持信息畅通渠道。公司执行过程控制文件,实现顾客要求,使顾客满意并争取超越顾客期望。,5.3,品质方针,本公司质量方针见质量方针与目标(QM02)总经理负责制定和颁布公司质量方针,质量方针应:,5.3.15.3.4,与本公司总体宗旨相适应。包含满足客户及相关法律、法规的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。被公司内各部门及全体员工所理解和认同。定期进行评审以确保其持续适宜。,本公司通过广泛开展质量方针宣传教育,使全体员工理解、明确、自觉执行,成为全公司
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