600128 弘业股份内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、简称:,公司经营范围,执照注册号:,江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案,为不断提高江苏弘业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经营管理水平和风险防范能力,保护公司及投资者的合法权益,促进公司规范运作和健康发展,根据企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引、上海证券交易所上市公司内部控制指引以及中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局的有关要求,结合自身实际情况,公司制定本内部控制规范工作方案(以下简称“内控方案”)。,一、基本情况介绍,(一)公司基本情况1、公司概况,中文名称:江苏弘业股份有限公司法定代表人:李结祥,注册资本:24,676.75 万元成立日期:1994 年 6
2、 月 30 日股票简称:弘业股份股票代码:600128,上市地点:上海证券交易所,行业分类:商业经济与代理(CSRC);综合(SSE),经营范围:许可经营项目:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;煤炭批发经营;危险化学品批发(具体项目按许可证所列经营);预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售。,一般经营项目:实业投资,国内贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口,业务。,企业法人营业执照注册号:320000000004557住所:江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦,历史沿革:弘业股份是经江苏省体改委苏体改生1994280 号文批准,
3、作为股份制试点企业,由原江苏省工艺品进出口(集团)公司独家发起,采用向内部职工定向募集方式设立的股份有限公司。,1997 年 8 月 15 日,公司以上网定价发行方式公开发行 A 股 3,500 万股,并于 1997 年 9 月 1 日在上交所上市交易,公司总股本 11,648.75 万股。之后,经过 2000 年的配股、2006 年的股权分置改革、2008 年向特定对象非公开发行股票,截至 2011 年末,公司总股本已增至 24,676.75 万股。,-1-,公司根据国家有关法律法规的规定,分级设置股东大会、董事会、监事会和管理层,并制定了公司章程、公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事
4、会议事规则、经理工作细则等治理细则,明确了公司董事会、监事会和管理层的职责权限、任职条件、议事规则和工作程序,确保了决策、执行和监督相互分离,并形成制衡。,2、公司内部组织架构图,图一:公司内部组织架构图,-2-,3、子公司控制结构及持股比例图,图二:子公司控制结构及持股比例图,4、公司控股股东及实际控制人结构图,图三:控股股东及实际控制人结构图,-3-,总负责人:,组织架构 利开展,,员为副组长,,(二)内部控制基本情况1、内部控制的组织架构,(1)总负责人:董事长 李结祥,(2)组织架构:为确保内部控制规范体系建设工作的顺利开展,公司设立了以董事长为组长,经营层全体成员为副组长,总经办、财
5、务部、证券部、人力资源部、审企部等相关综合部门负责人及部分业务部门负责人为成员的公司内部控制体系建设工作小组,小组人员如下:,组长:李结祥(董事长),副组长:张发松、曹金其、顾明荣、姜琳、陈建明,成员:刘春风、姚晖、连丹、王翠、翟郁葱、黄东彦、姜宗伟、黄林涛、赵,农,主要职责:负责确定公司内控体系建设的范围;制定内部控制规范工作实施方案及相关配套政策;开展内控制度的研究、拟(修)订、发布;协调内控规范工作的实施;协助中介机构按时出具内部控制审计报告等。其中,各部门负责人负责内部控制体系建设具体工作的推进。,内部控制体系建设工作小组直接对董事会负责并接受董事会监督指导。,2、聘请咨询机构情况,公
6、司内部控制实施工作暂不聘请咨询机构。,3、内部控制实施工作预算,公司根据自身实际情况及市场情况,由工作小组审定安排内控体系建设的专项经费,用于内部控制体系项目的构建、维护、自我评价及审计等各方面工作,经费具体支出由工作小组按计划制订,经董事会审批后执行。,二、内部控制的目标、实施范围、内容、原则(一)公司内部控制建设的目标,通过本次内部控制体系建设,优化公司的管理制度及流程,形成一套运行有效,符合公司自身发展和管理需要的风险管理与内部控制体系,保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,为实现公司发展战略目标提供合理保障。同时要求员工特别是管理层提高认识,树立
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