白云山A:内部控制自我评价报告.ppt
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1、广州白云山制药股份有限公司2012 年度内部控制自我评价报告,广州白云山制药股份有限公司全体股东:,根据财政部、证监会等五部委联合发布的企业内部控制基本规范,及其配套指引的规定要求,结合本公司(以下简称公司)内部控制制度,和内部控制评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对,公司内部控制的有效性进行自我评价。,一、董事会声明,公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述,或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责,任。,建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会,建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常,运
2、行。,公司内部控制的目标是:合理保证经营管理合法合规、资产安全、财,务报告及相关信息真实完整,不断提高企业经营管理水平和风险防范能力,,保护公司、投资者的合法权益,为公司实现发展战略,促进公司健康、可持,续发展提供坚实的保证。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现,上述目标提供合理保证。,二、内部控制评价工作的总体情况,1,(一)组织架构,公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。公司董事长为内部,控制实施工作第一责任人。董事会授权公司审计部组织实施内部控制有效,性的定期评价工作。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。内部,控制实施工作领导小组和内部控制实施工作小组,负责组织领导公司内
3、部,控制的建立实施和日常工作。内部控制评价工作组,负责对公司内部控制,设计与运行情况进行评价。内控评价工作组由内审部门、各业务部门熟悉,情况的业务骨干组成,内审部门是内控评价工作组的重要组成部分,协调,和推进内控评价工作的开展。纳入公司内控实施范围的分公司和重要子公,司分别成立内部控制评价工作组,在公司内部控制评价工作组的指导下,,组织实施本单位的内部控制评价工作。,(二)制定内控评价工作方案,公司制定内部控制评价工作方案,明确内控评价工作组组成人员、内,控评价范围、内控实施程序、内控评价时间安排、内控评价注意事项等。,评价范围涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督,等基本要
4、素,(三)建立内部控制评价办法,在外部专业咨询机构的协助和指导下,建立内控评价办法,为公司内,控自我评价工作提供方法指引。具体包含以下内容:,(1)编制内控自评价工作模板,模板内容包括样本量选择、测试程序、,抽样记录等。,2,(2)确定内控缺陷的评价标准,公司针对内控缺陷的评价制订定性标准和定量标准。按照财务维度、运营维度、员工维度、安全维度、法律维度、声誉维度等 6 个维度,建立风险评估标准。,(四)组织开展自我评价工作,(1)按照内控自我评价工作办法对公司及下属企业实施内控自我评价工作。按照样本量选取规则,抽取符合要求的样本,执行测试,记录测试结果,编制内控自我评价工作底稿。,(2)针对自
5、我评价发现的内控缺陷,编制内部控制缺陷认定汇总表,和整改计划和内部控制缺陷整改进度一览表。,(3)对认定的内控缺陷,制定内控缺陷整改方案及时进行整改,并跟,踪缺陷的整改落实情况。,(五)编制内部控制评价报告,根据广东证监局关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通,知(广东证监【2012】27 号)的实施总体要求,公司为辖区主板上市公,司内控规范实施分类 35 家非重点公司之一,应在 2013 年 6 月底前完成与,财务报告相关的内部控制建设工作。,本年度公司聘请德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所为公司提供,内控体系建设咨询服务,实行公司成立内控团队与外聘顾问团队结合的方,式进行内控体系建
6、设。根据内部控制评价结果和认定的内部控制缺陷,综,合内部控制工作的整体情况,编写公司内部控制自我评价报告。,三、内部控制评价的依据,内部控制评价的依据是:根据财政部、证监会等五部委联合发布的企,业内部控制基本规范及其配套指引的规定要求,结合公司内部控制制度,3,和内部控制评价管理办法,以此作为实施内部控制评价的依据。在内部控,制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制,的设计与运行的有效性进行评价。,四、内部控制评价的范围,公司在确认内控评价范围时,遵循全面性、重要性、客观性原则,对,公司及下属企业进行全面、客观评价的基础上,关注重要企业、重大事项,和高
7、风险业务。,(一)纳入评价范围的单位,鉴于财务报告总资产、净资产、营业收入、净利润等关键指标的占比,对财务报告的影响,公司确定纳入内部控制评价范围的单位包括公司及合,并财务报告范围的重要子公司,对非重要子公司,由于其经营业务不构成,公司的重要业务领域,本年度暂不纳入内部控制评价范围。本年度纳入内,部控制评价范围的企业,其 2012 年总资产占公司合并财务报表总资产,99.51%,营业收入占公司合并财务报表营业收入 99.77%,净利润占合并财,务报表净利润 98.55%。,(二)纳入评价范围的业务和事项,根据公司的行业特点、业务情况、经营模式、风险因素、与财务报告,相关的内部控制涉及的业务流程
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