601929吉视传媒报摘要.ppt
《601929吉视传媒报摘要.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《601929吉视传媒报摘要.ppt(12页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、吉视传媒股份有限公司2012 年年度报告摘要,一、,重要提示,1.本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。2.公司简介,股票简称股票上市交易所,吉视传媒,股票代码上海证券交易所,601929,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱,董事会秘书麻卫东0431-887890220431-,证券事务代表樊恩辉0431-853215770431-,二、主要财务数据和股东变化1.主要财务数据单位:元 币种:人民币,2012 年(末),2011 年(末),本年(末)比上年(末)增减(%),2010 年(末),总资产归
2、属于上市公司股东的净资产经营活动产生的现金流量净额营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率(%)基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股),5,537,866,126.264,009,220,686.20700,507,918.041,763,603,529.56383,499,751.05370,076,721.4010.900.28380.2838,3,958,522,171.341,790,959,650.30836,313,779.731,514,822,686.14363,893,351.78340,250,896.5622.6
3、20.32550.3255,39.90123.86-16.2416.425.398.77减少 11.72 个百分点-12.81-12.81,3,227,961,065.221,426,743,437.22593,238,596.851,196,210,524.34271,550,108.40263,126,341.6621.160.24290.2429,2.,2,三、,前 10 名股东持股情况表单位:股,报告期股东总数,58,491,年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数,52,786,前 10 名股东持股情况,股东名称吉林电视台长春电视台敦化市广播电影电视管理局延吉市广播电影电视局东丰县
4、广播电影电视局桦甸市广播电影电视局全国社会保障基金理事会转持三户榆树广播电视台扶余县广播电视管理局吉林市广播电影电视总台,股东性质国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人国有法人,持股比例(%)39.965.874.092.412.222.11.821.791.45,持股总数558,668,50782,056,60057,237,67333,644,35031,057,96729,345,81828,000,00025,455,68724,974,31720,244,945,持有有限售条件股份数量558,668,50782,056,60057,237,67333
5、,644,35031,057,96729,345,81828,000,00025,455,68724,974,31720,244,945,质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无,董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内,公司经营管理层紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,带领全体员工以市场为导向,以业务产品为支撑,以技术服务为保障,实现了由技术转型、业务转型、体制机制转型向战略转型跨越,继续做大做强主业,扎实稳妥的推进各项重点工作,保持了公司快速发展的良好势头,实现了公司业绩稳步增长。1、用户规模稳步增长。2012 年,公司继续坚持投资拉动的经营思路和发展战略,通过建设网络、收购网络和
6、数字整转,带动了用户增长。全网有线电视在册用户数达到 463.27万户2、增值业务突飞猛进。2012 年,公司致力于在全省范围内开展大规模的市场营销和推广,各地积极创新营销思路和手段,因地制宜形成了各具特色的营销模式,增值业务实现快,速发展。高清交互业务用户累计发展 11 万户,付费电视业务累计在网用户数为 64.14 万户。,新增集团专网用户签约客户 12 家,网点扩容类客户 14 家,带宽扩容类客户 4 家。有线宽带,业务通过多方引入宽带出口和内容资源,累计发展宽带用户 3.13 万户。,3、网络改造和建设工作进展顺利。2012 年是公司实施城区有线电视接入网双向化改造,工程的收官之年。公
7、司以双向化网络改造为重点,全面完成各项工程建设任务,有效提高有,线电视网络的业务承载能力、抗击风险能力和安全运行能力。全省具备开通双向业务条件的,用户数达到 304.6 万户。完成 15 条线路建设任务。完成 797.6 公里农村光缆主干线和 3378,公里的农村支干线及分配网建设,发展农村用户 12.4 万户;完成农村有线电视数字整转改,造工程,覆盖用户 39.6 万户。,4、企业各系统平台功能日趋完善。一是重点强化了三大运营管理系统平台的开发和完,善。通过对以 BOSS、CA 系统为核心的业务经营管理平台的优化和完善,确保了企业经营,活动正常有序开展;进一步改进和优化了以 VOD 和中间件
8、、互联网系统为核心的业务运行,支撑平台,完成了基于 NGOD 架构的高清交互平台上线运行;对以 OA 系统为核心的企业,信息管理平台进行了全面改造和建设,建成了公司外网门户网站。二是客户服务平台的运行,机制和业务流程日臻完善,客户数据支撑和信息分析的作用日见凸显。客户服务中心全年累,计在线指导用户解决需求 347 万次,呼出话务量 134 万次,受到用户表扬 2600 多件,用户,满意度达到 99.87%。客服代表在线解决问题的能力由过去的 73.11%上升到 85%;派单率由,过去的 26.89%下降到 15%。三是全力开发和打造内容平台,积极开发电视机终端的延伸产,品,实现了同一产品的多屏
9、联动,有效赢得用户眼球。全年节目平台总计更新节目 43000,小时,更新率 108%。拆条节目近 44000 条,为去年的 5 倍。,5、企业管理水平持续提升。一是为适应战略转型需要,确定了全新的考核指标体系,,增加了成长性指标,优化了经济指标,引入了对现金流的考核,加大了增值业务的考核权重。,强化了 12 岗 6 级的薪酬体系,使绩效考核与岗位晋升形成有效结合,完善了公司的薪酬体,系。二是进一步规范项目验收制度和流程,全年共验收项目 369 项,决算金额 3.6 亿元。三,是引入国内著名咨询公司,开展了流程再造工作,采用风险防范、职责权限划分、任务事项,分配的设计方法,按照战略决策、资源管理
10、、产品实现等五大系统的 25 个模块设计了 441,条内部流程,有效提升公司管理水平、强化内部控制管理、提高公司风险防范能力,管理方,式由以职能为中心向以流程为中心的管理形态转变,推动了经营方式和管理方式的创新,提,高了运行效率。同时,在通化、梅河口两个分公司开展了试点工作,为分公司的流程再造工,作做好准备。,1.,(一)主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币,科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出收入2.,本期数1,763,603,529.56882,567,243.1
11、898,816,420.75314,438,373.6310,175,925.69700,507,918.04-1,214,223,329.09989,230,028.9462,932,891.70,上年同期数1,514,822,686.14788,379,098.5392,516,227.62227,470,891.3431,241,429.99836,313,779.73-906,655,146.40105,614,681.4451,923,200,变动比例(%)16.4211.956.8138.23-67.43-16.24836.6421.20,(1)驱动业务收入变化的因素分析报告期内,
12、公司以网络建设为基础,以市场为中心,以高清交互业务为切入点,实施数量规模扩张和质量效益提升,切实提高企业的核心竞争能力,保持了企业收入的稳定增长。(2)主要销售客户的情况公司前 5 名客户销售额为 36,396,250.00 元,占 2012 年度销售总额的 2.06%。,3.,成本,(1)成本分析表单位:元分产品情况,分产品有线电视服务有线电视服务有线电视,成本构成项目机顶盒摊销成本网络运行、维护成本人工成本,本期金额241,053,426.90159,164,298.86275,905,738.14,本期占总成本比例(%)27.3518.0631.31,上年同期金额221,473,166.
13、47161,427,197.96216,777,097.04,上年同期占总成本比例(%)28.1220.4927.52,本期金额较上年同期变动比例(%)8.84-1.427.28,0,3.57,服务,有线电视服务,折旧,205,218,419.94,23.28,188,054,296.19,23.87,9.13,(2)主要供应商情况公司前 5 名供应商采购额为 375,339,042 元,占 2012 年度采购总额的 60.23%。4.费用,本年金额,上年金额,同比变化,销售费用管理费用财务费用所得税费用,98,816,420.75314,438,373.6310,175,925.69,92,
14、516,227.62227,470,891.3431,241,429.99321,486.55,6.81%38.23%-67.43%-100.00%,管理费用增加的主要原因系报告期内折旧、摊销以及企业年金费用增加所致。所得税费用减少的主要原因系报告期内公司子公司吉林市无线广播电视传输有限责任公司亏损,未缴纳所得税所致。5.研发支出(1)研发支出情况表单位:元,本期费用化研发支出本期资本化研发支出研发支出合计研发支出总额占净资产比例(%)研发支出总额占营业收入比例(%)6.现金流,37,677,751.5025,255,140.2062,932,891.701.53,本年金额,上年金额,同比变化
15、,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,700,507,918.04-1,214,223,329.09989,230,028.94,836,313,779.73-906,655,146.40105,614,681.44,-16.24%836.64%,1.,经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系本期兑现奖金及绩效工资、付现费用增加以及本期营业税已届满免税期限,开始计征相关税费所致。筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致。,7.,其它,(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明报告期内公司利润构成及利润来源未发生
16、重大变动。(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司于 2012 年 2 月 10 日成功向社会公开发行人民币普通股(A 股)28,000 万股,发行价格 7 元/每股。并于 2012 年 2 月 23 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本由原来的 1,117,988,790 股变更为 1,397,988,790 股。(3)发展战略和经营计划进展说明报告期内,公司实现了收入 10%以上的增长幅度,在开展以高清交互业务为重点的增值业务、提升基础网络的业务承载能力、企业管理水平和服务能力等方面达到了 2012 年发展战略的预期。(二)行业、产品或地区经营情况分析主营业
17、务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业有线电视行业,营业收入1,763,603,529.56,营业成本882,567,243.18,毛利率()49.96,营业收入比上年增减(%)16.42,营业成本比上年增减(%)11.95,毛利率比上年增减(%)增加 2.02个百分点,主营业务分产品情况,分产品有线电视服务,营业收入1,763,603,529.56,营业成本882,567,243.18,毛利率()49.96,营业收入比上年增减(%)16.42,营业成本比上年增减(%)11.95,毛利率比上年增减(%)增加 2.02个百分点,0,2,2.主营业务分地区情况单位:元
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 601929 吉视传媒报摘要 传媒 摘要
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2880493.html