锅炉压力管道安装质量保证体系.doc
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1、发放编号: 文件编号:JNDE/GGB(0124)-2008 锅炉压力管道安装质量保证体系程序文件(B版)受控状态:2008年3月26发布 2008年3月26日实施安装有限公司目 录1、文件控制程序 JNDE/GGB01-2008- 1 -2、记录控制程序 JNDE/GGB02-2008- 9 -3、合同评审控制程序 JNDE/GGB03-2008- 13 -4、设计控制程序 JNDE/GGB04-2008- 18 -5、采购质量控制程序 JNDE/GGB05-2008- 20 -6、材料检验控制程序 JNDE/GGB06-2008- 24 -7、标识和可追溯性控制程序 JNDE/GGB07-
2、2008- 27 -8、材料贮存、使用控制程序 JNDE/GGB08-2008- 31 -9、作业(工艺)控制程序 JNDE/GGB09-2008- 34 -10、焊接控制程序 JNDE/GGB10-2008- 37 -11、热处理控制程序 JNDE/GGB11-2008- 43 -12、无损检测控制程序 JNDE/GGB12-2008- 45 -13、理化检验控制程序 JNDE/GGB13-2008- 50 -14、施工检验与试验控制程序 JNDE/GGB14-2008- 53 -15、检验与试验装置控制程序 JNDE/GGB15-2008- 57 -16、不合格品(项)控制程序 JNDE/
3、GGB16-2008- 62 -17、信息交流与数据分析控制程序 JNDE/GGB17-2008- 66 -18、内部审核控制程序 JNDE/GGB18-2008- 71 -19、改进控制程序 JNDE/GGB19-2008- 76 -20、交付和保修服务控制程序 JNDE/GGB20-2008- 82 -21、人员培训控制程序 JNDE/GGB21-2008- 87 -22、管理评审控制程序 JNDE/GGB22-2008- 90 -23、执行特种设备许可制度控制程序 JNDE/GGB23-2008- 94 -24、工程/劳务分包控制程序 JNDE/GGB24-2008- 96 -1、文件控
4、制程序 JNDE/GGB01-2008l.目的 对公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的文件进行管理和控制,确保在本公司的各个场所得到所需体系文件的有效版本,防止各有关场所使用失效或作废文件。 2.适用范围 本程序适用于公司锅炉、压力管道安装质量保证体系有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。3.职责 3.1公司总工办负责公司范围内文件的总归口管理和控制;公司范围内各类文件按以下分类及部门分别具体管理和控制,并接受总工办的检查和指导。 3.2体系文件(包括质保手册、程序及其相关文件和体系运行记录空白表格)由公司总工办归口管理;各部、办公室、二级单位资料员负责发至本部上述文件的管理和控制
5、。3.3与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司总工程师领导下,由技术标准管理员和二级单位资料员分别在各自权限范围内进行管理和控制.3.4施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料,在二级单位总工的领导下,由所属资料员负责管理和控制。 3.5受第三方监察的工程:锅炉、压力管道工程的质量保证文件(主要包括:“质量保证手册”、“管理制度”及“通用工艺文件”等);企业工艺标准及工法;工程项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等);工程施工所用的记录空白表(卡);重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件;均在总工程师领导下由总工办负责归口管理;
6、各二级单位资料员在二级单位总工的领导下负责本单位的这些文件的管理和控制。 3.6公司办公室、经营处、安全科、生产处等职能部门/人员在各自分管领导领导下,负责各自业务范围内所形成的文件主要包括与体系有关的行政文件、工程采购文件、工程施工合同方面的有关文件等的收集、整理和保管。 3.7对与体系有关的其他文件,原则由哪个职能部门接收(指外来文件)或发布(指内部文件)就由该部门负责管理和控制。 4.工作程序 4.1文件的分类及编号4.1.1文件分为以下几类4.1.1.1适用于公司质保体系的相关的法律法规及其他要求类外来文件。4.1.1.2技术标准类外来文件:包括国家、行业和地方标准,如规范、规程、规则
7、、规定、标准和标准图等。4.1.1.3企业标准类文件:包括质量保证手册、程序及其相关文件;受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5);企业工艺标准(工艺规程)及工法等。 4.1.1.4施工技术类文件:包括工程项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。 4.1.1.5工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件;设备开箱文件和资料等。 4.1.1.6工程合同文件,主要包括:工程合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文件以及其他有关的有效文件。 4.1.1.7采购文件,主要包括:采购合同、采购所依据的标准等。
8、 4.1.1.8行政文件,主要包括:与质量活动有关的人事任免、机构设置和变动的文件及其他有关的行政文件等。 4.1.1.9记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程施工质量记录表格等。 4.1.2上述各类文件可以呈任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体。4.1.3文件的编号 文件的编号按本公司文件编号管理规定(JNDE/GLC15-2008)执行。 4.2内部文件的编制与审批 4.2.1文件的编制 4.2.1.1公司质量保证手册、体系程序及其支持性文件和体系运行记录表式等由公司总工办具体负责组织有关职能部门/人员编制。 4.2.1.2企业标准工艺(工艺规程)和工法等文件由总工办公室具体组织有关工程技术
9、人员编制。 4.2.1.3工程项目质量计划/施工组织设计及相关作业指导书等;受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)及相关记录表式,以及其他与技术管理有关的文件;由总工办公室技术主管具体组织并按作业(工艺)控制程序(JNDE/GGB09-2008)的规定进行编制。 4.2.1.4工程合同文件由经营处负责组织编制。 4.2.1.5采购文件由设备材料科负责组织编制。 4.2.1.6与质量活动有关的行政文件由公司办公室负责组织编制。 4.2.1.7属内部编制的其他与质量活动有关的文件由各相关职能部门负责组织编制。 4.2.2文件的审批和发布 4.2.2.1公司锅炉、压力管道安装改造质量保证手册
10、由公司质保工程师审核;报总经理批准后发布。 4.2.2.2公司质保体系程序及其支持性文件由公司质保工程师审批发布。4.2.2.3上述4.2.1.2中的文件,由公司总工程师审批和发布。4.2.2.4上述4.2.1.3中的文件,工程项目质量计划/施工组织设计由项目总工审核,报公司总工程师批准发布;受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)由监察机构规定的授权人员审批和发布;其他文件按公司作业(工艺)控制程序(JNDE/GGB09-2008)中的规定进行审批和发布。 4.2.2.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件,由各职能部门的分管领导审批发布,当分管领导认为需经总经理(或质保工程师)批
11、准时,则应呈总经理(或质保工程师)批准发布。 4.3外来文件管理原则 4.3.1外来文件是指非本公司内部编制发布的与质量管理有关的文件,主要有: 4.3.1.1相关的法律法规及其他要求,包括:国家颁布的有关质量方面的法律法规/各级政府行政管理部门发布的有关规章、规定和其他要求(如行业协会有关的要求)相关的文件等。 4.3.1.2技术标准类外来文件(详见上述4.1.1.2)和工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件。 4.3.l.3来自顾客及其他相关方的与质量活动有关的文件。 4.3.2外来文件的管理,原则上实行分类、分级和分部门管理和控制。 4.3.3相关法律法规和其他要
12、求类文件的归口管理和控制部门应与有关政府主管部门/监察监检机构和相关出版发行单位建立信息渠道,以便及时索取、收集相关法律法规和其他要求类文件的最新版本。 4.3.4凡需购置的外来文件,由相关控制部门提出申请。经相关分管领导审批其适用性后方可购之。 4.4文件的登记及受控状态标识 4.4.1文件的登记 4.4.1.1公司范围内所有与质量活动有关的内部编制及外来文件(见4.1.1),都必须进行登记,建立台帐。 a.质保体系文件(见上述3.2)由公司总工办统一负责登记;各职能部门、二级单位资料员负责发至本部质保体系文件的登记。 b.相关的法律法规及其他要求(见上述4.3.1.1)/技术标准类文件(见
13、上述4.1.1.2) 公司各质量职能部门/人员所持有的由公司技术标准管理员统一登记,各直属单位资料员负责对本单位各相关职能人员所持有的相关法规/技术标准(有效版本)的登记。 c.施工技术类文件(见上述4.1.1.4),由总工办公室统一负责登记;各二级单位资料员负责发至本部的此类文件的登记。 d.工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)、监理通知、现场协调会议纪要及其他来自顾客和其他相关方的信息等相关文件由各二级单位资料员负责登记。 e.上述4.2.1.4一4.2.1.7的文件中,凡属内部编制的,由文件的编制部门负责登记,当文件发至相关单位或部门时,接文单位或部门亦应登记;凡属外来文件原
14、则由接文的单位和部门登记,但凡公司或职能管理部门接到的外来文件应交经公司办公室统一登记。 4.4.1.2上述相关部门/人员在文件登记时,均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1)。 4.4.2文件受控状态的标识 4.4.2.1质保体系文件分受控版本和非受控版本,受控版本加盖“受控”章标识;非受控版本加盖“非受控”章标识。4.4.2.2适用的技术标准类文件均为受控版本,均加盖“受控”章标识。 4.4.2.3施工技术性文件(见上述4.1.1.4)均为受控版本,均应加盖“受控”章标识。 4.4.2.4施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件,因受工程范围和时效
15、性限制,对发至施工班组的,可不另作标识,但用做竣工图的两套图纸和相关文件,应加盖“竣工图”章标识。 4.4.2.5上述4.2.1.4-4.2.1.7中的文件,凡经相关部门分管领导批准为受控文件时,均应加盖“受控”章标识。 4.5文件的管理与控制 4.5.1文件的发放 4.5.1.1质保手册、程序及相关文件、体系运行记录空白表格以及受第三方监察工程的质量保证文件(见上述4.2.1.1)等,由公司总工办提出发放意见,并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1),报公司质保工程师批准,发至各二级单位和公司相关职能部门/人员。 4.5.1.2质量管理有关的法律法规及其他要求/技术标准
16、类文件的发放,由公司技术标准管理员按本公司总工程师批准的文件发放审批范围发至本公司有关职能部门、直属单位/人员,并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表,领用人应签字,公司相关职能部门/人员需要相关法规/技术标准时,按本规定执行。 4.5.1.3企业标准工艺及工法:工程项目质量计划/施工组织设计等,由总工办提出发放意见,并填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1),经公司总工程师批准后,发至各二级单位相关职能部门/人员。 4.5.1.4工程项目施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关文件和施工作业指导书等,由二级单位资料员填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(
17、表3.2.3-1),经二级单位总工批准后发至本二级单位相关管理人员和班组长。 4.5.1.5上述4.2.1.44.2.1.7中的文件发放时,由相关部门填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1),经分管领导批准后,发至各相关单位、部门/人员。 4.5.1.6各种记录的空白表格由相关管理部门控制发放。 4.5.l.7上述文件各级发放时,相关部门和二级单位部均应填写文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1),领取人应在该表上签字。 4.5.2受控文件的评审 正常情况下,各类受控文件的主控部门于每年l2月份对所控文件进行评审;当遇到公司机构变动;相关的法律法规和其他要求
18、、规范、标准修订;产品或工作流程变化等情况,主控部门尚应根据具体情况组织有关人员适时进行文件评审,以确定文件是否需要更改/更新,使文件的内容始终符合质保体系的需要。 4.5.3受控文件的更改和更新。 4.5.3.1受控的内部编制文件的更改 a)受控的内部编制文件需要更改时,应由提出文件更改部门/人员填写文件更改审批表(3.2.3-2),经文件的原审批人批准后,方可实施更改。当原审批人不在职时,可在取得有关背景资料的前提下,由接替其岗位的人员审批。 b)文件更改原则由原归口管理部门组织实施,如因职能分配变化,而使归口部门发生变化时,文件更改应由新指定的归口部门进行。 c)更改可采取划改或更改页替
19、换作废页的形式进行。每页上个别少量更改时一般采取划改;该页更改量大或划改有困难时,则采用更改页替换作废页的形式。如需更改时应由文件归口管理部门根据文件更改审批表(3.2.3-2)更改内容提出文件更改通知单(表3.2.3-3),经原文件归口管理部门负责人批准后,由文件归口管理部门按原文件的发放范围统一印发至受控文件持有人。由持有人负责划改或换页,同时在被更改页页眉版次/换页处注明更改次数,并将更改通知单附在该文件后;作废页退回文件归口管理部门,以免失效文件的非预期使用。 d)文件更改时,与修改内容有关的其他文件必须同时修改,以保证相关文件的一致性。 e)文件修改次数较多或修改幅度较大时,由文件审
20、批人批准可换版,并收回作废版本,换发新版本。 4.5.3.2相关法律法规和其他要求/技术标准类文件自新标准颁布之日起自行作废。被代替或作废的相关法规/标准,由技术标准管理员根据情况,对于不需保留的应销毁,需要保留的应在文件首页加盖“作废”章,并隔离存放。 4.5.3.3工程施工图纸及相关设计文件更改时,以该工程项目设计部门出据的“设计变更单”或变更图纸为准。 4.5.3.4其他与质量活动有关受控外来文件更改时,以该文件的原发文部门的更改通知为准。 4.5.4文件的借阅控制 4.5.3.1文件内部借阅,应经文件归口管理部门分管领导同意,持分管领导的批条,按借阅手续进行借阅登记(表3.2.3-4)
21、;借阅者应在指定的期限归还。当遇到分管领导外出暂时无法批条,且急需借阅文件时,经归口管理部门负责人同意,可先办理借阅手续,再办批条。 4.5.3.2文件原则不允许外部借阅。如确属需要外借时,必须经文件审批人批准,借阅人持批条到文件归口管理部门办理借阅手续,否则文件归口管理部门不准外借。 4.5.5受控文件的复制控制 受控文件如需复制时,必须经原文件审批人批准,由文件归口管理部门负责实施,凡受控的同一种文件有多份的情况,只准取其中一个发放号的文件进行复印,复印件在原文件发放号的基础上加分受控号的方法标识,并应登记列入受控范围。 4.5.6受控文件不得随意涂改勾画等,如果发生破损影响使用时,应到文
22、件归口管理部门(或发放部门)办理更换手续,交回破损文件,换发新文件,其发放号仍用原号。退回的破损文件按4.5.9.1规定统一销毁。 4.5.7受控文件持有人若将文件丢失,必须写出书面说明,经该受控文件的归口管理部门同意,报文件的审批人批准,办理补发手续,所补发的文件应给予新的发放号,并在文件登记及发放审批和发放/回收登记表(表3.2.3-1)上“备注”栏内注明原发放号作废,必要时还应将作废的原发放号通知各相关部门/人员,以防误用。 4.5.8受控文件持有人如果岗位调整,不属该受控文件的发放范围时,其持有的受控文件应交回该文件的管理部门。4.5.9作废文件处置4.5.9.1属整个文件作废时,应按
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