友阿股份:内部控制规范实施工作方案.ppt
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1、,内部控制规范实施工作方案,湖南友谊阿波罗商业股份有限公司,内部控制规范实施工作方案,为进一步加强和规范湖南友谊阿波罗商业股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司长期可持续发展,公司根据企业内部控制基本规范及相关配套指引和中国证监会湖南监管局关于做好上市公司内部控制规范实施有关工作的通知(湘证监公司字20122 号)的要求,结合公司当前内控体系的实际情况和未来发展的要求,制定本工作方案。,一、公司基本情况介绍,(一)公司概况,公司简称:友阿股份股票代码:002277,上市地:深圳证券交易所,2009 年 7 月 17 日所属行业:百货零售业,资产规
2、模:截止 2011 年 12 月 31 日,公司总资产 490,732.93 万元,所有者权,益 199,985.82 万元。,业务性质:公司是从事商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理(具体经营业务由分支机构经营,涉及行政许可项目的,凭有效许可证经营)。(二)公司组织架构,公司严格按照公司法、证券法等国家有关法律法规和公司章程,建立了规范的公司治理结构和议事规则,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会是公司的最高权力机构。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权,负责公司内部控制的建立健全和有效实施。董事会设
3、有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会4个专门委员会;,监事会对股东大会负责,是公司的监督机构,负责监督公司董事、总经理和其他高级管理人员依法履行职责,对公司财务状况进行监督和检查。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,负责组织实施股东大会、董事会决议,主持公司经,-1-,部 训,中,维 部,委,心,培,团,南 津 南 沙,内部控制规范实施工作方案营管理工作。公司组织机构之间权责明确,相互制衡、协调,且均制定有相应工作制度和议事规则,以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行,相关岗位职责得到切实履行,为管理目标的实现提供组织保障。公司组织结构图如下:股东大会监事会,董事
4、会,董秘办公室,审计委员会,提名委员会,董事长,薪酬与考核委员,战略委员会,会经营班子,总裁办公室,证券投资部,计划财务部,人力资源部,业务策划部,计算机中心,市场拓展部,物流部,营运监管中心,大宗业务部,审计部,工中 政程 治护 心部,新闻中心,党 大委 宗业务部,工部 离会培 退训 休中 中心,计生办,安全保卫部,分公司,长期投资企业uantouziqiye,友谊商店AB馆,友 店阿谊 店波商 罗城 商业广场,友阿百货朝阳店,春天百货长沙店,春天百货常德店,郴州中皇城,长沙友阿奥特莱斯购物广场,湖南家润多家电超市有限公司,全资及控股子公司湖 天店 湖 长店新 友 长 市雅 阿 沙 芙地 奥
5、 中 蓉服 特 山 区饰 莱 集 友贸 斯 团 阿易 商 有 小有 业 限 额限 投 责 贷公 资 任 款司 有 公 有限 司 限公 公司 司,湖南友阿投资担保有限公司,郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公,湖南家润多超市有限公司,参股公司长 郴沙 州银 资行 兴股 浦份 发有 村限 镇公 银司 行股份有限公司,司-2-,内部控制规范实施工作方案(三)内部控制规范实施工作的组织保障为顺利完成内部控制规范实施工作,公司成立以董事长为第一责任人的组织保障体系。公司总部层面设置“内控实施工作领导小组”,具体领导和协调公司实施内部控制规范工作。领导小组下设内控建设工作小组、内控自我评价工作小组,作为日常管
6、理机构,负责规范内部控制工作的具体事务;内控建设工作小组下设各实施专业组,负责各自板块的内控建设工作;公司及下属控股子公司均应按照董事会批准的工作方案协同开展组织内部控制建设和自我评价工作。内控实施负责人董事长内控实施工作领导小组,内控建设工作小组,内控自我评价工作小组,各实施专业组1、内控实施负责人:胡子敬(董事长)2、内控实施工作领导小组(以下称“领导小组”)组长:陈细和(总裁)成员:崔向东(副总裁)、龙桂元(财务总监)、晏才久(管理总监)、陈学文(董事会秘书)、文新星(审计部长)领导小组是公司内部控制规范实施的领导机构,负责内部控制建设的组织、指导、检查及监督工作,履行以下职责:确定公司
7、内控体系建设的方向及要求;-3-,内部控制规范实施工作方案,对方案进行决策;,协调组织公司内外的资源,保证项目顺利实施;统一调配内控工作的人力,推动内控培训工作;决定有关项目全局性、方向性工作的事宜。3内控建设工作小组(以下称“工作小组”),组长:陈学文(董事会秘书)牵头部门:证券投资部,成员:总部各部室、门店和控股子公司负责人,日常工作人员:在证券投资部设若干名内控专干,专职负责内控制度建设与实施,工作。各部门、各门店指派 1 名具体的内控专干。,工作小组是公司内部控制建设的执行机构,负责内部控制建设具体工作,除日常工作人员外,主要以联席办公会议形式开展工作。内控建设工作小组主要履行以下职责
8、:,负责公司内控体系建设的具体组织推进和进度管控工作;,制订和完善公司内控建设管理办法、工作程序,制定项目实施的方法、标准,和模板;,协调督办各实施专业组、各门店、控股子公司开展内控工作;,组织对流程、制度优化的问题进行跟进,并协调相关解决方案和建议;了解和掌握内控体系建设情况,向领导小组报告进展情况;提交各阶段工作成果报告,向领导小组负责并汇报工作;组织和实施公司各级内控工作人员的培训工作。4内控自我评价工作小组(以下称“自评小组”),组长:文新星(审计部长)牵头部门:审计部,成员:内部审计人员,日常工作人员:在审计部设1名内控自评专干,专职负责内控自评工作。自评小组是公司内部控制建设自我评
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- 关 键 词:
- 股份 内部 控制 规范 实施 工作方案
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