iso9001-2008质量管理体系(ppt).ppt
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1、ISO9001-2008质量管理体系内部审核员培训,北京中质协质量保证中心河南办事处 沈振行0379-65378397/64335583,第一章 审核概论,练习一 获取信息1.1 主要名词术语1.1.1 审核1.1.1.1 定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。,1.1.1 审核,1.1.1.2 理解审核是体系自我完善、自我改进的有效管理工具审核是对活动和过程进行检查和评价审核结果为管理者采取改进措施提供信息审核目的是确定满足审核准则的程度审核准则为审核范围和结果评定提供依据,1.1.2 审核准则,1.1.2.1 定义一组方针
2、、程序或要求注:审核准则是用于与审核证据进行比较的依据。1.1.2.2 内容GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准质量手册、程序和其他相关体系文件质量方针、目标、政策、承诺等使用的法律法规、强制性标准和其他要求(如行业规范、合同/协议、非法规性指南、组织等同采用的非强制性标准等)某些行业的特定要求(如军工产品的国军标、汽车行业的ISO16949、医药行业的GMP、邮电行业的EPS9000等),1.1.3 审核范围,1.1.3.1 定义 审核的内容和界限注:审核范围通常包括对受审核组织的实际位置、组织单元、活动和过程,以及审核所覆盖的时期的描述。1.1.3.2 理解界
3、定审核范围即界定组织质量体系覆盖的范围及其承诺和实施的范围范围可由其所包含的因素的术语表达,如:地理位置:现场的分布状况和地理范围;,1.1.3 审核范围,组织单元:组织机构设置及管理权限的范围,在该范围内,管理者的管理具有相对独立性,对该范围的投入/产出承担责任,有权决定方针、配置资源。产品/服务:类别和性质;活动/过程:体系覆盖的产品涉及的全部活动和过程;体系中的过程可包括产品实现过程和产品支持过程(含管理过程)体系覆盖的产品种类较多时,应考虑不同种类产品的特点质量管理体系允许在满足GB/T19001-2008标准1.2条要求时进行删减,1.1.4 审核证据,1.1.4.1 定义 与审核准
4、则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息 注:审核信息可以是定性的或定量的。1.1.4.2 理解审核证据可以根据审核准则评定为合格的或不合格的可以是定量的或定性的是在审核范围内发现的是客观存在的并被受审核方确认,但不一定都是可以重现的(如误操作)是事实而不是推测/结论,1.1.5 审核发现,1.1.5.1 定义 将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果 注:审核发现能表明符合或不符合审核准则,或指出改进的 机 会。1.1.5.2 理解指对某一具体事物(审核证据)进行对照评价,是微观的评价的结果可能是合格或不合格,但从持续改进的目的出发,在实际审核中更关注疑似为不合格的审核证据内审目的是寻
5、找体系改进的机会,因此重点应放在潜在影响范围(深度或广度)更大的审核证据上,必要时可进行补充调查以确定其潜在影响。,1.1.6 审核结论,1.1.6.1 定义 审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的最终审核结果。1.1.6.2 理解指对整个体系所作的综合评价,是宏观的综合评价的准则是标准或 质量手册规定的对体系的总体要求,1.1.6 审核结论,评价内容包括:所策划的方针、目标、活动、过程的适宜性 所策划的控制活动和控制指标的充分性 体系运行的总体有效性是否满足顾客、相关方期望(注意:即使满足方针、目标也不一定满足顾客和相关方的期望)文件对照标准的符合性 活动/过程满足策划规定的符合性 员工
6、的质量意识、持续改进意识满足策划期望的有效性 持续改进机制建立和运行的有效性应得出评价结论,并确定改进的机会,1.1.7 审核方案,1.1.7.1 定义针对特定时间段所策划并具有特定目的的一组(一次或多次)审核 注:审核方案包括策划、组织和实施审核的所有必要的活动。1.1.7.2 理解审核方案是对审核的活动安排进行策划,而不是实施具体的审核活动,1.1.8 纠正 correction 定义:为消除已发现的不合格所采取的措施 关键词是“消除”“不合格”。其针对的不是原因而是结果。可以理解为纠正是针对受控状态下的不合格而言,即所策划的受控条件可以确保不发生不合格,但因某些偶然的因素影响使确定的受控
7、条件发生波动而造成不合格。因此这种不合格往往是偶然发生的,它也包括正常波动产生的不合格。纠正的含义即为设法改变所产生的不合格结果使其可能被接受,因此,纠正是一种就事论事的措施。当采取纠正措施时,可能需要同时改变不合格的结果。所以,纠正可以和纠正措施一起实施。,1.1.9 纠正措施 corrective action 定义:为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施 关键词是“消除”“原因”。一个不合格可以有若干个原因。可以理解为纠正措施是针对非受控状态下的不合格而言,同样,非受控状态的存在是由于策划的受控条件实际上不能确保受控,因此,在同样条件下可能反复发生不合格,故纠正措施是举一
8、反三的措施。不合格的信息来源于监视和测量的结果,但确定是否存在非受控状态,则往往需要使用数据分析的结果。采取纠正措施的目的是防止再发生,因此在采取措施时已经发生了不合格。,预防措施:定义:为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施,关键词是“消除”“原因”。一个不合格可以有若干个原因。可以理解为预防措施是针对非受控状态下的合格而言,而非受控状态的发生往往是由于原策划在某特定条件下时可能不充分或因环境条件改变使原来的策划可能由充分转变为不充分而引起的。因此,预防措施是防患于未然的措施。为发现潜在的不合格,需要对其他组织已发生的类似不合格或本组织合格信息中的趋势和可能性进行分析。因此,
9、采取预防措施往往需要使用对测量和监视信息进行数据分析的结果。采取预防措施的目的是防止不合格发生,因此在采取措施时尚未发生不合格。,质量管理策划的基本框架PDCA循环,PDCA计划、执行、检查、处理 action plan 什麽原因使事情 我是谁 未能按计划进行 我的处世原则是什麽 我要到哪里去 我如何到那里去 cheek do 我们应当衡量什麽“我”应如何工作“我们”应如何工作,A P C D,1.2 质量审核的特点,1.2.1 客观性1.2.1.1 在审核中获得的审核证据是客观的,表现为:通过正当手段获得不含有审核员个人的推测或猜想是与所依据的审核准则相关的1.2.1.2 对审核证据的评价是
10、客观的,表现为:评价所依据的准则是审核双方认可的审核准则对所获得的审核证据有明确的规定或要求每一项审核发现都包含审核证据、审核准则和比较评价三要素,1.2 质量审核的特点,1.2.1.2 对审核证据的评价是客观的,表现为:评价所依据的准则是审核双方认可的审核准则对所获得的审核证据有明确的规定或要求每一项审核发现都包含审核证据、审核准则和比较评价三要素1.2.1.3 以文件形式确保审核的客观性 审核是一个形成文件的过程,所有审核发现均经过审核双方确认。,1.2 质量审核的特点,1.2.2 适宜性质量方针、目标与顾客及相关方期望相比较的适宜程度所策划的活动/过程与实现方针、目标所需控制要求相比较的
11、适宜程度适宜性也包括所策划的活动、过程的可操作性及实现控制目标的充分性,1.2 质量审核的特点,1.2.3 符合性组织的手册、程序等体系文件规定与相关标准、法规、合同/协议要求的符合程度过程、活动的实施与审核准则的符合程度1.2.4 有效性活动/过程实施的结果与策划相比较的有效程度体系整体运行与法规、标准要求相比较的有效程度体系整体绩效与顾客/相关方期望相比较的有效程度,1.3 质量管理体系审核的分类,1.3.1 内部质量管理体系审核又称第一方审核,指组织对其自身质量管理体系所进行的审核1.3.2 外部质量管理体系审核1.3.2.1 第二方审核:组织按合同规定派出审核员对自己供方的质量管理体系
12、进行审核1.3.2.2 第三方审核:包括:公正的第三方对申请认证注册的组织进行质量管理体系审核公正的第三方进行独立的符合性质量管理体系审核,目的不一定是为了注册其它特殊形式,如:母公司对子公司或控股公司的审核等,1.4 质量管理体系审核的目的和作用,1.4.1 第一方审核自我评价是否满足某一个体系标准的要求:通常用于体系初建并试运行之后,依据可以是ISO9001、ISO9004和/或组织的体系文件充分发挥体系的控制机制,保持体系持续有效运行:通常用于体系久已建成甚至已通过体系认证时,作为保持体系持续有效的手段作为组织的一种重要管理手段和自我改进机制,发现体系改进的机会在外审前做好准备,并尽可能
13、发现和纠正不符合项 第一方审核重在发现问题,从而获得改进体系的机会,1.4 质量管理体系审核的目的和作用,1.4.2 第二方审核对候选供方进行初步评价,通常适用于对组织而言十分重要的采购品供方验证供方质量管理体系持续满足的能力,以及为供方的分级控制提供信息促进供方质量管理体系的改进沟通双方对质量要求的理解可以定期进行,也可以随时进行,1.4 质量管理体系审核的目的和作用,1.4.3 第三方审核确定组织质量管理体系策划、建立的符合性,通常以文件审查为主,看是否满足规定的审核准则确定组织质量管理体系运行的有效性,并提供改进组织质量管理体系的机会确定组织能否被认证注册减少重复的第二方审核帮助组织提高
14、市场竞争力,如:市场声誉、投标资格、人才培养等 第二/第三方审核重在评定质量管理体系的符合性、有效性,批准组织获得某种资格,1.5 质量审核的范围,1.5.1 第一方审核 组织自己规定的范围,甚至可以扩展到组织的所有内部管理要求1.5.2 第二方审核 限于组织(作为顾客)关心的产品、过程或服务,可能只涉及供方质量管理体系中的一部分1.5.3 第三方审核 限于组织申请认证的产品所涉及的过程和区域,1.6 质量管理体系审核的依据,选定的质量管理体系标准国家适用的法律、法规、强制性标准组织自己的体系文件与顾客签订的合同、协议某些行业的特殊要求,如:军工行业的国军标、汽车行业的ISO16949(QS9
15、000)、医药行业的GMP等,练习二 标准熟悉练习,以ISO9001:2008标准为唯一的判断依据,判定下列情况是否符合标准,如不符合,请说明不符合标准的哪一条款。1.某厂的质量目标没有和质量方针一一对应,如方针有“科学管理”,而目标没有提到相关的内容。2.某厂没有给检验员发上岗证书。3.某厂在用的体系文件上均未加盖“受控”标识章。4.某机械厂发现加工的零件中有95件不合格品,但没有采取纠正措施。5.某厂在进行顾客满意度调查时未使用顾客满意度调查表。,第二章 内部审核 2.1 内审策划,2.1.1 内审的范围确定2.1.1.1 产品:内审可以一次覆盖组织所有的产品,也可以每次覆盖部分产品,经过
16、一定周期内的多次内审实现覆盖所有的产品。2.1.1.2 场所:内审应包括与所确定的产品范围有关的所有场所,它包括部门、区域、分支机构等。2.1.1.3 活动:与确定的产品范围相关的所有管理过程和活动。,2.1.2 内审的时机和方式2.1.2.1 时机:应考虑对体系做出评价的需求,通常可分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核。例行审核:为全面了解体系的状况定期进行,通常考虑到管理评审、外审的需要,最好每年有一次例行审核安排在管理评审和外审之前进行。追加审核:在特殊情况下,为评定和改进体系的持续有效性而进行,这些情况可以是:发生了严重的质量问题或顾客/相关方的严重投诉;体系发生重大变更;外部希望
17、组织提供体系有效性的全面证据;等。,2.1.2 内审的时机和方式,2.1.2.2 方式按审核范围分:完整体系:包括组织提供的所有产品/服务涉及到的过程、活动、场所、区域,对于已经申请或已经认证注册的组织,可以指注册范围的产品/服务(不限于此)。部分体系:每次审核的范围只涉及部分产品/服务,或只涉及体系内的部分过程、活动、场所、,也只涉及所依据的审核准则中的部分要求。追踪审核:审核范围只涉及体系中的局部,通常用于对严重体系缺陷的改进效果评定。,2.1.2 内审的时机和方式,按审核持续的时间分:集中式审核:在较短时间内连续对确 定的审核范围进行审核,直至完成所有 的审核安排。通常完整体系审核多采用
18、 集中式审核,有时部分体系审核也采用 集中式审核。(例1)滚动式审核:每次审核只对部分过程、活动或场所进行,但每年将安排多次 审 核,总的审核时间延续较长,通常 在一 年内的多次审核可覆盖全部体系 范围。(例2),例1 某厂集中式审核年度计划,审核目的、审核范围、审核依据、审核组组成(略),例2 某厂滚动式审核年度计划,审核范围、审核依据等(略),集中式审核的优缺点,优点:能较快发现问题,便于集中整改。缺点:需突击进行,人员需求量大,可能导致不 熟练的人员承担重要审核任务;时间间隔长,影响审核和改进的时效性。,滚动式审核的优缺点,优点:使用审核员少;便于审核员素质提高;工作量平均,便于审核员进
19、行横向和纵向比较,保证审核的系统性。缺点:不利于培养更多审核员参与体系监督;审核周期长,不便对体系作整体评价。,2.1.3 内审的重点,2.1.3.1质量管理体系建立和保持的三大目标:保证影响其产品质量的技术、管理、人员等因素处于受控状态,并能减少、消除、特别是预防不合格的发生。满足顾客需求和期望,在提供并保持产品质量方面使顾客树立信心,建立信任度和忠诚度。获得最大效益,在经营上以最佳成本达到和保持期望的质量。,2.1.3 内审的重点,2.1.3.2 内审的总体关注点质量管理体系站在系统的高度对组织的质量管理进行综合、优化和管理有计划地、有效地利用技术、管理和人力资源充分考虑利益、成本、风险对
20、组织和顾客的重要作用,2.1.3 内审的重点,2.1.3.3 进行内审策划时应考虑到审核资源(人员、时间等)的合理分配,因此审核安排的重点应是对体系运行和改进起主要推动作用的产品/过程,应考虑:审核准则中的主要条款或要求拟审核产品、过程、场所的重要性体系各部分运行的现状及问题点以往审核的结果,2.2 内审准备,2.2.1 组建审核组审核组人数按审核规模确定,一般由管理者代表指定组长和审核员。组长和审核员均应经过内审员培训合格,并得到组织聘用。审核组长的其他要求:对审核范围内各部门的业务有一定了解 比组员有较多的审核经验 有组织管理整个审核工作的经验审核员的其他要求:专业与分工审核的专业最好一致
21、,但不强求 能与其他审核员协调配合,团结工作 被受审核部门所接受,2.2.2 编制审核实施计划,集中式审核计划的内容应包括:审核目的、依据、范围;审核时间;审核组组成及人员分工;各受审核部门的审核时间及内容;其他注意事项;计划编制人(一般是组长)及时间;计划批准人(一般是管理者代表)及时间。滚动式审核计划的内容应包括:受审核部门及审核范围/活动;审核日期;审核组长及组员;相应审核报告编号;等。(例3),例3 某公司2005年6月滚动式审核实施计划表,编制审核计划的几种思路,自上而下,沿产品实现的顺序进行;自下而上,从事情的结果追踪到起因;按部门和项目进行;按标准的条款进行;上述方法通常同时采用
22、一种或几种进行。,2.2.3 文件审查,文件审查是一项重要的审核活动,其主要目的是评定体系策划的适宜性、充分性、符合性。内审时对文件的审查也可以成为组织对体系文件定期评审活动的组成部分。2.2.3.1 收集相关文件 内审员一般会持有并熟悉手册、程序等文件,内审准备阶段收集文件的重点是按计划中的审核分工,收集自己要承担的审核任务相关的管理制度、技术文件、标准、规范等支持性文件。,2.2.3 文件审查,2.2.3.2 对收集到的文件进行审查质量手册、程序文件与标准、法律法规要求之间的符合性程序文件与支持性文件的接口和一致性程序文件/支持性文件之间的接口和一致性支持性文件的适宜性和可操作性外来文件的
23、适宜性和有效性,2.2.4 编写检查表,2.2.4.1 检查表的作用明确审核中的思路和抽样方案,是对审核过程严密策划的结果,可视作审核员针对特定审核项目编制的质量计划使审核过程规范化,减少随意性和盲目性使审核目标始终保持明确,不被枝节问题和外部干扰转移审核重点,更有助于定向地获取客观证据保持审核进度,使有限的时间资源始终使用在审核重点上,审核思路-PDCA,A:P:改进的需求分析 体系活动的确定与策划 改进的实施 控制要求的规定 改进有效性 要求的传递与理解 需要作记录吗 C:D:用什麽方法来测量 活动的抽样方案 活动及其结果 要求得到执行的证据 测量的结论及其分析 有改进点吗,A PC D,
24、2.2.4 编写检查表,2.2.4.2 检查表的编制要点编制前审核员应了解各部门在体系内的主要职能检查的重点应明确,抽样要有代表性,抽样重点应为:标准要求的重点 产品要求的特点和重点 受审核部门的工作特点和重点 以往审核中发现的薄弱环节 体系发生较大变动的部分 职责、过程、控制要求等在文件规定中含糊不清之处,2.2.4 编写检查表,检查表应有可操作性,抽样方案要明确,包括:拟问的问题切入点;拟查的文件;拟查的记录及抽样方式和数量;拟观察的主要活动及区域;等。突出重点,照顾一般,时间留一定余地,以应对临时发现的线索追踪。,例4 某厂采购部内审检查表,(审核条款7.4;时间2小时)1.采购产品是否
25、按重要性分级管理?查产品分级清单(程序4.1.1)。2.是否制订了选择、评价、重新评价三个准则?索查文件。3.抽查供方评价资料:A类5份,B类2份,是否收集了程序4.1.3和4.1.4条规定的证据。4.上述5家供方的供货业绩是否保存?对其进行的年度评价是否符合程序4.1.6条的规定?5.采购文件有哪几种?是否按程序4.2.1规定进行了评审和批准?采购文件中是否明确规定了采购品的质量要求(程序4.2.3)?抽查今年56月份的采购计划和合同。标准7.4.2a)-c)应用的需求注:进货质量验证由质量部主管,故在采购部不审核7.4.3条款。,2.2.4 编写检查表,2.2.4.3 编写检查表的注意事项
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