电子银行承兑汇票产品介绍及推广案例.ppt
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1、中国光大银行电子商业汇票-产品介绍和推广案例,电子商业汇票业务介绍电子商业汇票(行内)业务功能和流程 承兑 贴现 托收跨行电子商业汇票业务 新的业务品种和操作方式 部分业务处理机制变更业务推广案例,电子商业汇票概念及分类,定义 电子商业汇票是出票人以数据电文形式制作的,委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据分类电子银行承兑汇票承兑人:银行电子商业承兑汇票企业等法人主体,电子票据特点,电子商业汇票与纸质商业汇票的关系,准备工作的流程,业务办理流程,业务流程1,业务流程2,登录网银,银行承兑业务,功能介绍,签发票据功能简介查询承兑方未受理或未完全受理的批次;新增批次、修改
2、批次、删除未提交和承兑撤回的空批次;撤回已提交未完全受理的批次;提交未提交承兑和承兑撤回批次;新增或删除未提交批次下票据信息、删除承兑撤回批次下未受理的票据。,新增批次,确认信息,点击【批次明细】页面的“下载”按钮,可以下载该批次明细的excel表格,点击【批次明细】页面的“票号”链接,可以查看每张票据的票样格式,并支持打印,仅支持对未提交承兑批次下票据的新增票据操作;仅支持对未提交承兑和承兑撤销状态的批次进行批次内删除票据操作,承兑撤销批次内只能删除未承兑或承兑拒绝的票据。当批次状态为已提交或已受理时,只能查看该批次内票据明细,需先撤回该批次后,才能进一步操作该批次内票据信息;当批次状态为承
3、兑撤销时,只能删除其中未承兑或承兑拒绝的票据,可再次提交批次;新增、修改、删除批次及修改批次内票据信息无需审核,只有提交及撤回批次需审核,审核时,审核级别按照批次总金额进行;只有空批次(总票据数=0)的批次才能进行修改和删除操作;不支持空批次的提交操作;仅支持已提交承兑或承兑受理批次进行批次撤回批次(撤回承兑申请)操作;针对批次的操作仅支持单笔操作;批次下删除票据操作支持多笔,票据一旦删除后不能重新找回;批次明细下票据复制仅支持单笔操作;银行已受理批次的撤回后,批次状态变为“承兑撤回”;批次已提交未受理,批次撤回后,批次状态变为“未提交承兑”;【签发票据批次信息】页面查询出的已提交承兑和承兑受
4、理状态的批次,都是可以做撤回的(批次内所有票据已承兑完成的批次不在此显示);,注意事项,承兑业务商承,商承承兑,功能简介:查询出待承兑票据,然后对相应的票据进行承兑接受或承兑拒绝操作。使用者:业务录入员、业务审核员,操作流程,具体页面操作,在菜单中选取“商业汇票”-“电子票据”-“商承承兑”,【承兑接受确认】页面,点击“确定”显示该交易已提交到审核员的结果页面。,【承兑拒绝确认】页面,点击“确定”显示该交易已提交到审核员的结果页面。,业务审核员登录网银,点击“交易审核转账类审核”,看到该笔待审核的业务,点击“同意”,通过该交易;点击“拒绝”,该交易退回到未提交状态。可以点击下图“交易流水号”链
5、接,查看该笔交易的详细信息。,交易审核注意事项,可以对一张票据先后做承兑接受和承兑拒绝,最终交易结果以审核员在审核中首先审核哪笔交易为准。业务查询商承承兑查询”中查看历史记录。,交付/撤回交付,功能简介:根据查询条件,查询出可交付的票据,进行交付;或者查询出已交付未签收票据,进行撤回票据交付。使用者:业务录入员、业务审核员。,交付/撤回交付操作流程,点击“确定”,票据交付提交到审核员审核,当首页面查询状态选择“交付待签收”,查询出可以撤回交付的票据,选择票据,点击“撤回申请”,进入确认页面,点击“确定”,结果页面显示提交到审核员审核。,审核员登录到审核页面,点击“同意”,通过该交易;点击“拒绝
6、”,该交易退回到未提交状态。可以点击上图“交易流水号”链接,查看该笔交易的详细信息。,审核员审核注意事项,查询状态分为可交付和已交付待签收两种。其中已交付待签收指已交付收款人未签收);可交付指未交付、已撤回待交付、已交付对方拒绝签收。,票据签收/拒绝,功能简介根据查询条件,查询待签收的票据,然后对相应的票据进行签收或拒绝签收操作。使用者:业务录入员、业务审核员。,操作流程,在菜单中选取“商业汇票”-“电子票据”-“票据签收/拒绝”,显示待签收票据查询页面。点击“查询”按钮,选择票据,进行“签收确认”或“拒绝签收”,进入确认页面,确认签收确认页面,点击“确定”显示该交易已提交到审核员的结果页面。
7、,拒绝签收确认页面,点击“确定”显示该交易已提交到审核员的结果页面。,业务审核员登录网银点击“交易审核转账类审核”,看到该笔待审核的业务,点击“同意”,通过该交易;点击“拒绝”,该交易退回到未提交状态。可以点击下图“交易流水号”链接,查看该笔交易的详细信息。,注意事项可以对一张票据先后做签收和拒绝签收,最终交易结果以审核员在审核中首先审核通过哪笔交易为准。,票据背书,背书转让功能简介:根据查询条件,查询可背书票据清单,选择对应的票据,进行背书转让。使用者:业务录入员、业务审核员。,背书转让操作流程,在菜单中选取“商业汇票”-“电子票据”-“票据背书”,点击“背书转让”功能,进入【可背书转让票据
8、查询】页面,根据查询条件,查询“可背书转让票据”信息,选择票据,录入背书信息被背书人账号和是否可转让标识,点击“确定”,进入结果页面,交易提交到审核员审核,点击“同意”,通过该交易;点击“拒绝”,该交易退回到未提交状态。可以点击上图“交易流水号”链接,查看该笔交易的详细信息。,背书转让注意事项,该操作可在“业务查询背书查询”中查看历史记录。,背书转让撤回,功能简介:根据查询条件,查询可撤回背书票据清单(背书转让后被背书人未签收),选择对应的票据,进行背书转让撤回。使用者:业务录入员、业务审核员。,背书转让撤回操作流程,在菜单中选取“商业汇票”-“电子票据”-“票据背书”,点击“背书转让撤回”功
9、能。根据查询条件,查询“可撤回背书转让票据”信息,选择票据,点击“背书转让撤回”,点击“确定”,进入结果页面,交易提交到审核员审核。,审核员登录到审核页面 点击“同意”,通过该交易;点击“拒绝”,该交易退回到未提交状态。可以点击上图“交易流水号”链接,查看该笔交易的详细信息。,电子商业汇票贴现,贴现申请,功能简介 查询贴现未受理或未完全受理的批次;新增批次、修改批次、删除未提交和贴现撤销的空批次;撤回已提交未完全受理的批次;提交未提交贴现和贴现撤销批次;新增或删除未提交贴现批次下票据信息、删除贴现撤回批次下的票据。使用者业务录入员和业务审核员,贴现申请操作流程,点击“新增批次”按钮,选择批次内
10、票据为空的批次,点击“修改”按钮,进入【修改批次】,修改后,点击“确定”按钮,进入确认页面确认信息,完成对批次的修改。,选择批次内票据为空的批次,点击“删除”按钮,进入【删除批次确认】,删除确认后,点击“确定”按钮,进入结果页面,完成对批次的删除,选择批次内添加好票据的批次,点击“提交”按钮,进入【批次提交确认】,确认后,点击“确定”按钮,进入结果页面,把该批次提交到业务审核员。,业务审核员登录网银,点击“交易审核转账类审核”,看到该笔待审核的业务,点击“同意”,这笔业务银行处理;点击“拒绝”,该笔交易回至未提交状态,可以对该批次内的票据进行增、删等操作;可以点击下图“交易流水号”链接,查看该
11、笔交易的详细信息。,点击“查询”,进入【贴现批次信息】,选择批次要撤回的批次,点击“撤回”按钮,进入【贴现批次撤回确认】,确认后,点击“确定”按钮,进入结果页面,把该批次提交到业务审核员。,业务审核员登录网银点击“交易审核转账类审核”,看到该笔待审核的业务,点击“同意”,这批次从银行撤回;若该批次提交后未处理,则撤回后批次状态变为未提交贴现;若已受理,则批次状态变更为贴现撤销,此时只能删除该批次下为受理的票据,批次可再次提交。点击“拒绝”,该批次状态仍保持为已提交或已受理状态。可以点击下图“交易流水号”链接,查看该笔交易的详细信息。,点击“批次号”对应的链接,进入批次明细页面,根据批次的状态和
- 配套讲稿:
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