600151_ 航天机电内控规范实施工作方案.ppt
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1、上海航天汽车机电股份有限公司,内控规范实施工作方案,为贯彻实施企业内部控制基本规范及相关配套指引,根据沪证监公司字201241 号关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知及相关要求,公司拟定本内控规范实施工作方案。,一、公司基本情况介绍,上海航天汽车机电股份有限公司(简称“航天机电”)成立于 1998 年 5 月 28日,同年 6 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码 600151,是中国首家以“航天”命名的上市公司,是航天技术应用产业化的重要平台。截至 2011 年 9月 30 日,公司总资产 98.14 亿元,净资产 27.24 亿元。,1、本公司所属行业性质和业务范围,
2、公司所处的行业:交通运输设备制造业。,公司主要业务范围:太阳能电池的销售,太阳能电池专用设备,太阳能发电,太阳能发电设备、零配件及辅助材料的销售及维护,电力工程设计、施工,机电安装工程施工,汽车空调器、传感器、电机、自动天线等汽车零部件,复合材料制造应用等。,公司下属各公司先后通过了 ISO/TS16949、ISO9000 等质量管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO14000 环境管理体系认证、CE/TV/UL 等国际产品认证。,公司及四家控股及参股公司被认定为国家高新技术企业,公司已拥有六个国,家、省市级、院级技术研发中心。,1,2、组织架构,3、主要控股及参
3、股公司情况,单位:万元,币种:人民币,公司名称上海神舟新能源发展有限公司连云港神舟新能源有限公司上海康巴赛特科技发展有限公司上海航天控股(香港)有限公司上海太阳能科技有限公司上海复合材料科技有限公司内蒙古神舟硅业有限责任公司,主要产品及服务可再生能源技术开发、生产、销售太阳能光伏电池片及组件的研发、生产、销售等新材料的技术开发、生产、销售产品销售、电站项目开发及投融资等太阳能电池单片、组件等开发销售复合材料及其产品开发、制造及销售多晶硅及下游产品、副产品的开发、制造及销售,注册资本78,63225,00011,000美元 96017,9005100219,000,股权比例100%100%100
4、%100%78.21%65.17%44.76%,制造汽车空调组件、蒸发器、冷凝器、加,上海德尔福汽车空调系统有限公司,热器芯、连接管、散热器及相关的系统零部件,在国内外销售自产产品并提供相关,美元 4800,37.5%,的售后服务和工程技术服务,内蒙古中环光伏材料有限公司,太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发,20,000,20%,二、组织保障自 1998 年上市以来,公司一直非常重视制度建设与内控工作,并具有较好的法人治理及规范管理基础。为贯彻五部委企业内部控制基本规范的要求,公司于 2009 年 12 月,成立了全面风险管理及内控体系建设领导(工作)小组,公司
5、董事长为第一责任人,总经理、总会计师分别为领导小组组长和副组长,董事会秘书为领导小组副组长和工作小组组长,通过健全的组织机构来推动专项工2,、,流程,,作的开展。,为确保专项工作的效果,公司通过招标方式聘任专业咨询机构德勤华永会计,师事务所,辅导公司开展全面风险管理和内部控制体系建设。,通过项目实施,公司建立了完善的风险管理和内部控制体系。为进一步深化风险管理和内部控制工作,使之上升到战略层面,董事会于 2011 年 4 月在审计委员会的基础上,成立了审计和风险管理委员会,将风险管理正式纳入公司治理层面。为保障风险管理和内部控制工作效果,公司于 2011 年 10 月成立了审计和风险管理部,并
6、以该部门为载体成立了包括财务、证券事务代表在内的审计和风险管理工作组,协助审计和风险管理委员会及时、有效、全面的开展工作。,三、内控建设取得的阶段性成果,以贯彻中央企业全面风险管理指引企业内部控制基本规范及其配套指引为目标,公司在德勤华永会计师事务所的辅导下,开展全面风险管理和内部控制体系建设,专项建设从 2009 年 12 月到 2011 年 3 月,覆盖公司及合并范围内子公司,包括海外公司,具体开展的工作如下:,1、专业培训,培养内控意识,对公司及合并范围内子公司管理层及业务人员进行风险管理和内控知识培训,动员全体员工积极参与内控体系建设工作,提高员工对内控体系建设重要性和必要性的认识,形
7、成全员风险及内控意识。,2、梳理流程,建立风险清单,根据公司行业特点及业务特点,梳理流程和制度,掌握内控现状,识别存在的风险,并编制风险清单。在 2010 年底梳理废止了公司自上市以来 250 余项制度的基础上,结合现有的管理体系,公司梳理、优化、重构了规章制度体系,形成 9 大模块 45 个类别的制度框架,并制定了编制和修订计划,争取用一年的时间,通过整合优化,最终形成 170 余项制度。,3、评估风险,查找缺陷,结合、分析公司现有管理制度和规范,评估固有风险和剩余风险,通过穿行测试等手段,获取内控设计和运行有效性的证据,依据企业内部控制基本规范及其配套指引要求,查找、确定内控缺陷。,4、整
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