浙江省公路工程质量`安全与造价执法大检查操作办法.doc
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1、浙江省公路工程质量、安全与造价执法大检查操作办法 第一章 总 则第一条 为规范公路工程质量、安全与造价执法大检查行为,提高大检查工作的科学性和有效性,根据交通部公路工程质量督查办法、省交通厅浙江省公路水运工程质量监督实施细则和其他相关法律、法规的要求,制定本办法。第二条 本办法适用于省、市质监局(站)对高速公路和干线公路等公路项目的质量、安全与造价执法大检查,其他公路项目监督检查可参照执行。第三条 公路工程质量、安全与造价执法大检查是指质量监督、造价管理、安全监督机构在公路建设项目施工过程中对有关从业单位的质量管理行为、施工工艺、实体质量、合同及造价管理、施工安全管理等进行的综合性执法检查(以
2、下简称大检查)。第四条 大检查的目的是掌握建设、设计、施工、监理等从业单位在工程建设中的质量、安全工作状况,发现并督促整改工程建设过程中的质量、造价、安全管理中的不规范行为与工程缺陷或隐患。第五条 大检查的依据(一)公路建设的有关法规、规章、规定及行业强制性技术标准等;(二)公路建设的规范、规程和技术标准等;(三)项目批复文件、设计文件、合同文件等。第二章 大检查准备工作第六条年初省、市质监局(站)根据公路建设规模和工程进度,制订年度大检查计划,大检查一般每年不少于1次。第七条 各建设项目根据大检查计划,应组织建设各方分别进行自查,并在大检查前上报下列资料。(一)施工单位对各单位工程的进度、质
3、量、安全及合同段合同造价情况进行自查,自查后填报附件11、附件6。(二)监理单位对各单位工程的质量、安全及各合同段合同造价情况进行检查,检查后填报附件12、附件6。(三)建设单位对施工、监理单位自查情况进行核查确认,参照附件28要求对合同段进行评价、排名。第三章 大检查内容和方式第八条 检查内容主要包括:在建设各方自查的基础上,对工程质量管理行为、施工工艺、实体质量、造价管理、安全管理等进行检查,具体检查内容可结合工程进度确定。第九条 大检查可采取现场查看、询问核实、查阅资料、对工程实体及原材料抽检等方式进行。第十条 大检查一般可分为路基路面组(检查内容包括外观情况、试验检测等,由质监、检测等
4、相关处(科)室人员组成)、结构组(检查内容包括外观情况、试验检测等,由质监检测等相关处(科)室人员组成)、施工安全组(重点检查建设单位安全生产监管体系建立和运行情况,对施工现场安全生产情况进行抽查,由安全处(科)室人员组成)、施工管理组(检查内容包括质保资料、合同管理、造价管理、试验资料、工地试验室管理、安全管理资料等,由质监、造价、检测、安全等相关处(科)室人员组成)和监理管理组(检查内容包括监理合同管理、监理资料、工地试验室管理等,由资质、造价、检测等相关处(科)室人员组成)等五个组开展工作,每组检查人员不少于2人,各组间应作好相互配合工作。第十一条 检查频率:路基、路面工程外观检查每合同
5、段抽查不少于2处,小桥、涵洞工程抽查不少于总量的10;路基、路面检测项目(见附件25)每合同段抽查不少于2处,路面原材料每合同段抽查12个拌和场。特大桥梁、特长隧道工程每座均应进行外观检查,其余桥梁、隧道工程每合同段抽查不少于2座,隧道、桥梁工程检测试验项目(见附件25)每合同应抽查不少于2处。各检查组可结合平时监督抽查情况,调整检查频率和检查项目。第十二条 大检查完成后检查组应根据检查情况分别对工程实体质量、合同造价管理、质量管理行为进行评价,具体的检查内容和计分方法见附件28。第十三条 在大检查过程中发现的问题或隐患,小组各成员应同时掌握了解,较大的问题应由小组负责人及时向检查组负责人汇报
6、。第十四条 检查结束后,检查组应及时召开检查情况汇总会,由各小组向检查组全面、系统汇报检查情况及处理意见,行政处罚和返工处理必须由检查组集体讨论决定。第十五条 各施工、监理单位检查责任人和管理人员应对自查结果负责,并承担相应责任。在大检查过程中发现质量和安全管理行为存在严重违规(含资料虚假)、工程质量和安全存在严重缺陷或较大隐患、自查资料严重失真等情况,应对相关单位和责任人进行行政处罚;同时在施工、监理单位与建设项目的排名中应予以反映;在大检查后对相关单位统一汇总,纳入省厅从业单位信用评价体系。第十六条 检查组在检查结束后,应召开项目业主、建设指挥部、施工、监理、设计等部门负责人及相关单位参加
7、的情况通报会,将检查的主要情况进行大会通报;在检查结束后及时发出监督抽查意见书或行政处罚单。第四章 附 则第十七条 本办法由省交通厅质监局负责解释。2002年3月17日印发的浙江省公路工程质量与造价执法大检查操作办法(试行)(浙交监定200260号)同时废止。附件11:施工单位自查情况汇总表建设项目 合同段 施工单位 监理单位 部位(结构物、路基施工桩号、拌和场)规 模进度情况质量问题及处理情况安全问题情况及处理情况检查责任人项目经理: 总工:附件:12监理单位自查情况汇总表建设项目 合同段 监理单位 施工单位 部位(结构物、路基施工桩号、拌和场)质量问题情况及处理情况安全问题情况及处理情况检
8、查责任人驻地监理工程师: 专业监理工程师:附件:13参与项目试验检测工作的机构一览表项目名称:序号检测机构名称检测范围备注附件14项目核查情况总结 一、工程概况;二、大检查自查情况,存在的问题,对各合同段自查结果是否属实进行确认;三、对按附件28对各合同段进行评价、排名。附件21: 路基组实体检查评分表合同段: 施工单位: 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好路基工程路基土石方填料质量填筑质量(厚度、碾压)临时排水台背回填上边坡其他砌体砌筑材料和工艺沉降缝和泄水孔其他软基处理沉降观测处理范围、间距及深度其他小型结构物钢筋绑扎模板质量砼浇筑砼养护构件安装外观情况其他注:1.检查后,检查
9、人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分,好为95分,进行加权平均,得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容。附件22路面组实体检查及评分表合同段: 施工单位: 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好路面工程沥青面层原材料情况拌和场和拌和控制摊铺和碾压情况接缝处理层间处理外观情况自然条件其他砼面层原材料情况拌和场和拌和控制接缝、传(拉)力杆设置养生外观情况其他基(底基)层原材料情况拌和场和拌和控制摊铺碾压接缝处理保湿养生外观情况其他合同段得分注:1.检查后,检查人员根据外观检
10、查情况先评出等级,然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分,好为95分,进行加权平均,得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加督查内容。附件23结构组实体检查及评分表(一)合同段: 施工单位: 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好桥梁工程砼工程原材料及拌和场情况砼浇筑梁板安装支架、模板强度与刚度砼养生外观情况其他钢筋加工钢筋骨架钢筋连接保护层厚度其他预应力预应力筋张拉孔道压浆其他桩基施工钻孔灌注桩头处理其他桥面系泄水孔设置伸缩缝施工桥面铺装其他梁板安装支座梁间高差其他附件24结构组实体检查及评分表(二)合同段:
11、施工单位: 单位工程分部工程检查指标项评 价差较差中较好好隧道工程洞身开挖通风、照明、防尘开挖质量超挖回填其他初期支护钢筋网锚杆及垫板安装 钢拱架与隔栅定位喷射砼支护其他二衬砼砼外观模板强度与刚度防水层其他明洞及洞门墙明洞回填洞门墙其他仰拱钢筋绑扎模板和砼浇筑其他路面模板砼浇筑其他合同段得分注:1.检查后,检查人员根据外观检查情况先评出等级,然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分,好为95分,进行加权平均,得出分数,如存在返工或行政处罚的该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件25试验检测汇总表合同段: 施工单位: 单位工程分部工程实测指
12、标项实测点数合格率路基工程土石方压实度路面工程面 层沥青层压实度砼面层强度厚度原材料基(底基)层厚度原材料强度整体性桥梁工程上、下部结构砼强度钢筋保护层厚度钢筋间距构件几何尺寸隧道工程衬砌支护二衬砼强度初期支护厚度锚杆间距锚杆抗拔力注:1.表中所列实测指标均为一般检查项目,检查中也可根据工程实际情况增补。2.各受检合同段每项实测指标的实测点(组)数应不少于3点(组)且满足评价需要。3.各实测项目以其实测合格率乘以100为该项评分。检测组检测得分以实测项目评分的平均值计。附件3:施工质保资料检查及评分表合同段: 施工单位: 分类主要检查内容及要求评价差较差中较好好质量保证资料完整性原材料、成品、
13、半成品检验资料齐全配合比、拌和加工控制和试验试验数据齐全施工原始记录齐全现场质量检验报告单等检验数据齐全规范化资料及时,与工程同步资料述原性好,真实资料填写规范,签认及时,无代签现象资料归档规范,有专人负责其他资料省、市质监局(站)检查反馈及时,资料齐全监理、指挥部指令闭合,资料齐全工程过程中遇到的非正常情况记录及其对过程影响分析齐全、完整对质量事故、安全事故处理资料齐全质保体系质保体系建立、完善质保体系及检查程序运行良好得分注:1.检查后,检查人员根据检查情况先评出等级,然后根据差为70分以下、较差为75分、中为85分、较好为90分,好为95分,进行加权平均,得出分数,如存在返工或行政处罚的
14、该检查项目只能评为差。2.检查人员可根据工程进度和特点增加检查内容。附件41:工地试验室检查表检查时间: 年 月 日名 称负 责 人母体机构机构等级试验检测机构情况人员情况申报人数持证人数到位人数实际操作人数仪器设备总台数未标定台数台帐管理存在问题检测数据抽查情况抽查参数抽查份数可疑数据份数虚假数据份数备 注附件42:试验检测人员现场考核表检查时间: 年 月 日机构名称操作人身份证号证件号现场操作考核情况编号现场考核项目熟练程度操作是否规范判定依据是否准确备 注考核人:附件5:监理工作检查及评分表(一)工程项目名称: 第 监理办 监理单位名称:序号指标分值检查内容扣分原因得分一工程实体质量40
15、以各外业检查组的评分为依据,监理办得分为该监理办所包含的所有施工合同得分的平均值乘以40。二监理办履约信誉601人员到位与管理情况151、监理人员调换与进退场未按合同规定程序办理报批手续的,总监、专业监理工程师、监理员每发生1人次,分别扣2、1、0.5分;2、替换人资格条件(包括职称、资质、经历、年龄等)有低于投标文件承诺但仍能满足招标文件规定最低要求的,每发生一项次,在第1款基础上分别再扣1、0.8、0.5分;3、替换人资格条件有低于投标文件承诺且低于招标文件规定最低要求的,每发生一项次,在第1款基础上分别再扣2、1.5、1分;4、监理人员不到位的,按1、3款之和的二倍扣分。5、无职责分工或
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